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收到以前年度的稅局政策性退回增值稅,已計(jì)入以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳中納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪一行進(jìn)行調(diào)增?
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2022-05-17
公司購(gòu)買京東卡向員工發(fā)放福利。購(gòu)卡同時(shí)開具發(fā)票,預(yù)售卡發(fā)票稅率為0。這個(gè)發(fā)票稅務(wù)局認(rèn)可嗎?有沒有政策文件支持?
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2022-04-19
外經(jīng)證預(yù)繳了2個(gè)稅點(diǎn) 財(cái)政局撥款時(shí)要求再補(bǔ)交本地的3個(gè)稅點(diǎn) 應(yīng)交夠5個(gè)稅點(diǎn) 項(xiàng)目是基礎(chǔ)設(shè)施 這個(gè)應(yīng)該怎么操作呢
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2019-03-15
請(qǐng)問,個(gè)人到稅務(wù)局開農(nóng)產(chǎn)品的稅率是3%,對(duì)嗎?按照現(xiàn)在政策是免稅的,但是開票金額超過多少需要交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅呢?
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2022-04-14
公司經(jīng)營(yíng)范圍有房屋建筑工程、市政工程、水利水電工程施工,是否可以去稅務(wù)局辦理可以開\"建筑服務(wù)\"工程款的發(fā)票
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2019-03-15
老師,請(qǐng)問下,社工服務(wù)中心提供三社聯(lián)動(dòng)服務(wù),開具增值稅發(fā)票給民政局,開具發(fā)票時(shí)要怎么編制科目,一,二級(jí)科目是什么
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2021-05-12
稅務(wù)局給核定 定期定額6萬元 和現(xiàn)在的政策月銷售額不超15萬免稅 是怎么理解呢 核定的是所得稅 免征的是增值稅是嗎?
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2021-04-02
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫說明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
老師,我們是中型企業(yè),但是享受了小型企業(yè)的附加稅減半增收的政策,現(xiàn)在稅局讓寫說明,補(bǔ)交稅款,我怎么寫呢,有模板嗎
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2022-06-21
在18年計(jì)提稅金及附加,因稅務(wù)局政策未滿收入10萬免除教育附加稅和河道稅,那么我在19年能不能在賬上做跨年沖回?
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2020-01-02
根據(jù)新政策,加計(jì)扣除政策和留抵退稅政策會(huì)有沖突嗎
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2019-04-17
我想請(qǐng)問一下,我申請(qǐng)發(fā)票最高限額,稅務(wù)局那邊給我一個(gè)準(zhǔn)予稅務(wù)行政許可決定書,是不是我就可以去發(fā)行了?我上個(gè)禮拜跑了幾次一直沒辦成這個(gè)發(fā)行,所以我想確定下再去稅務(wù)局
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2019-04-29
我們公司收到個(gè)人代開的一張發(fā)票。說是稅收洼地,也是稅務(wù)局代開的。但是發(fā)票上代開的地址是什么財(cái)政所。這是真票?現(xiàn)在好多人拿身份證去異地什么稅收洼地稅務(wù)局代開票,風(fēng)險(xiǎn)是什么?
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2020-11-27
老師這是企業(yè)拆遷后購(gòu)置新的資產(chǎn)的處理,遞延收益什么時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)沒了 7、重新購(gòu)置土地、固定資產(chǎn): 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:遞延收益 8、核算專項(xiàng)應(yīng)付款余額: 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:資本公積 9、在資產(chǎn)有效使用期間內(nèi),直線法遞延,具體金額根據(jù)各項(xiàng)資產(chǎn)的具體折舊或攤銷年限而定: 借:遞延收益 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2023-04-04
16年年末企業(yè)購(gòu)入一套設(shè)備實(shí)際成本75萬元,預(yù)計(jì)使用5年不考慮凈殘值,會(huì)計(jì)采用年限平均法及提折舊,稅法按年數(shù)總和法及提折舊,所得稅稅率25%.遞延所得稅負(fù)債沒有期初余額
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2021-09-20
請(qǐng)問老師,2018年公司一個(gè)2000元固定資產(chǎn)18年匯算清繳時(shí)按照500萬以內(nèi)一次性扣除做了,但是前任會(huì)計(jì)沒有做遞延所得稅負(fù)債的這筆分錄?,F(xiàn)在19年可以補(bǔ)做這筆分錄嗎?五年折舊完該怎么做摘要和分錄。
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2019-06-24
#提問#本月英應(yīng)交所得稅21萬元,同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債增加5000元,怎么做分錄?
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2020-07-04
費(fèi)用化支出,在發(fā)生當(dāng)年,會(huì)計(jì)角度和稅法角度,直接進(jìn)費(fèi)用200+200*75%,不存在差異 資本化支出:研發(fā)產(chǎn)品,在會(huì)計(jì)角度需要在研發(fā)完成的年度才能使用175%即本年可抵扣300,稅法角度是今年發(fā)資本化支出金額175%,即300*175%,形成可抵扣暫時(shí)性差異,但是為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
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2023-04-27
老師,第三個(gè)選項(xiàng),企業(yè)合并中,按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定確定的合并中取得各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的人賬價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間形成可抵扣暫時(shí)性差異的,應(yīng)確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn),并調(diào)整合并中應(yīng)予確認(rèn)的商譽(yù)等。 不太明白,視頻老師也是一帶而過
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2023-05-25
公司成立有近1年時(shí)間,凈利潤(rùn)每月虧損,這種情況下算企業(yè)所得稅的時(shí)候怎么做賬?要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2019-07-11