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商場整體招租,公司投標(biāo)文件的總報價中需要填增值稅稅率,應(yīng)該填多少
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2019-03-02
增值稅未報,可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
老師您好,我們是生活服務(wù)類企業(yè),疫情期間申請了免稅,現(xiàn)在需要申報增值稅,請問銷售額是填寫價稅合計的金額嗎?我們在此期間開了幾張增值稅發(fā)票普票是帶稅率的,需要怎么填寫?我們在此期間的進項稅需要怎么填寫?我們是一般納稅人
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2020-05-14
餐飲服務(wù)行業(yè),需要更改20年的增值稅報表,1.3欄是不是不用填寫
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2022-05-20
庫存商品轉(zhuǎn)為試駕車不做收入,怎么填報增值稅報表呀?
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2020-01-17
一般納稅人公司,收到專用增值稅發(fā)票,和普通增值稅發(fā)票,是否都能進賬地稅?那專用增值稅發(fā)票,和普通增值稅發(fā)票有什么區(qū)別?
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2018-09-28
,增值稅普票開出去一張,在算本月增值稅金額的時候,只是算專票的銷項還是凡開出去的增值稅專票和增值稅普票全部算銷項?
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2018-10-30
增值稅納稅申報表附列資料(二)里面第10欄是填寫什么?為什么納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得增值稅電子普通發(fā)票或注明旅客身份信息的航空、鐵路等票據(jù),按規(guī)定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第8b欄“其他”中?
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2019-06-10
增值稅免稅發(fā)票,怎么申報增值稅
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2019-07-12
你好,老師,咨詢一下增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用是280元,問一下在填寫納稅申報表的時候,我是填寫“增值稅減免稅申報表”和“增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表”嗎,我都填寫了,為什么“增值稅納稅申報表主表”怎么沒有提取前面兩個表的數(shù)據(jù)呢,還是我在主表里手動填寫-280元
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2019-06-11
資產(chǎn)減值損失7234,27是填寫在納稅調(diào)增表33行還是32行?
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2017-04-24
單位是建筑工程做消防的,增值稅稅率是11%,對外開發(fā)票無論是增值專票還是增值普票我們所繳增值稅是一樣的對嗎
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2017-08-06
小規(guī)模納稅人1一2月按3%計提增值稅,3月份按1%計提增值稅,一季度收入未超30萬,請問申請增值稅時怎樣填表?謝謝
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2020-04-22
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 比對結(jié)果:不通過 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。這個問題該怎么填表? 老師:納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況填寫減免稅明細(xì)表,本期發(fā)生額應(yīng)當(dāng)大于或等于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,否則不能享受3減1政策。 如果實際發(fā)生額就是小于是不是就不填《減免稅明細(xì)表》了? 老師:如果實際發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額49235.64的2%,則不能享受3減1政策,也不需要填寫《減免稅明細(xì)表》。 總提示減免稅本期發(fā)生額比對不通過怎么回事呀?
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2023-04-03
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
前幾天申報增值稅,應(yīng)該填列發(fā)票系統(tǒng)上的不開票金額,結(jié)果不小心用含稅銷售額直接計算的金額,導(dǎo)致繳納增值稅銷項稅額有個5分的尾差,少繳納5分錢增值稅,附加稅也少繳納2分?問題大不大?
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2022-03-19
個人的運費能不能開增值稅發(fā)票(不是增值稅普票)稅局代開的
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2018-08-24
4月份增值稅納稅申報表中 “未開具發(fā)票”填寫了50萬,5月份把發(fā)票開出來了 那么在5月份申報表中,這個50萬應(yīng)該填寫在哪一塊? (5月份申報表中,“開具增值稅專用發(fā)票”這一欄次,是從稅控盤提取的,已經(jīng)包括這個50萬了)
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2018-05-24
老師我想問下申報增值稅,這個1-2-3應(yīng)該怎么填啊,公司有稅務(wù)機,可以自己開普通增值稅發(fā)票。然后公司開了專用發(fā)票是在稅務(wù)局開的,這個應(yīng)該怎么填呢。還有10小微企業(yè)免稅銷售額。是普通發(fā)票可以免稅還是
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2019-07-09