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老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致,我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整
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2020-12-04
增值稅申報表,增值稅稅額填的526.5(因稅報表計算公式導(dǎo)致多填0.1),實際開票稅額526.4,這個怎么調(diào)賬面會計分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師,請問增值稅申報表上的進(jìn)項稅額比入賬金額多是怎么回事?
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2020-12-17
本公司2016年被稅務(wù)局查出有幾張進(jìn)項發(fā)票是虛開,要求做進(jìn)項轉(zhuǎn)出和調(diào)整2016年所得稅,進(jìn)項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉(zhuǎn)出,請問賬務(wù)上怎么做調(diào)整?
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2019-04-22
老師,新版電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅申報表客運服務(wù)費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
請問個體戶在稅務(wù)局代開了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請問填寫增值稅申報表時怎么填寫,填上去會有稅金出來提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
差旅費計算抵扣的進(jìn)項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對嗎
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2020-11-15
一般納稅人開增票,進(jìn)項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
由于小規(guī)模納稅人是按季度申報增值稅,但是本季度內(nèi)公司正常開具了銷售貨物的發(fā)票需要交納增值稅,但是也開具了紅沖服務(wù)類型業(yè)務(wù)的發(fā)票,那申報的時候服務(wù)類的增值稅本季度是負(fù)數(shù),請問這樣子填寫進(jìn)去的增值稅申報表可以正常在網(wǎng)上申報成功嗎?
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2017-09-17
轉(zhuǎn)出未交增值稅月末借方余額480元,納稅申報表應(yīng)交增值稅28元,差額應(yīng)該怎么調(diào)整?
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2022-04-08
增值稅申報表中應(yīng)交增值稅,因為四舍五入造成和我賬面上的兩分錢差異怎么處理?
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2018-05-10
下午好,紅沖以前月份的發(fā)票,現(xiàn)在申報增值稅要填增值稅的哪個附表嗎?一般納稅人。
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2018-10-08
這個免抵退稅額是申報的出口退稅系統(tǒng)里匯總表錄入里數(shù)值的截圖,這是增值稅申報表截圖 這個增值稅這邊免抵退稅額是不是應(yīng)該填寫上前面截圖里那個數(shù)值1658.39,對嗎?
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2017-07-07
你好,請問一下:作廢當(dāng)期增值稅納稅申報以后,是否可以返回重新勾選發(fā)票認(rèn)證? 前提是勾選平臺已經(jīng)勾選成功確認(rèn)簽名了。后來申報成功以后發(fā)現(xiàn)有兩張發(fā)票未抵扣。然后我作廢了增值稅申報表,返回勾選平臺后顯示已經(jīng)跳到下一期勾 選所屬期去了。點擊上期勾選提示我上月已經(jīng)申報或者勾選簽名
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2020-03-15
我是小規(guī)模納稅人,按季度申報增值稅,這個季度紅沖了一張上個季度開的專票,這個季度的增值稅申報表我應(yīng)該怎么填?填第幾欄?
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2021-04-05
去年前任會計己開專票未做收入,今年1月沖往來補做收入,現(xiàn)填所得稅申報表季度,營業(yè)收入和增值稅申報表不一樣,可行?因為開專票的收入去年增值稅表報過了?
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2020-04-21
外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票之后,增值稅納稅申報表附表二要怎么填?
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2018-06-19
這個表怎么填啊,增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)
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2022-04-08
?想問在增值稅繳納申報表中,法定代表人姓名那欄怎么樣修改法人
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2021-06-07
小規(guī)模納稅人填報增值稅申報表,減按1%,主表填發(fā)票上面的金額嗎?
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2020-07-01