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3老師,修改的4月份增值稅報表,本月補交了20.88的稅。應(yīng)該怎么做分錄?
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2021-08-23
增值稅發(fā)票抵扣 我在未完成全部勾選的時候點了確認(rèn)申報 還能改嗎
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2019-04-30
前期進項稅額多轉(zhuǎn)出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現(xiàn)
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2019-10-19
上個月把小規(guī)模改為一般納稅人,這個月申報增值稅要去大廳申報嗎
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2018-06-06
老師,我報增值稅之前,是不是認(rèn)證進項稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
那個填制采購入庫單生成的憑證不對需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
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2023-06-09
開具增值稅專用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個人嗎?
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2019-05-10
增值稅小規(guī)模,納稅申報手誤,顯示已申報,但是申報錯誤了可以修改嗎?
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2019-01-13
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
收購木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類,為收購企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項抵扣標(biāo)準(zhǔn)備案 這個要怎么填寫?
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2022-05-13
單選題56/79 56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費10萬元,增值稅稅額為1.3萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為( )萬元。 A 160 B 166 C 140 D 180
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2019-12-26
公司信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),小規(guī)模納稅人,上個月自行開具了增值稅專用發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn),金額開錯了,發(fā)票已經(jīng)給了對方,改如何處理
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2018-10-09
我們公司做打印機組裝的,現(xiàn)在有一臺甲方的打印機要 送到我們工廠,我們來改裝(加一小部分零件),那我們增值稅發(fā)票怎么開合適呢?
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2019-09-18
接受捐助太陽傘一把,價值200元 借方是什么?貸方是什么?為什么它屬于借方?為什么屬于貸方?
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2023-11-23
銷項記入應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項記入應(yīng)交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
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2019-03-31
1銀行存款繳納增值稅,為什么不是從應(yīng)交稅費增值稅里,而是講借方寫入未交增值稅中。 2在結(jié)算增值稅時應(yīng)該如何將其轉(zhuǎn)入未交增值稅中
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2016-06-01
老師請教一下,2月收到對方開的送貨單,3月收到對方的增值稅發(fā)票,幾月確認(rèn)收入,增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅?
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2021-03-29
出口退稅,退稅計入借方其他應(yīng)收款,貸方計入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好,請問一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈送購貨價值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格,請計算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤,并說明那個方案較優(yōu)。
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2022-04-21