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老師請問下, 我們22年增值稅進項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬 那么我年底的時候能不能 借 應交稅金-未交增值稅100萬 貸 應交稅金-增值稅-進項稅100萬 借 應交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應交稅金-增值稅 余額為0 應交稅金未交增值稅借方余額20萬
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2023-01-31
增值值附表一帶不出數字
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2024-03-05
你好老師,我們單位設置科目,應交稅費/應交增值值/未交增值稅,沒用過,都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預提嗎?
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2016-09-07
請問,今年增加值為404479萬元,去年增加值為410536萬元,為什么同比增長是正數?
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2021-05-31
老師保安公司個稅申訴后調的增值稅怎么調整的?為什么要調增增值稅?
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2020-05-12
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應納增稅額。
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2021-12-25
請教老師:在什么情況下,要做借:應交稅費--贏家增值稅--轉出未交增值稅,貸:應交稅費--未交增值稅科目
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2016-08-04
小微企業(yè)增值稅轉營業(yè)外收入,是借:應交稅費-應交增值稅 藍字還是貸:應交稅費-應交增值稅 紅字?
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2019-04-06
年?借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 這個科目年初要不要處理
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2018-12-19
老師:請問教培行業(yè),那個學歷免增值稅,還有增值稅根據已確認的學費全額征收增值稅嗎?還是差額
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2022-04-14
你好,請問增值稅一般納稅人購入的包裝物,增值稅普通發(fā)票列示的增值稅進項稅額可以抵扣嗎?
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2022-09-09
老師,你好。小規(guī)模不用交增值稅。是否要轉出增值稅呢?分錄借:應交稅費——應交增值稅,貸: 營業(yè)外收入?
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2023-03-03
勞務公司是一般納稅人6%的稅率,應納增值稅是銷項減進項算應納增值稅,還是按差額計征增值稅?
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2019-01-23
這個月做上個月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅嗎
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2020-10-16
月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉為應交增值稅-已交稅金,這部分稅金數據是怎么來的
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2019-08-22
借記應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ,貸記應交稅費,-未交增值稅,是怎么生成的這個憑證啊
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2018-09-14
附加稅的計提依據是是增值稅銷項稅額扣除可抵扣增值稅后的實際應繳納的增值稅來計提吧
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2018-07-24
廣告實操課計提增值稅為什么是借:應交稅費-應交增值稅未交增值稅轉出,而不是營業(yè)稅金及附加
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2015-12-17
題目中沒有提到增值稅或者增值稅稅率,為什么會計分錄中就直接把增值稅默認為原價的13%呢?
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2021-06-16
老師,上月留底的稅額,次月我又要抵扣,分錄為: 借:未交增值稅 ,貸:應交增值稅(未交增值稅) 這樣對么?
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2021-11-12