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老師,關(guān)于長期待攤費用的核算,是不是至少要在3年以上攤銷?那比如付了半年的房租,開了發(fā)票之后,每個月攤六分之一,是不是不能用長期待攤費用這個科目,應(yīng)該用預(yù)付賬款,是嗎?
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2017-04-28
對于股權(quán)激勵計劃實行后需要等待的,教材說等待期內(nèi)會計上確認(rèn)的相關(guān)成本費用,不得在對應(yīng)年度計算繳納企業(yè)所得稅時扣除,我想問一下為什么會產(chǎn)生這種成本費用,因為需要有等待期,那等待幾年的那種,都不知道股票最后行權(quán)時候的價格了呀?如果等待幾年的,公允價與員工付款的價差記入到哪里呢?
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2019-08-29
會計把17,18年的工資計入到長期待攤費用,19年10月開票有第一筆收入,但是19年沒有攤銷長期待攤費用,所得稅匯算清繳也沒有攤銷,19年的各項費用都計入到當(dāng)期損益。20年4月開票有第二筆收入,這種情況,要怎么再攤銷長期待攤費用,所得稅匯算清繳能稅前扣除嗎?
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2021-04-20
請問下如果賬上進(jìn)項稅待認(rèn)證抵扣額和電子稅務(wù)局上的待認(rèn)證勾選進(jìn)項稅額對不上,用什么分錄來更正做平呢?
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2023-01-07
多付的報銷招待費來還款,怎么做會計分錄?他之前來報銷時,我直接借記管理費用-招待費,貸記銀行存款,可以嗎?
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2019-04-15
招待客戶發(fā)生的餐費,業(yè)務(wù)招待費,即使取得的是專票,進(jìn)項稅都不能抵扣嗎?那發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?分錄是不是可以,借管理費用 貸銀行存款?
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2019-07-31
老師們好,我們公司是2016年底成立的,屬于籌建期,沒有收入。但費用計入管理費用了。里面有業(yè)務(wù)招待費與宣傳費。做匯算清繳時,我想轉(zhuǎn)入開辦費,那么具體要怎么弄,賬要怎么調(diào)。謝謝
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2018-05-24
房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)地,為此項目成立的公司已經(jīng)有5-6年了,目前項目還處在前期開發(fā)階段(有立項、已簽協(xié)議,未最終敲定),管理費用-業(yè)務(wù)招待費還可以轉(zhuǎn)入開辦費攤銷嗎?
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2023-01-03
公司購買紅酒和牛奶等在春節(jié)送給客戶,可以作如下分錄么: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費-其他費用 貸:銀行存款 一定要走庫存商品么?
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2021-03-02
企業(yè)是去年新成立的,只發(fā)生了工資,業(yè)務(wù)招待費等費用,平時記賬記到管理費用了,沒有收入。匯算清繳時怎么調(diào)整
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2018-05-10
老師,您好,請問敢關(guān)于業(yè)務(wù)招待費,單位員工出差的餐費記到差旅費,因為做業(yè)務(wù)宣傳活動而發(fā)生的餐費記到銷售費用-業(yè)務(wù)宣傳費,董事會召開會議發(fā)生的餐費記到管理費用-會議費,這個是合理的對嗎?這個有文件規(guī)定嗎?稅務(wù)局也是這樣規(guī)定的嗎?
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2021-07-08
剛成立新公司,沒有收入,產(chǎn)生的業(yè)務(wù)招待費不能列支嗎?管理費用--業(yè)務(wù)招待費,可以嗎?問題2:前兩個月的費用開支都列入管理費用--開辦費里歸集,雖然沒有收入,這個月能不能把明細(xì)分開,新設(shè)辦公費,差旅費等二級科目?
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2017-03-07
我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經(jīng)發(fā)生,但是發(fā)票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應(yīng)付款-暫估 這 個科目 借:管理費用-禮品招待費-業(yè)務(wù)招待費外部 2250.00 貸:其他應(yīng)付款 2250.00 還是說等發(fā)票來了,再做分錄
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2022-01-21
東海高通化工有限公司為居民企業(yè)2019年取得銷售收入1萬萬元,總成本為8000萬元,會計利潤為2000萬元,該公司其他相關(guān)資料如下,一,在管理費用中發(fā)生業(yè)務(wù)招待費200萬元。
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2023-01-03
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費調(diào)增怎么做。還有管理費用福利費之前有計提,又重新做費用未沖減之前計提的,都調(diào)增過來的話,所得稅還得交個50元,怎么做分錄。
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2020-05-13
請問老師我單位買手機(jī)送客戶,價值兩萬,直接入管理費用-業(yè)務(wù)招待費嗎?還用入固定資產(chǎn)嗎?
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2019-12-26
招待客戶的足浴發(fā)票能做招待費嗎?
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2019-01-07
社區(qū)醫(yī)院財務(wù)軟件用的醫(yī)院行業(yè)性質(zhì),沒有待處理財產(chǎn)損益科目,現(xiàn)在現(xiàn)金和銀行有差額需要待處理,應(yīng)該怎么辦?
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2020-04-17
為什么建筑業(yè)領(lǐng)用材料在在建工程還要做第二筆分錄,借;應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項(40%)貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅(40%)
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2018-11-28
老師,年終的時候需要調(diào)賬,將未計入招待費的調(diào)入管理費用-招待費嗎,還是只是匯算清繳算的時候只調(diào)增就行
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2016-10-26