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老師好!我是湖北省內(nèi)的小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),本季度3%的銷售額有90多萬,全部減免增值稅。請問附列資料表上的3%銷售額還需要填報(bào)嗎?我填報(bào)了減免申報(bào)表里的對應(yīng)代碼和金額,增值稅主表也填報(bào)了其他免稅銷售額和免稅額,可是申報(bào)時(shí)不能通過。具體的填報(bào)流程麻煩老師給我講解一下,謝謝!
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2020-07-06
申報(bào)了增值稅表,已繳稅,后來發(fā)現(xiàn)有一欄數(shù)字填錯(cuò)了,點(diǎn)更正申報(bào),修改了申報(bào),還需要點(diǎn)電子繳稅?稅額沒變動(dòng)的
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2019-02-21
你好,請問一下 申報(bào)增值稅的時(shí)候 按稅控盤上的稅額填 還是 按申報(bào)表上自動(dòng)申成的稅額呀?會(huì)有幾分錢的差額
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2022-05-17
增值稅申報(bào)在金山征管系統(tǒng)里填的,當(dāng)時(shí)是申報(bào)成功的,但是在電子稅務(wù)局里就查不到報(bào)表呢,還是顯示的未申報(bào)
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2019-02-27
在申報(bào)增值稅納稅申報(bào)時(shí),填實(shí)際銷售額后跳出的納稅額和金稅盤金額差一分錢,申報(bào)表調(diào)整不了,怎么處理呢
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2018-10-16
營業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師 我公司汽車搖號 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
公司開出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫
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2022-01-10
我看公司的賬里 有去年結(jié)轉(zhuǎn)過來的待抵扣增值稅 但在季度申報(bào)表中一直沒有填寫?,F(xiàn)在第三季度的申報(bào)表中能否抵扣呢?
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2017-10-18
4月補(bǔ)交了增值稅,和滯納金,因5月稅率調(diào)整,那5月的申報(bào)表主表申報(bào)不過去,差額正是發(fā)票額,應(yīng)怎樣填寫一般納稅人
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2018-06-12
老師1季度有代開的發(fā)票和無票收入,我在填附加稅報(bào)表的時(shí)候增值稅填代開的增值稅金額還是填代開加無票的增值稅金額
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2020-04-14
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
營改增后國稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
老師您好有個(gè)問題想請教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫,企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號預(yù)審。
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2016-11-29
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
增值稅申報(bào)表先做了申報(bào),本月無銷項(xiàng),只有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。申報(bào)完后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只勾選了,未進(jìn)行認(rèn)證。然后做未申報(bào)處理,把這幾張票認(rèn)證了。認(rèn)證發(fā)票金額稅額跟增值稅申報(bào)表填列一致。但又發(fā)現(xiàn)未先進(jìn)行抄稅,做完抄稅后,查看增值稅申報(bào)表還是已申報(bào)狀態(tài),點(diǎn)實(shí)時(shí)扣稅,提示未抄稅,這是怎么回事?
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2019-08-13
一季度申報(bào)增值稅,因?yàn)槎惵视?%和3%,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)附列資料怎么填?第5應(yīng)稅行為3%征收率全部含稅收入對上的話,第七八又對不上
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2020-04-07
老師,我上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,漏填了10月已交增值稅款,所以導(dǎo)致我上個(gè)月申報(bào)的報(bào)表里有了個(gè)欠稅,但實(shí)際已經(jīng)交了,現(xiàn)在我要申報(bào)12月份的了,怎么辦
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2020-01-03