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老師,我想問一下,房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候,需不需要計提增值稅和附加稅,怎么做賬務(wù)處理呢?我這樣做對不對 計提附加稅借:稅金及附加 貸 :應(yīng)交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅等 貸:銀行存款 可是這樣不計提增值稅,直接計提附稅又覺得不合適,還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
4月開始把進項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅,余額在貸方是留底的,四月資產(chǎn)負債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn),5月怎么就在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
建筑質(zhì)保金未開票,但要確認無票收入,不交增值稅,要交企業(yè)所得稅,在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
老師,這個表格的14054.16是怎么來的,這個未交增值稅是怎么來的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
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2020-03-05
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000,轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000,出口退稅 貸方1200 進項轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師,小規(guī)模,開具的普票增值稅是免交的,這個增值稅銷項稅怎么做平,做發(fā)票的時候,我是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,未交增值稅,接下來怎么做?
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2019-10-09
我是小規(guī)模納稅人,銷售稅額是未達到九萬,但是計提時要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅??墒巧陥髸r并不要交增值稅,這樣的分錄怎么做?
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬,月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證,不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師,小規(guī)模納稅人未達起征點免交增值稅,計入營業(yè)外收入分錄明細: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是否正確?
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2019-11-14
鄒老師,你好,我們是小規(guī)模企業(yè),交了季度的增值稅,但做賬的T3軟件有進項、銷項,我們做不了,怎么辦,可以做到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
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2019-11-08
當(dāng)時這樣做的時候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥,但是后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目一直存在借方余額,該怎么辦呢?
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2018-02-06
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項稅、進項稅、出口退稅、進項稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?如何轉(zhuǎn)?
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2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額(下級科目有進,銷項稅額),和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎?
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,今年該怎么調(diào)整?
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發(fā)票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應(yīng)該如何做會計分錄?
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2020-04-29
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中,到現(xiàn)在也沒有收到貨款,也沒開發(fā)票,現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務(wù)機關(guān)報表,負數(shù)能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬是否交納增值稅?
1/987
2017-05-26
季度收入不到30萬,月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
2/351
2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄,也轉(zhuǎn)到未交增值稅了,后邊怎么做
1/506
2018-02-27