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請問老師,資源稅是10號之前報(bào)嗎?遇到周六日是不是順延。
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2019-08-11
另外,全額收購小公司有沒有什么特殊收購遞延納稅情況?
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2019-04-16
老師,河南報(bào)稅用的電子鑰匙過期了,如何做延期?如何續(xù)費(fèi)?
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2020-04-18
請問老師,我公司更改名稱,更改后會(huì)計(jì)賬套可否延續(xù)?謝謝!
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2019-04-30
請老師幫幫看下商譽(yù)的題,商譽(yù)不是不確認(rèn)遞延所得稅嗎?
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2023-11-15
投資事務(wù)進(jìn)展緩慢延遲或停滯正常嗎?長期投資多久收益?
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2020-07-31
穩(wěn)崗補(bǔ)貼記入遞延收益,還是營業(yè)處收入或者其他應(yīng)收款?
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2016-12-21
遞延資產(chǎn) 是納稅調(diào)整里的調(diào)增部分中的可抵扣差異 是嗎
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2019-03-07
計(jì)提最后一個(gè)季度遞延資產(chǎn)所得稅,要怎么計(jì)提?如何計(jì)算?
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2018-01-14
老師,請?jiān)敿?xì)說下企業(yè)所得稅虧損產(chǎn)生遞延所得稅的分錄
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2019-08-09
你好,老師 我想咨詢下 遞延所得稅 對當(dāng)期所得稅有影響嗎
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2018-12-31
進(jìn)來的增值稅發(fā)票這個(gè)月開不完可以延續(xù)到下個(gè)月開嗎
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2015-12-27
過了報(bào)稅期稅款沒有及時(shí)繳納,延期繳納會(huì)造成什么后果?
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2018-03-14
55、下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲公司計(jì)提所得稅費(fèi)用正確的會(huì)計(jì)處理是( )。 A 借:所得稅費(fèi)用 116.75 遞延所得稅資產(chǎn) 65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅156.75 遞延所得稅負(fù)債 25 B 借:所得稅費(fèi)用 156.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 156.75 C 借:所得稅費(fèi)用 116.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅 116.75 D 借:所得稅費(fèi)用156.75 遞延所得稅資產(chǎn)65 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅196.75 遞延所得稅負(fù)債 25
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2020-03-29
要求: (1)計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅; (2)計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額; (3)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債; (4)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2020-03-25
(1)計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時(shí)性差異余額和可抵扣暫時(shí)性差異余額。(3)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?(4)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-01
某企業(yè)2017年度利潤總額為1 000萬元,其中計(jì)提的各項(xiàng)減值損失20萬元(不允許稅前扣除),本年 度 國債利息收人100萬元,已計(jì)入營業(yè)外支出的稅收滯納金6萬元;企業(yè)所得稅稅率為25%.年初遞延所得稅資產(chǎn)10萬元,年末遞延所得稅資產(chǎn)為20萬元,年初遞延所得稅負(fù)債為30萬元,年末遞延所得稅負(fù)債為50萬元,該企業(yè)2017年度所得稅費(fèi)用為
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2019-04-29
這張中國郵政代開的發(fā)票是不是稅局允許的,我我們是做工程的,這張取得的發(fā)票有效嗎?為什么在發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái)查驗(yàn)不了
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2018-12-16
老師 我的臨時(shí)身份證到了,那我現(xiàn)在是可以直接網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)就可以了,然后到5月份考試后再去財(cái)政局審核就行了,是嗎?
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2018-11-08
收到以前年度的稅局政策性退回增值稅,已計(jì)入以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一行進(jìn)行調(diào)增?
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2022-05-17
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