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去年企業(yè)清理了一輛車,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表的主營收入不一致,現(xiàn)在在做匯算清繳,怎么填
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2021-05-15
我公司上個(gè)月有預(yù)繳稅款。 這個(gè)月然后我再附表4填寫了預(yù)征繳納稅款!?。。?就直接抵扣了!?。?!問題就來了 我提稅的時(shí)候比如是增值稅100塊 提了7塊錢城建稅,現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候,報(bào)完增值稅!100減掉了我預(yù)交的10塊 成了90塊了申報(bào)表按我實(shí)際交的90塊來做基礎(chǔ)繳納附加稅 然后就出現(xiàn)差額了,!?。?!我提的稅跟我繳納的稅不一致(加上我預(yù)交的)
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2019-10-16
公司是一般納稅人,交增值稅的,填減免稅調(diào)查表時(shí),當(dāng)期應(yīng)繳稅金除增值稅外,是否還要加上地稅的印花稅和城建稅,教育附加等??如填錯(cuò)了,重新填寫申報(bào)就可以了,申報(bào)截止日期??
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2017-06-17
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在今年有在稅局代開了一張專票,當(dāng)時(shí)的增值稅跟附加稅交了錢,但是我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候忘記填寫預(yù)繳納稅款了,被申報(bào)出去了,那該怎么辦???
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2021-04-20
一般納稅人,7月份申報(bào),增值稅和附加稅都申報(bào)6月的數(shù)據(jù),所得稅申報(bào)季度數(shù)據(jù)是嗎?不懂
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2018-07-01
我2020年12月,分錄里面有一筆代扣稅金,但是在增值稅納稅申報(bào)表卻沒有顯示出來,到2021年1月份的時(shí)候,沒有注意,就把這筆扣掉了,沒做處理,請(qǐng)問,這個(gè)到2月份的時(shí)候可以處理的嗎
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2021-02-15
老師,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)正常是填寫哪些內(nèi)容啊,我開了運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)費(fèi)自動(dòng)匹配出來了,但是開了賣貨車的金額沒有要自己填寫上去嗎?
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2021-09-07
老師,國家非稅收入票據(jù)在增值稅納稅申報(bào)表怎么填列
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2021-02-26
老師 你好請(qǐng)教下教育培訓(xùn)行業(yè)小規(guī)模增值稅季報(bào),附加稅是月報(bào),附加稅每月怎么申報(bào),申報(bào)哪些內(nèi)容,季度銷售額14萬,可以減免哪些附加稅
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2017-11-04
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),想作廢申報(bào),怎么操作
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2020-04-02
這表應(yīng)該怎么填才對(duì)?小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表
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2019-04-04
小規(guī)模申報(bào)表稅控系統(tǒng)抵減增值稅的表如何填寫
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2019-01-09
增值稅減免稅申請(qǐng)明細(xì)表是個(gè)什么報(bào)表,怎么填寫
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2019-07-04
你好老師,單位第四季度增值稅申報(bào)表,我發(fā)現(xiàn)報(bào)的不對(duì),但是年度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都對(duì),匯算清繳我用去更正第四季度增值稅申報(bào)表嗎
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2020-05-19
我們公司隨我核定的時(shí)候把國稅核定為了按季度申報(bào),地稅是月度申報(bào),1月份和2月份均有開票,但是因?yàn)閲愂羌径壬陥?bào),所以未繳納增值稅,地稅的附加稅我直接零申報(bào),4月份的時(shí)候在申報(bào)可以嗎?
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2018-03-02
老師,我是一個(gè)小規(guī)模企業(yè),銷售額第二季度一共是10萬,開具的是普通票,在申報(bào)增值稅申報(bào)表中,銷售收入填在哪里?
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2023-07-04
報(bào)關(guān)了但未開具發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷售收入確認(rèn)金額是依據(jù)報(bào)關(guān)總金額來的嗎?
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2022-08-04
#提問#房地產(chǎn)前期只有進(jìn)項(xiàng)稅額 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額流程是怎么樣的呢 先認(rèn)證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報(bào)增值稅申報(bào)表是填在哪一欄
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2019-10-15
老師,我們是小微企業(yè),第二季度的收入是1200元,第二季度也沒有開發(fā)票,但是國稅局的人說沒開發(fā)票也要按實(shí)際收入申報(bào)增值稅,但是我沒有填過增值稅申報(bào)表,我把表給你發(fā)過去您幫我填個(gè)樣品過來可以嗎
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2016-07-08
你好老師,請(qǐng)問下,19年12月份公司開了一張發(fā)票,到了20年紅沖發(fā)票,重新開了一模一樣的稅率和金額,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫不繳納這筆?
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2020-06-11