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某增值稅一般納稅企業(yè)出售一棟建筑物不含稅售價113000元適用增值稅率9%該固定資產(chǎn)原值16萬元以提折舊45000元出售該資產(chǎn)時發(fā)生清理費用3000元資產(chǎn)出售的利得為多少元
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2022-02-15
甲公司將自產(chǎn)的空氣凈化器作為福利發(fā)放給財務(wù)部的30名職工,每人1臺,每臺不含增值稅的市場售價為15000元,生產(chǎn)成本為10000元。適用的增值稅稅率為13%,甲公司的賬務(wù)處理正確的是??
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2021-12-20
百盛商廈為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,采用售價金額法核算收入,2021年5月含稅商品銷售收入為358658元,月未調(diào)整銷售收入。調(diào)整后的收入金額為()元,結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-22
.某機(jī)械修理廠為小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。1月份取得銷售收入16960元(含稅),購買零配件6400元,取得增值稅專用發(fā)票,支付運(yùn)輸費200元,該企業(yè)1月份應(yīng)繳納的增值稅稅額為( )元。
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2020-12-20
老師,我們單位是從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的,一直都是用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額,現(xiàn)在為什么不能選擇0.13的扣除率,之前一直是選擇的0.16的扣除率,4月1日降稅后我選擇0.13扣除率的時候會提示:扣除率0.13在2017-7-01(包含)屬期之后不能選0.13,請問這種情況應(yīng)該如何選擇扣除率呢?
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2019-05-02
在四川省報稅局第四免稅銷售額,未達(dá)起征點銷售額的金額與增值稅開票軟件(稅務(wù)ukey版)不含稅金額不同
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2021-10-12
想問下 這個公式中 應(yīng)交增值稅額=不含稅銷售收入*稅負(fù) 是怎么推出來的 ?
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2015-10-20
我是小規(guī)模企業(yè),適用差額征稅的旅游公司,現(xiàn)在收入其他旅行社開給我6%點稅費的團(tuán)費,6% 的稅額是否可以作為我計算扣減增值稅?比如我不含稅收入是20000元,稅額是600元,其他旅行社開給我發(fā)票是團(tuán)費 不含稅8000元,稅費是480元,那我應(yīng)該繳納的小規(guī)模增值稅是不是就是600-480=120元。
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2019-09-04
小規(guī)模納稅人一個季度不超30萬元,普票部分是免增值稅的,請問這個30萬是不含稅金額嗎
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2024-06-28
某公司是一般納稅人,轉(zhuǎn)讓一項專利技術(shù)取得不含稅收入700萬元,這個業(yè)務(wù)不繳納增值稅嗎
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2019-09-07
老師,再請問一下,公司季度無票不含稅收入8343.93元,申報增值稅報表,稅額按3%計算,顯示250.32元,不需要修改,但是賬上稅額按1%計算,顯示的是83.44元,這個沒有問題的吧,1月我再把83.44改為營業(yè)外收入—稅額減免
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2022-01-11
增值稅稅負(fù)的公式?所得稅稅負(fù)的公式?是怎么計算,比如所得稅一年交了8000,一年不含稅收入有800萬
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2017-11-26
小規(guī)模月銷售額低于3萬免交增值稅,這個月銷售額是不含稅收入嗎?例如個體工商戶餐飲月營業(yè)額40萬,那月不含稅收入40萬/1+0.3
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2017-06-06
資料】華星工廠為值稅一般納稅人2019年9月從某工廠同時購入A、B兩種材料,其中A材料2 000千克,不含稅單價25元/千克;B材料1000千克,不含稅單價28 元/千克。兩種材料共發(fā)生運(yùn)費1200元(不含增值稅)。 【要求】根據(jù)上述資料計算A、B材料的采購成本,并編制材料采購成本計算表(見 表1-4-1)(材料運(yùn)費按兩種材料的重量比例進(jìn)行分配)。
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2023-11-12
一家百貨商場為增值稅一般納稅人。 2019年 8月份零售金銀首飾取得含稅銷售額 10.65萬元,其中包括收回舊首飾的含稅銷售額 5萬元。另銷售其他金銀首飾含稅金額為2.26萬元。開展以舊手表換新手表服務(wù),取得不含稅收入 5萬元,收回舊手表支付 2萬元,請計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-04-21
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為 17% ,適用的企業(yè)所得稅稅率為 25% 。 商品銷售價格中均不含增值稅額。按每筆銷售業(yè)務(wù)分別結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 以分期收款銷售方式向 C 公司銷售商品一批。該批商品的銷售價格為 500000 元,實際成本為 300000 元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交 C 公司。根據(jù)合同,該貨款(含增值稅,下同)分三次收取,第一次收取貨款的 20% , 8 月 1 日 和 9 月 1 日 分別收取貨款的 40% 。第一次應(yīng)收取的貨款已于本月收存銀行。 寫分錄
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2019-10-24
申報提示保存失敗,錯誤原因:主表第1欄(貨物及勞務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
老師 我這里填的認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這欄含不含本期固定資產(chǎn)證證的進(jìn)項稅?
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2016-11-04
季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元的免征增值稅.那么這個銷售額是含稅還是不含稅的呢
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2018-06-29
老師 收到的退付手續(xù)費金額是129.4 申報增值稅的時候這個129.4是不含稅收入還是含稅收入呀
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2023-04-16