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甲公司是增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司董事會決定于2018年3月31日起對某生產(chǎn)用設(shè)備進行技術(shù)改造。2018年3月31日,該生產(chǎn)用設(shè)備賬面原價5000萬元,已提折舊3000萬元,未提減值;預(yù)計使用壽命20年,預(yù)計凈殘值為零,采用直線法計提折舊。改造中發(fā)生資本化支出2249萬元,被替換部分的賬面價值為400萬元。該技術(shù)改造工程于2018年9月25日完成并交付使用,改造后的資產(chǎn)預(yù)計尚可使用15年,預(yù)計凈殘值為零,折舊方法不變。甲公司2018年該固定資產(chǎn)應(yīng)計提的折舊額為( )萬元。
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2024-07-07
老師在哪改增值稅申報呢?還沒繳費。我在電子稅務(wù)局沒找到哪改
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2021-11-12
個稅申報員工工資都為3000,我想改工資收入,這樣是不是代表她的社保基數(shù)也要更改嗎?也要提高個人繳納部分嗎?如果我操作工資收入增高。個人繳納社保公積金部分不變,這樣有問題嗎
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2020-04-11
我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收,如果紅字沖減之前暫估,那個成本會確認在今年,但是去年我已經(jīng)確認成本了
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2017-03-29
申報增值稅,多申報了0.01元,怎么辦?申報表可以修改嗎?還是改賬套?
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2023-10-21
老師請教一下,個稅匯算清繳這個工作是員工個人在終端自己操作還是公司操作,公司需要操作什么?
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2022-02-11
【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對開展技術(shù)咨詢服務(wù)開具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務(wù)收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項已存入銀行。請為該事業(yè)單位作出賬務(wù)處理。
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2021-12-12
年度匯繳清算,我想加無票收入20萬,那么所得稅補后,我增值稅也得補是嗎?因為我的進項非常多,留抵的夠扣,那我增值稅抵扣在哪個地方操作呢?
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2018-04-05
老師好,03月份有4700元的發(fā)票要在4月份開16個點的增值稅發(fā)票,3月份增值稅納稅申報表不開票收入填了4700,后面要怎么操作,賬務(wù)要怎么處理?謝老師!
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2019-04-17
我想進口一起服裝,想咨詢一下關(guān)于進口需要繳納關(guān)稅跟增值稅的問題,希望老師能幫我解答一下,如果我繳納了增值稅的話,能不能抵扣的?怎么操作的
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2019-08-05
掃描認證是以下操作流程嗎?增值稅防偽稅控系統(tǒng)–認證子系統(tǒng)–發(fā)票認證–發(fā)票抵扣聯(lián)認證 還是在增值稅綜合服務(wù)平臺里面直接弄,求教各位老師教一哈
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2021-07-14
餐飲業(yè)會計,店面150平?!对鲋刀惼胀òl(fā)票》記賬聯(lián) 可以作為收入入賬嗎?如果可以,那咱們實操里面怎么只有《營業(yè)收入日報表》而沒看到《增值稅普通發(fā)票》呢?
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2017-01-12
用增值稅發(fā)票稅控開票軟件(金稅盤版)打印發(fā)票,在點打印有總是提示“當(dāng)前操作系統(tǒng)缺少黑體,courier new等字體,請及時安裝所需字體或重新安裝正版操作系統(tǒng)軟件”這個該怎么解決?
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2020-07-10
18年增值稅預(yù)繳稅率的增收率是多少???征收率
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2018-07-13
核定征收改為查賬征收原預(yù)交的所得稅的處理
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2018-07-02
您好我想問一下查賬征收是否能改回核定征收
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2022-07-25
2019年新規(guī),對于國家需要重點扶持的高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得額按多少征收,
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2019-08-27
民非企業(yè)未達起征點增值稅怎么處理
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2019-07-12
老師,個人增值稅的起征點按月是5000-20000,為什么這是個范圍,怎么不是20000是起征點,那5000以下和5000-20000這個范圍有啥區(qū)別?有啥不同的處理嗎?
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2021-11-18
請問老師,公司屬于簡易征收,發(fā)票聯(lián)在一月份已經(jīng)入賬,抵扣聯(lián)四月份認證了,該怎么操作?
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2019-05-05
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