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我司2019.3月開(kāi)具的增值稅專票,購(gòu)方現(xiàn)在退貨。并已開(kāi)具已經(jīng)抵扣紅字信息表。我司要怎么在金稅盤操作
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2019-10-18
老師機(jī)動(dòng)車增值稅發(fā)票在網(wǎng)上勾選認(rèn)證可以嗎?如果可以怎么操作,如果不可以是不是要到大廳認(rèn)證
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2019-05-23
一般納稅人房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,現(xiàn)在出售老項(xiàng)目商鋪,要交哪些稅?稅率是多少?土地增值稅是怎么操作的?
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2019-10-28
增值稅數(shù)據(jù)怎么傳送到報(bào)稅系統(tǒng)上去呢,自動(dòng)獲取數(shù)據(jù),需要在金稅盤上面怎么操作呢,要點(diǎn)資料傳出嗎
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2019-02-21
老師,請(qǐng)問(wèn)我發(fā)票用完了,而且已經(jīng)申報(bào)的增值稅,但是申領(lǐng)新發(fā)票份數(shù)還是0,是什么原因呢?要怎么操作?
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2021-01-12
齊紅老師在2021年1月的課程 增值稅電子專用發(fā)票開(kāi)具實(shí)務(wù)操作,在現(xiàn)在還適應(yīng)嗎,我們是山東青島地區(qū)
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2023-02-06
去年開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,金額30萬(wàn)。今年需要紅沖其中的一部分金額20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎?
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2018-11-20
建筑施工機(jī)械設(shè)備出租并配備操作人員按照建筑服務(wù)繳納增值稅 那跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)還需要開(kāi)外管證嗎
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2018-10-08
你好老師,我9月份進(jìn)口增值稅票上傳后,忘記下載,所以過(guò)了9月申報(bào)期,到10月應(yīng)怎樣操作重新抵扣
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2019-10-31
小規(guī)模公司21年匯算要退稅,如果不想退稅,做成無(wú)發(fā)票收入,是否需要更改21年4季度增值稅和財(cái)報(bào)還有企報(bào),還有年報(bào),如果更改是不是先作廢申報(bào)重新報(bào),如何作廢或者更正
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2022-03-26
老師:管家婆軟件倉(cāng)庫(kù)1退壞品到倉(cāng)庫(kù)2,怎樣才能使庫(kù)存下來(lái)? 是商業(yè)企業(yè),倉(cāng)庫(kù)1退壞品到倉(cāng)庫(kù)2只退貨不收錢,但是入庫(kù)時(shí)是各入各的各算各的賬。這情況不知道怎樣做 可不可以在入庫(kù)處反做賬?
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2016-09-07
你好老師2020年的企業(yè)年報(bào)和增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)不一致,改怎么修改
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2022-03-17
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額的會(huì)計(jì)處理按增值稅有關(guān)規(guī)定,初次 購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵 減。 這里的增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備是稅控盤還是什么東西?
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2020-03-10
有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下你,我們是建筑公司,如果查賬征收那我們實(shí)操應(yīng)該怎么做啊
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2019-01-05
請(qǐng)問(wèn)國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)銷售貨物的增值稅稅率是多少?
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2020-11-19
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫(kù)存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
老師,甲公司提供場(chǎng)地,乙公司負(fù)責(zé)技術(shù)操作,甲公司按乙公司收入的10%抽成,請(qǐng)問(wèn)甲公司收入屬于什么收入?
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2019-09-23
收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票未認(rèn)證怎么記賬呀?
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2017-11-22
這個(gè)航天技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元可以全額抵扣增值稅是嗎?
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2018-11-22