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增值稅小規(guī)模納稅人個(gè)體按增值稅起征點(diǎn)納稅嗎
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2021-11-10
上月應(yīng)交增值稅我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅怎么辦
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2017-06-01
價(jià)稅未付 是有包含增值稅嗎 題目沒有提到增值稅
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2022-05-25
加計(jì)抵減的應(yīng)納增值稅稅額計(jì)算增值稅附加稅嗎
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2019-12-25
建筑行業(yè)的增值稅是依據(jù)合同項(xiàng)目來交增值稅嗎?
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2019-03-06
在國稅網(wǎng)上增值稅005表怎么樣才能抵扣增值稅呢
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2019-09-01
請(qǐng)問老師,增值稅稅負(fù),加不加簡易計(jì)稅交的增值稅
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2021-12-12
小規(guī)模,無增值稅需不需要申報(bào)增值稅預(yù)繳稅款表?
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2018-11-05
把增值稅普通發(fā)票開成了增值稅專用發(fā)票怎么辦?
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2016-05-18
老師,我這個(gè)月增值稅交37,稅控盤抵扣440,這個(gè)月增值稅不要交了,那增值稅隨增城建教育額附加啥的可要交了?
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2020-10-13
"甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī), 2019年 9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如 下:(已知增值稅稅率為 13%) ( 1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 50萬元,增值稅為 6.5萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為 2萬元,增值稅為 0.18萬元。 ( 2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為 100萬元,增值稅為 13 萬元。 ( 3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額 6萬元,增值稅為 0.78萬元。 ( 4)銷售
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2023-03-14
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2019年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元,增值稅為0.18萬元。 (2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,增值稅為13萬元。 (3)購進(jìn)低值易耗品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為6萬元,增值稅為0.78萬元。
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2021-12-15
老師 市政工程 市政環(huán)保怎么做賬
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2022-02-14
老師們,我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,改成:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎,還是說我新增加:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,這個(gè)科目。那個(gè)比較好,為啥
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2023-12-27
年末增值稅要做一筆匯總分錄嗎?怎么做,就是把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)平,是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2019-01-18
老師,現(xiàn)在年底還要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎,繳納上月增值稅時(shí),是借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金還是借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅啊
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2016-12-16
月末結(jié)轉(zhuǎn)不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12349.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)12349.92 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)12349.92 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅12349.92
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2019-09-27
老師,當(dāng)月的增值稅費(fèi)是用預(yù)留抵額抵扣,請(qǐng)問當(dāng)月用不用做這個(gè)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2015-12-03
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,當(dāng)月有稅控盤減免稅抵扣,需要做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅,可否?
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2020-07-13
老師,小規(guī)模確認(rèn)收入,產(chǎn)生的增值稅,按季度30萬免,就按產(chǎn)生的增值稅算,能減少增值稅嗎,比如所得稅用人工,材料,費(fèi)用減少,增值稅能減少嗎
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2020-03-17