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加油站預(yù)售款,開具不征稅的增值稅普通發(fā)票,做賬是不是預(yù)收賬款?如果后面卡金額被實(shí)際消費(fèi)了,客戶沒來開票,加油站怎么申報(bào)?
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2020-01-18
我剛才上傳進(jìn)口增值稅稅款時(shí)因?yàn)榈谝淮尾僮鞑恍⌒陌殃P(guān)稅也上傳到國稅系統(tǒng)中去上傳了,還可以在國稅系統(tǒng)中撤消重新操作嗎
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2018-01-24
如果是一般納稅人,繳納的增值稅不計(jì)入委托加工物資的成本;如果用于再加工的,繳納的消費(fèi)稅也不計(jì)入成本,為什么B選項(xiàng)正確呢
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2019-04-02
老師,公司供員工用的擦手紙、衛(wèi)生卷紙等可以開具增值稅專用發(fā)票進(jìn)行進(jìn)賬抵扣么?這個(gè)屬于員工福利的消耗品么?可以開專票么?
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2024-10-22
企業(yè)購入甲材料20000千克,貨款200萬元,運(yùn)輸途中合力消耗為2000元運(yùn)雜費(fèi)10000元保險(xiǎn)金2000元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為260000元?jiǎng)t甲材料的采購成本為
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2022-03-29
價(jià)款11300(含增值稅),增值稅率為13%,怎么算增值稅稅款
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2022-05-17
老師確認(rèn)本期增值稅的分錄是這樣做嗎?:借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-12-11
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是不是分為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2019-10-15
請問生活服務(wù)業(yè)疫情期間,無論當(dāng)月營業(yè)額多少都是免征增值稅嗎?一般納稅人和小規(guī)模納稅人有起征點(diǎn)的嗎?消費(fèi)稅稅率是多少的?
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2020-06-18
老師:我是小規(guī)模納稅個(gè)體工商戶,每個(gè)月銷售只有5萬,可免增值稅,如果計(jì)提消費(fèi)稅是按含稅的銷售,還是不含稅的銷售來計(jì)提呢
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2019-04-15
你好老師,因客戶之前消費(fèi)未開發(fā)票,年底一次開票,導(dǎo)致本月開票金額大于實(shí)際收入金額,增值稅本期銷售情況明細(xì)報(bào)表該怎么填
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2020-01-02
老師現(xiàn)在小規(guī)模開普票按1%計(jì)稅,月15萬內(nèi)免交增值稅,個(gè)體定額5千,月開票2萬5,還用交稅么?有稅收優(yōu)惠期間把定額取消可以么?
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2022-02-14
這個(gè)房地產(chǎn)公司依什么來繳企業(yè)所得稅,沒有做賬,多久交一次。公賬上開戶時(shí)存了10500元,直接消費(fèi)了497元。那么增值稅是可以免的吧?
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2017-06-09
為什么增值稅是未交增值稅而不是應(yīng)交增值稅呀
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2019-03-13
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品,銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%,實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬元,乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā) 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬元,增值稅額 3.9萬元,受托方乙企業(yè)無同類型化妝品銷售價(jià)格,已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其銷售,取得銷售額為600萬元。 上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算甲企業(yè)本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2023-11-12
某企業(yè)委托酒廠加工藥酒10箱,該藥酒無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,已知委托方提供的原料成本2萬元,受托方墊付輔料成本0.15萬元,另收取的不含增值稅加工費(fèi)0.4萬元,則該酒廠代收代繳的消費(fèi)稅(消費(fèi)稅稅率為10%)為______元。 題目詳解:本題考核委托加工消費(fèi)稅由受托方代收代繳。酒廠代收消費(fèi)稅=(2 0.15 0.4)÷(1-10%)×10%×10000=2833(元) 乘10000是什么意思?
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2019-04-22
某企業(yè)本月應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅分別是28萬和14萬,實(shí)際繳納24萬和14萬,那本月的教育費(fèi)附加應(yīng)該按應(yīng)繳算還是實(shí)際繳納金額算?
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2019-05-18
老師請問,增值稅已經(jīng)申報(bào),不小心發(fā)票勾選平臺又勾選了4張,沒有確認(rèn),我取消了,請問下個(gè)月還能用嗎,怎么篩選不出來那4張了
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2023-06-09
老師好!客戶上個(gè)月支付了貨款并且消費(fèi)了,也不確定他會不會跨月開票,如果確定了收入并申報(bào)了增值稅他后來又要開票怎么辦?
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2021-12-03
老師好,這個(gè)企業(yè)所得稅“帶征率”和“核定征收應(yīng)稅所得率”是什么意思呢?謝謝。 帶征率我的理解是:比如增值稅附帶一些其它稅消費(fèi)稅等。
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2019-11-06
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