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所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目嗎
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2019-04-11
非盈利組織的所得稅如何進(jìn)行核算?
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2018-12-30
企業(yè)利潤(rùn)總額500萬(wàn)元,應(yīng)納稅所得額480萬(wàn)元,遞延所得稅資產(chǎn)期初18萬(wàn)元,期末10萬(wàn)元,企業(yè)所得稅率25%,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是128萬(wàn)元嗎?
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2021-05-17
這個(gè)企業(yè)所得稅就是用利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額乘以10%計(jì)提吧,我們是小微企業(yè),那么交所得稅也是這個(gè)書吧,最后的凈利潤(rùn)不管吧
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2018-04-08
公益性捐贈(zèng)限額扣除年度利潤(rùn)總額的12%,這個(gè)年度利潤(rùn)是利潤(rùn)表里的本年累計(jì)數(shù)還是所得稅匯算清繳調(diào)表后的應(yīng)納稅所得額?
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2022-05-18
老師你好,3月份利潤(rùn)表有利潤(rùn),但是之前都是虧損狀態(tài),那么企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額應(yīng)該是3月份利潤(rùn)表中的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
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2019-05-06
單位去年匯算清繳是-40萬(wàn),今年1到7月盈利25萬(wàn),盈利時(shí)我沒(méi)有計(jì)提所得稅。8月如果盈利40萬(wàn),要計(jì)提所得稅嗎?按哪個(gè)數(shù)提?
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2018-08-22
甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理,所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤(rùn)總額為200萬(wàn)元,發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬(wàn)元,發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬(wàn)元,遞延所得稅期初余額為0。無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為( )萬(wàn)元。 A.40 B.45 C.50 D. 60
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2020-07-03
,請(qǐng)問(wèn)老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬(wàn),所得稅應(yīng)該怎樣算?120萬(wàn)時(shí)又是怎樣算?
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2020-05-07
下列各項(xiàng)個(gè)人所得,應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅: (一)工資、薪金所得; (二)勞務(wù)報(bào)酬所得; (三)稿酬所得; (四)特許權(quán)使用費(fèi)所得; (五)經(jīng)營(yíng)所得; (六)利息、股息、紅利所得; (七)財(cái)產(chǎn)租賃所得; (八)財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得; (九)偶然所得。 居民個(gè)人取得前款第一項(xiàng)至第四項(xiàng)所得(以下稱綜合所得),按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅;非居民個(gè)人取得前款第一項(xiàng)至第四項(xiàng)所得,按月或者按次分項(xiàng)計(jì)算個(gè)人所得稅。納稅人取得前款第五項(xiàng)至第九項(xiàng)所得,依照本法規(guī)定分別計(jì)算個(gè)人所得稅。 老師,我不懂第一項(xiàng)至第四項(xiàng)按納稅年度合并計(jì)算是什么意思,按月或按次分項(xiàng)計(jì)算是什么意思
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2019-01-07
內(nèi)部研發(fā)無(wú)形資產(chǎn),費(fèi)用化部分500萬(wàn),本年利潤(rùn)1000萬(wàn),則應(yīng)納稅所得額是1000-500乘以75%,如果有資本化部分100萬(wàn),則可抵扣暫時(shí)性差異是75萬(wàn),但是看學(xué)習(xí)資料計(jì)算方法還是應(yīng)納稅所得額等于1000-500*75%,資本化部分不影響應(yīng)納稅所得額怎么回事
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2020-04-23
福利費(fèi)如果以實(shí)物發(fā)放,購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得專票,公司需要繳納所得稅嗎?
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2021-06-20
我看第一個(gè),會(huì)計(jì)4月交的所得稅金額是利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入,7月所得稅金額是利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入,,而我17年1月要交的所得稅金額是利潤(rùn)表的本年累計(jì)收入,所以我在想有沒(méi)有重復(fù)交稅哦
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2016-12-26
8、某公司2020年度稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為190萬(wàn)元,所得稅率為25%,全年實(shí)發(fā)工資100萬(wàn)元,職工福利費(fèi)20萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有9萬(wàn)元為稅收滯納金,國(guó)債利息收入8萬(wàn)元,假設(shè)該公司無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng),計(jì)算本期應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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2021-11-26
老師,合伙企業(yè)律師事務(wù)所,分所在貴州,總所在北京,繳納個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,是分所和總所分別向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納還是全部向北京總所的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納?
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2021-05-17
老師好,1.這個(gè)月所得稅申報(bào)表填寫利潤(rùn)后顯示迡補(bǔ)以前虧損額,因?yàn)檫@個(gè)季度利潤(rùn)?quán)懦?019年所得稅匯算利潤(rùn)?quán)?,我想?wèn)的是迡補(bǔ)虧損用做分錄不?如果做怎樣做分錄?2.最后迡補(bǔ)后應(yīng)補(bǔ)交所得稅額為1000,做計(jì)提分錄 借 所得稅費(fèi)用1000貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000 問(wèn)本期應(yīng)做計(jì)提的所得稅金額分錄對(duì)不?
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2020-07-03
老師,問(wèn)下利潤(rùn)表里邊減所得稅費(fèi)用,是減已繳納的,還是這個(gè)季度要交的。比如說(shuō),3月計(jì)提所得稅,887,那么在填寫利潤(rùn)表需要減掉所得稅費(fèi)用887么。
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2019-04-18
怎么寫會(huì)計(jì)分錄 39.31日計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年交所得稅(稅率為25%)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,所得稅按月預(yù)繳,年終清算。 40. 31日計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本年凈利潤(rùn)。1-11月本年利潤(rùn)余額365780元
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2020-05-28
所得稅匯算清繳時(shí),利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用填在哪里?年報(bào)上沒(méi)有填所得稅費(fèi)用的地方,那樣就要補(bǔ)稅。利潤(rùn)表里面的1719.60應(yīng)該填在年報(bào)里的什么地方?
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2020-04-16
趙某2019年全年工資收入96000,專項(xiàng)扣除9360。全年發(fā)生首套住房貨款利息支出18000。1月份稿酬所得8000,2月份國(guó)債利息收入12000。 綜合所得應(yīng)納稅所得額如何計(jì)算?
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2020-05-04