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我想問下去年我有一筆會計(jì)分錄做錯了,超過3萬的,不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的,然后我去年做了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入,那我今年做賬的時候,發(fā)現(xiàn)這個問題,我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅,這個分錄是做在3月份還是4月份呢?2、3月份需要計(jì)提附加稅嗎?
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2018-04-10
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減,實(shí)際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計(jì)分錄?
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2020-04-29
老師,我想問一下,房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候,需不需要計(jì)提增值稅和附加稅,怎么做賬務(wù)處理呢?我這樣做對不對 計(jì)提附加稅借:稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計(jì)提增值稅,直接計(jì)提附稅又覺得不合適,還是附稅也不計(jì)提直接交
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2019-09-11
4月開始把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn),5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
增值稅未報,可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
建筑質(zhì)保金未開票,但要確認(rèn)無票收入,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅,在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達(dá)到九萬,但是計(jì)提時要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅??墒巧陥髸r并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬,月未計(jì)提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計(jì)提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)免交增值稅,計(jì)入營業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是否正確?
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2019-11-14
某公司月末增值稅銷項(xiàng)稅貸方余額10000 進(jìn)項(xiàng)貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項(xiàng)稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎金,次年一次性發(fā)放,能放到待攤費(fèi)用里嗎?
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2022-03-14
將預(yù)付款100萬,轉(zhuǎn)入長期待攤費(fèi)用,按60個月來攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)增值稅起征點(diǎn)簽訂的合同還用交印花稅么?
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2019-01-09
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅我的計(jì)算公式對嗎?怎么跟表上差108.32呢
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2019-05-16
我想問一下小微企業(yè)未達(dá)到征稅額免交的增值稅如何做賬?
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2019-04-29
小規(guī)模季度申報,開票未超30萬,免征增值稅,附加稅等,用交嗎?
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2019-07-15
老師如果我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 是不是不用轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2023-03-07