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《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》內(nèi)容
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2021-11-12
公司第一年是查賬征收,后面沒(méi)有業(yè)務(wù)想改為核定征收,可以的嗎
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2018-03-05
如果企業(yè)賬務(wù)能核算清楚 還能不能從查賬征收改為核定征收呢?
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2018-10-09
更改公司的注冊(cè)資金和法人哪里可以改
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2020-08-19
甲公司是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),當(dāng)?shù)囟惥忠?guī)定:預(yù)交增值稅征收率3%、預(yù)交土地增值稅是1%,6月份甲公司預(yù)收賬款是1000萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,甲公司6月份預(yù)交增值稅稅額是多少,預(yù)交土地增值稅稅額是多少?,麻煩老師幫我寫一下詳細(xì)的計(jì)算方法。
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2023-07-14
某物流公司2019年計(jì)劃購(gòu)入一輛冷鏈箱貨,打算自己購(gòu)買貨車進(jìn)行改裝,5月9日,購(gòu)入貨車增值稅發(fā)票上注明價(jià)款十萬(wàn)元,增值稅稅額13000元,委托某汽車廠改裝,5月25日改裝完成支付改裝費(fèi)用33900元,汽車改裝試用增值稅稅率13%,貨車以及改裝費(fèi)用已用銀行存款支付,該冷鏈貨車預(yù)計(jì)凈殘值一萬(wàn)元,縱行駛里程為40萬(wàn)公里,采用工作量法計(jì)提折舊,2019年六月份行駛里程為9000公里,假設(shè)不考慮其他稅費(fèi)。(1)計(jì)算貨車原值,并編制購(gòu)入貨車的分錄(2)計(jì)算單位工作量折舊額以及六月份折舊額,并編制六月份計(jì)提折舊的分錄
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2020-07-15
用友t3,19年的成本賬我已經(jīng)修改了分錄,但是在20年的賬上的的分錄沒(méi)法增加,我該怎么做呢? 修改20年初的成本期初余額怎么改呢
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2020-08-01
18年漏報(bào)了一筆無(wú)票收入49000,然后22年做留底退稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額多轉(zhuǎn)出了42000,后期按正確的在相應(yīng)的征期內(nèi)都改了增值稅報(bào)表,兩個(gè)抵減之后差7千多,然后7千繳回國(guó)庫(kù)了,我咋做賬這七千增值稅??(另外 私企從始至終沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)增值稅。)
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2023-01-11
. 你剛贏得了體彩大獎(jiǎng)。你去領(lǐng)獎(jiǎng)時(shí)卻 被告知你有兩個(gè)選擇: (1)以后31年中每年年初得到16萬(wàn)元。 所得稅稅率為28%,支票開(kāi)出后征稅。 (2)現(xiàn)在得到175萬(wàn)元,這175萬(wàn)元會(huì)被征收28%的稅。但是并不能馬上全部拿走,你現(xiàn)在只能拿出44.6萬(wàn)元的稅后 金額,剩下的81.4萬(wàn)元以一個(gè)30年期的 年金形式發(fā)放,每年年末支付101055元的稅前金額。若折現(xiàn)率為10%。 你應(yīng)選擇哪一種方式?
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2023-05-08
為什么增值稅國(guó)家采用間接法不采用直接法?
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2019-03-28
小微企業(yè)在取得銷售收入時(shí),應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計(jì)算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費(fèi),在達(dá)到增值稅制度規(guī)定的免征增值稅條件時(shí),將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。這句話什么意思?不理解,老師能否做個(gè)賬務(wù)處理把會(huì)計(jì)分錄寫出來(lái)看一下?
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2020-04-23
建筑施工簡(jiǎn)易征收差額繳稅,要求分包發(fā)票必須在是施工地發(fā)票嗎?抵減的分包款發(fā)票
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2018-11-13
老師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的增值稅和初級(jí)增值稅內(nèi)容的區(qū)別是啥
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2020-05-18
老師小規(guī)模營(yíng)改增后月末需要應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)到那個(gè)科目嗎?還要將繳納的增值稅做到管理費(fèi)用嗎
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2019-08-28
融資性售后回租業(yè)務(wù)中,承租方出售資產(chǎn)的行為不屬于增值稅的征稅范圍,不征收增值稅。這句話不太明白,老師能用通俗易懂的話解釋一下為什么出售時(shí)不征收增值稅,雖說(shuō)融資租賃本質(zhì)上屬于借款,但我認(rèn)為不管哪一方吧貨物出售了都需要計(jì)增值稅呀
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2018-06-03
多選題增值稅小規(guī)模納稅人應(yīng)征增值稅銷售額500萬(wàn)元及以下,是指納稅人在連續(xù)不超過(guò)12個(gè)月或四個(gè)季度的經(jīng)營(yíng)期內(nèi)累計(jì)應(yīng)征增值稅銷售額,應(yīng)征增值稅銷售額包括( )。 A.納稅申報(bào)銷售額 B、稽查查補(bǔ)銷售額 C.納稅評(píng)估調(diào)整銷售額 D、扣除項(xiàng)目的,未扣除后的銷售額
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2023-11-03
請(qǐng)問(wèn)土地增值稅收入如何在繩、是、現(xiàn)征服中分配?
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2021-07-30
增值稅起征點(diǎn)的適用范圍僅限于個(gè)人,如何理解?
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2018-06-09
增值稅附加稅全額征收,后期又減半,分錄怎么做
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2022-07-12
小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
1/12009
2019-12-17