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發(fā)現(xiàn)去年已經(jīng)申報(bào)退稅了的出口發(fā)票有誤怎么辦?原因是發(fā)票的客戶名稱書寫有誤,退稅款金額已經(jīng)下來(lái)
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2022-04-09
為什么有時(shí)出口退稅計(jì)算附加稅,有時(shí)又不算區(qū)別在那里
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2021-08-18
老師,為啥增值稅即征即退是政府補(bǔ)助,征收了再退回不就跟出口退稅一樣嗎?把以前征收的退回,這也沒有體現(xiàn)無(wú)償性啊?只是返回原來(lái)的稅罷了?
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2021-01-22
請(qǐng)問外貿(mào)企業(yè)出口退稅成交方式是CIF價(jià),申報(bào)的時(shí)候怎么換算成FOB價(jià)格并怎么填申報(bào)表呢?增值稅怎么填申報(bào)表以及賬務(wù)處理
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2021-07-11
老師,供應(yīng)商開票含稅價(jià)是要加十個(gè)點(diǎn),出口退稅13個(gè)點(diǎn),公司賺了幾個(gè)點(diǎn)呢
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2025-08-02
想請(qǐng)問下,外貿(mào)公司出口退稅,工廠的材料進(jìn)項(xiàng)票,有什么嚴(yán)格要求?即進(jìn)項(xiàng)上的規(guī)格、型號(hào)必須與訂單要求一至嗎
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2020-11-05
我用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅,我應(yīng)該填在哪?。?,已經(jīng)在認(rèn)證系統(tǒng)里認(rèn)證過了,但是打出來(lái)的這個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)表里面沒有
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2022-04-20
老師,供應(yīng)商開票含稅價(jià)是要加十個(gè)點(diǎn),出口退稅13個(gè)點(diǎn),公司賺了幾個(gè)點(diǎn)呢
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2025-08-02
老師,出口免稅收入要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是什么意思?不是說(shuō)出口免稅嗎?
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2022-02-09
小規(guī)模納稅人的 出口的無(wú)票收入 ,現(xiàn)在增值稅是免稅的 報(bào)稅的時(shí)候放在 小微企業(yè)免稅銷售額 還是放在出口免稅銷售額里呢 還是都可以
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2022-09-28
出口不報(bào)關(guān)是免稅嗎?
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2021-09-25
外貿(mào)企業(yè)出口這樣做賬對(duì)嗎 支付貨款(預(yù)付 借:應(yīng)付**10000 貸:銀行存款10000 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品:8000 其他應(yīng)收款-出口退稅 /應(yīng)收出口退稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 - 2000 應(yīng)付賬款 10000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000 貸:庫(kù)存商品8000 收到退稅款 借:其他應(yīng)收賬款 - 出口退稅2000 貸:銀行存款2000
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2020-01-11
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅,國(guó)稅說(shuō)是給我們直接免稅,我不知道什么意思,不知道還有沒有稅可退,現(xiàn)在手上還有,300多萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票
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2017-11-02
上海出口貿(mào)易公司做出口退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)對(duì)方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)品名了導(dǎo)致退不了稅,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理,怎么操作才能退到稅?
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2020-07-03
老師 出口退稅,免是我的發(fā)票開0稅率,抵是 我的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng), 退是 我的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),對(duì)嗎?
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2020-03-27
出口退稅免退稅數(shù)據(jù)自檢失敗,是什么原因?發(fā)票認(rèn)證反饋下載用什么格式打開才是正確的?
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2019-02-21
老師,我司一年大概有兩三筆銷售出口,每次也會(huì)免抵退稅申報(bào),就是后期是哪里操作退稅的?
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2024-06-20
生產(chǎn)出口企業(yè)購(gòu)入小轎車,出口貨物 ,認(rèn)證的小轎車增值稅專用發(fā)票的稅額能退稅嗎?
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2015-10-20
請(qǐng)問既可以自己出口也可以讓代理出口嗎?
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2018-12-04
老師, 某生產(chǎn)企業(yè)(具有出口經(jīng)營(yíng)權(quán))為增值稅一般納稅人,2021年2月從國(guó)內(nèi)采購(gòu)生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款810萬(wàn)元、增值稅稅額105.3萬(wàn)元;當(dāng)月國(guó)內(nèi)銷售貨物取得不含稅銷售額150萬(wàn)元,出口自產(chǎn)貨物取得收入折合人民幣690萬(wàn)元。已知,適用的增值稅稅率為13%,出口退稅率為10%,月初無(wú)留抵稅額,相關(guān)發(fā)票均已在當(dāng)月抵扣。則下列關(guān)于該企業(yè)增值稅的稅務(wù)處理中,說(shuō)法正確的是( )。 A.應(yīng)繳納增值稅19.5萬(wàn)元,免抵增值稅額為69萬(wàn)元 B.應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為0 C.應(yīng)退增值稅69萬(wàn)元,免抵增值稅額為0 D.應(yīng)退增值稅65.1萬(wàn)元,免抵增值稅額為3.9萬(wàn)元 正確答案 : D 當(dāng)期不得免征和抵扣稅額=690×(13%-10%)=20.7(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)納增值稅=150×13%-(105.3-20.7)=-65.1(萬(wàn)元),當(dāng)期免抵退稅額=690×10%=69(萬(wàn)元),69萬(wàn)元>65.1萬(wàn)元,則當(dāng)期應(yīng)退稅額為65.1萬(wàn)元,當(dāng)期免抵稅額=69-65.1=3.9(萬(wàn)元)。 這個(gè)出口退稅率是怎么來(lái)的?
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2022-02-21