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1,小規(guī)模公司進了一批貨,進海關的時候開了張進口增值稅稅款金額一萬多,稅率16%。這個發(fā)票可以抵扣稅率嗎?2,這批貨現(xiàn)在賣出,客戶要求開發(fā)票,能開增值稅發(fā)票還是普通發(fā)票呢?哪一種發(fā)票可以抵扣稅率的?
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2018-09-06
老師,實際工作中,月末結轉增值稅時,是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進項和銷項,差額計入轉出未交增值稅; 然后再從轉出未交增值稅轉入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
將購買的商品(如果沒有抵扣進項稅)分配股東和投資者,要作視同銷售處理,1、是作進項稅額轉出還是作應交稅費--應交增值稅--銷項稅 2、是按主營業(yè)務收入還是按庫存商品轉 3、增值稅申報表中這部分視同銷售收入要不要列入未開票收入中。
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2016-01-06
合作社收到扶貧資金用于種植工程,收款預付資金(100000元)時是合作社給相關單位開的增值稅發(fā)票,我做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項應付款100000。合作社發(fā)放種植時:借:專項應付款100000,貸:銀行存款100000。后期交這增值稅的時候,應該怎么做分錄?
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2019-03-05
之前有一筆代客戶付稅金進口增值稅稅金的,之后客戶還回來給我們,之前賬上掛在其他應收款上 ,但是客戶沒開發(fā)票給我們??梢?嗎? 我們委托供應商B操作的,所以操作的時候B要交增值稅,實際上是客戶要交的因為是幫客戶操作的貨物進口。
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2020-08-26
合作社收到林下經濟中藥材種植工程款開的增值稅發(fā)票含稅100000,做的分錄是:借:銀行存款100000,貸:專項應付款100000。合作社發(fā)用工工資,我做的分錄是:借:專項應付款100000貸:銀行存款100000現(xiàn)在到稅務局交的增值稅2912.86,這個分錄怎么做?這2912.86就是之前開100000工程款的增值稅
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2019-03-05
3月份給買貨方提供增值稅專用發(fā)票,4月份取得供貨方的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,4月份的票能抵扣3月份交的增值稅嗎?
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2020-03-10
公司交通費用的增值稅普通發(fā)票,上面只有公司名稱和納稅人識別號,沒有公司地址和電話,也沒有開戶行和賬號,這樣的增值稅普通發(fā)票,可以用來作公司交通費用憑證后面的發(fā)票嗎?
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2017-06-12
小規(guī)模納稅人代開專票,后業(yè)務終止,到稅局把專票作了紅字發(fā)票處理,預繳了增值稅和附加稅費,現(xiàn)已辦理了增值稅退稅手續(xù),稅款已退回。這種情況,申報繳納的附加稅費能否申請退還,謝謝。
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2019-05-23
公司目前聘請一個勞務工,專門從事產品銘牌制作工作,是工作之余兼職給我公司工作的,本次結算費用2500元,他去稅務所代開了發(fā)票,除了2500元的勞務費發(fā)票,還產生了個稅和增值稅以及增值稅附加稅,他說需要公司承擔,老板同意了,業(yè)務員拿來報銷,這產生的這些稅費我該如何入賬,如何做賬務處理
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2019-01-30
增值稅普通發(fā)票開的是免稅的 發(fā)票采集不了 怎么申報增值稅
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2016-08-05
勾對認證平臺,增值稅普通發(fā)票,增值稅電子普通發(fā)票能導出嗎?
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2020-07-06
對于銷售方開具增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票有區(qū)別嗎
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2016-04-18
看是,增值稅電子發(fā)票怎么購買?有增值稅專用電子發(fā)票嗎?謝謝
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2021-10-08
我們公司的增值稅稅負率,是按什么計算的,我們開增值稅發(fā)票是開差額發(fā)票征稅的,增值稅率為5%
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2018-04-25
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,且不存在任何關聯(lián)關系。2019年8月8日,甲公司以賬面原價1800萬元、累計折 l 50萬元. Bi 提減廈準備10萬元、公允價值為1500萬元(不含增值稅,適用增值稅稅率為9%)的一棟辦公樓作為對價,自乙公司處取得其持有的丙公司80%股權,能夠對丙公司實施控制、合井日丙公司可辨認凈資產公允價僅為0萬元.甲公司以銀行轉賬方式支付審計変50元,甲公司與丙公司的會計年度和采用的會計政策相同,不考慮除増值稅以外的相關稅費等其他因素,
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2022-05-03
企業(yè)準備建房子賣,測算了下要交1400萬的稅(增值稅,土地增值稅,城建稅,教育費附加,所得稅),利潤才700萬,前提還要全部取的增值稅專票,房產企業(yè)的稅收真的這么高嗎?實際操作中這些稅真的要如實交嗎
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2017-06-07
個體戶稅務局自動申報了定期定額納稅申報表(里面?zhèn)€稅,地方教育附加,水利建設專項等),和增值稅,增值稅和開票稅額不符,要作廢重新申報嗎?未達起征點的增值稅要不要繳納?個稅和附加稅怎么繳納?
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2019-07-08
【2】2×19年3月,某科研事業(yè)單位(為增值稅一般納稅人) 對開展技術咨詢服務開具的增值稅專用發(fā)票上注明的勞務收入為200000元,增值稅稅額為12000元,全部款項已存入銀行。請為該事業(yè)單位作出賬務處理。
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2021-12-12
新成立公司,項目籌建中,當年只取得付款的增值稅專用發(fā)票,作為“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”入賬,“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”月底或年底需要結轉嗎?,如需結轉,結轉到哪個三級明細科目。
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2018-12-25