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甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實(shí)際成本法。
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2015-12-16
這個(gè)是實(shí)操里面的題目,公司購(gòu)買的桌椅不是應(yīng)該算固定資產(chǎn)么?不是應(yīng)該借固定資產(chǎn),貸銀行存款么?為什么算管理費(fèi)用?
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2017-12-29
平時(shí)產(chǎn)生的,銀行扣們購(gòu)支票,取現(xiàn)手續(xù)費(fèi),賬戶維年費(fèi),短信費(fèi)這些可以全部歸入管理費(fèi)用不 建筑行業(yè)的
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2018-03-02
老師,公司5月份購(gòu)入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時(shí)做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請(qǐng)問今個(gè)月我怎么計(jì)提管理費(fèi)用,分錄怎么做?
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2016-08-03
款付了,發(fā)票未開來(lái),借記:預(yù)付賬款,等發(fā)票來(lái)再記借:管理費(fèi)用等科目貸:預(yù)付賬款沖銷,如果款付了,發(fā)票也開了,就借:管理費(fèi)用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款,那如果款支付了,一直拿不到發(fā)票,是不這筆業(yè)務(wù)只能記內(nèi)賬了,且只能記借:管理費(fèi)用等科目 貸:現(xiàn)金或銀行存款
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2016-10-16
老師,那我購(gòu)買電腦4000元要怎么做,如果直接購(gòu)時(shí)做,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,一次就計(jì)扣除時(shí)是:借:管理費(fèi)用-折舊,待:累計(jì)折舊。這樣會(huì)計(jì)和稅法口徑一樣,就不要填固定資產(chǎn)加速扣除統(tǒng)計(jì)表嗎
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2015-11-14
老師 有一筆授權(quán)費(fèi),前幾個(gè)月都計(jì)提了,當(dāng)時(shí)分錄是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款,付款的時(shí)候是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我該怎么調(diào)整?
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2019-05-09
固定資產(chǎn)5000元以下可以一次性計(jì)入折舊,是當(dāng)月同時(shí)做兩筆分錄嗎?第一筆借固定資產(chǎn)貸銀行存款,第二筆借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊,這樣對(duì)嗎?
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2016-07-23
預(yù)付半年房租18萬(wàn) 攤銷的時(shí)候是借管理費(fèi)用3萬(wàn)嗎貸預(yù)付賬款3萬(wàn)嗎 借 預(yù)付賬款 貸銀行存款 攤銷的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
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2019-10-22
公司繳納職工養(yǎng)老險(xiǎn)的分錄,做:借:管理費(fèi)用(單位繳納部分) 其他應(yīng)付(收)款(個(gè)人部分)貸:銀行存款這樣可以嗎?
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2017-02-10
老師那我想問下, 如過今年1月份 公司買了電腦, 價(jià)格5千元,當(dāng)時(shí)的分錄是借固定資產(chǎn)-電腦 貸銀行存款 按正常來(lái)說(shuō)應(yīng)該從2月份就要計(jì)提累計(jì)折舊了,但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有這么做, 那現(xiàn)在我要做的是7月份的帳, 我能不能直接把2-7月份一共該計(jì)提的費(fèi)用在7月份這一個(gè)月做完?直接借管理費(fèi)用5萬(wàn)÷24*6 貸累計(jì)折舊(相同金額)
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2016-08-08
出了一筆費(fèi)用,但發(fā)票還未收到,是不是借計(jì):預(yù)付賬款 貸銀行存款,次月收過票后:借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款?
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2017-08-24
2017年10月我沒有計(jì)提到保安費(fèi)借:管理費(fèi)用--保安費(fèi)1325貸:其它應(yīng)付款--XX公司1325,當(dāng)時(shí)10月份付款的時(shí)候我就直接做分錄借:其它應(yīng)付款--XX公司1325,貸:銀行存款1325,現(xiàn)在導(dǎo)致了其它應(yīng)付款--XX公司1325出現(xiàn)了在借方,沒有平,然后2017年10月份的費(fèi)用也少做了1325,我現(xiàn)在要怎么做這個(gè)賬才好呢
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2018-04-27
籌建期的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款。如果是差旅費(fèi),招待費(fèi),需不需要在管理費(fèi)用-開辦費(fèi)下在設(shè)明細(xì)科目,如管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-差旅費(fèi)呢?
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2017-07-14
老師,我公司申報(bào)做賬,,繳納社保的時(shí)候做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,發(fā)放工資的時(shí)候個(gè)人扣除的五險(xiǎn)沒有單獨(dú)扣出來(lái),有沒有問題呢
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2019-12-09
老師請(qǐng)問,19年11月購(gòu)買的機(jī)器120萬(wàn),借固定資產(chǎn)120萬(wàn) 貸銀行存款120萬(wàn),借管理費(fèi)用120萬(wàn),貸累計(jì)折舊120萬(wàn),假設(shè)無(wú)殘值,這樣做可以?如果不對(duì),應(yīng)該怎么做,謝謝
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2019-12-26
請(qǐng)問,總公司的管理費(fèi)用要轉(zhuǎn)到分公司,怎么轉(zhuǎn),總公司借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,那么這個(gè)費(fèi)用要轉(zhuǎn)到分公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2016-12-01
老師,剛進(jìn)一家建筑行業(yè),14年成立的,因沒做工程,17.5月份之前交給代理做的,全部0申報(bào),所有報(bào)表都是0的意思,前面的會(huì)計(jì)就從17.6月份建賬,把14年到17年5月份的賬都做在17.6月份這個(gè)月,而且之前年度發(fā)生的費(fèi)用都是入的管理費(fèi)用,這種情況的話,我匯算清繳直接把之前費(fèi)用調(diào)增可以嗎?還是需要把賬按實(shí)際發(fā)生月份再重新理一下(因要貸款銀行說(shuō)需要2年的報(bào)表),如果重新理,工程量太大,關(guān)鍵是如果這樣的話之前的申報(bào)數(shù)據(jù)和我實(shí)際賬務(wù)都不一致了,想想頭大,救我。如何操作比較好?萬(wàn)分感激
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2018-03-31
企業(yè)租房,銀行對(duì)公預(yù)付水費(fèi)電費(fèi)各1000元,不是實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)。對(duì)方只給我們公司開了收據(jù),沒發(fā)票??颇吭趺醋?? 借:管理費(fèi)用還是預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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2021-08-03
實(shí)收資本印花稅如果沒計(jì)提,直接走的借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款,可以嘛?
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2018-11-02