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想問一下,之前的賬務里面,員工承擔的社保金額和公積金金額計入的是“其他應收款”,由于沒有計提,導致現(xiàn)在年末“其他應收款”有余額掛著,請問該寫什么分錄調(diào)整這個余額
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2021-01-14
老師好,19年發(fā)工資的時候,我出錯憑證證了,借,應付工資, 其他應收款——個人 貸,現(xiàn)金 正確的應該是 借,應付工資 貸,其他應收款——個人 現(xiàn)金 這樣的話我今年應該怎么調(diào)賬呀
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2020-03-17
那個之前不在我們公司交社保的,都是別的單位代交的,現(xiàn)在我們單位打錢給了那家單位,因為現(xiàn)在我們替他交社保了,之前別的會計做的分錄都是發(fā)工資的時候帶其他應收款,雖然他當時不在我們單位交社保,但是我們現(xiàn)在已經(jīng)扣了他錢了
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2018-05-31
沖銷關(guān)于其他應收款 法人的分錄是有用的,沖銷掉后還得找個科目代替其他應收款法人,比如有一筆是發(fā)工資,貸記的就是其他應收款法人,那沖銷后找哪個科目呢?現(xiàn)金,銀行沒那么多錢的
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2017-02-08
請教下?客戶可以直接打款進私戶的備用金賬戶嗎?就是公司經(jīng)營的進出流水都從“”其他應收款-備用金”這個科目操作??
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2018-12-20
公司新成立營業(yè)1月份對公賬轉(zhuǎn)入一筆往來賬200萬,然后公對私轉(zhuǎn)給股東,股東是不會再還這200萬。1、該筆往來賬是否要區(qū)分是收入往來賬還是借款往來賬嗎?2、如果是收入往來賬的話是不是要交稅的?3、公對私轉(zhuǎn)給股東,股東是不會再還這200萬。這筆分錄掛應付其他款,還是其他應收款?4、如果是借款往來賬的話,能否以現(xiàn)金形式還這筆往來款?要考慮對方如何做賬嗎?
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2017-03-21
老師,你好,請問我們公司轉(zhuǎn)法人的銀行賬,分錄做的其他應收款,但是金額掛了比較大,怎么調(diào)整或調(diào)賬。希望老師翻牌解答。
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2019-11-08
老師,公司其他應收款太大,稅務要視同貸款服務,繳納利息增值稅,怎么辦
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2025-02-19
上個月老板給自己多發(fā)了幾百工資,記到其他應收款了,這個月又沒有給自己發(fā)工資,該怎么寫分錄要不要把上個月的沖掉???
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2019-02-20
老師:員人跟老板私人借款,但是我們在員工工資表扣了他們個人借款,我在賬上可以做分錄:借:其他應收款-員工 貸:其他應收款-老板,這樣做分錄可以嗎
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2019-06-24
老師,我公司有科目--其他應收款,確定款項收不回來了,應該怎么做分錄?
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2022-04-06
出納借支:備用金 我做其他應收款 但有些費用沒有發(fā)票 做不了賬 怎么消掉其他應收款
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2020-03-11
請問其他應收款金額過高,大部分是老板的交際費用,無票,沒錢償還怎么辦
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2019-07-23
老師你好,代賬公司轉(zhuǎn)過來的賬里面有自己做的工資表,里面的名字并不是公司員工,也沒有發(fā)工資,然后發(fā)工資時掛的其他應收款-法人,請問這個是不是用來做費用的?現(xiàn)在有兩個員工實際上是公司員工也發(fā)工資,要不要添加進去做工資表呢?
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2019-07-10
接了一家外帳,因為對方手工帳有些亂,剛好有一筆押金退回,詢問公司人員說是前面也是從公賬付的押金,因為時間比較緊,我沒有時間去查他們的明細,所以就直接沖了其他應收款科目。但是后面查了他們前面幾年的明細,發(fā)現(xiàn)壓根就沒有計入其他應收款。應該是沒有走公賬以其他形式付的款,會計沒有入賬,但是退押金走了公賬。現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,該如何做賬務調(diào)整?
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2019-02-12
銀行付款10000出去,有一半銀5000是其他應收款,一半5000是貨款,怎么做分錄
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2020-03-06
老板個人先付的錢,買的原材料1000元,拿來做賬,賬上有老板的其他應收款1000元,用來抵消。憑證摘要寫什么?借:原材料1000 貸:其他應收款1000對嗎? 摘要寫什么好?謝謝
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2019-07-15
老師 我是小規(guī)模 我再16-18年從xx公司購入藥品 因為當時沒把這xx公司開出的發(fā)票做成本票 貨私下買個個人 都沒做賬 現(xiàn)在xx公司要平賬讓給他公對公打款完了 他私打款我們老板賬戶 這樣可以嗎 借 其他應收款xx公司 9萬 貸 銀行9萬 對方再私給我們老板個人銀行打款 借其他應收款老板私戶9萬 貸其他應收款xx公司9萬
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2020-07-14
公戶提現(xiàn)想用其他應收款周轉(zhuǎn),怎么做分錄 主要原因是賬面現(xiàn)金太多,想沖銷
1/1215
2019-10-29
收取的各種押金為什么不對呢 不是通過其他應收款核算嗎? 不屬于存出保證金嗎
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2023-02-10