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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-09-04 12:27

您好,您應(yīng)該是(20000-8480)*3%來計算的,小規(guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,只是差額征收可以是按您的收入-成本以后的金額來算應(yīng)交的增值稅的

純靜 追問

2019-09-04 14:01

老師,針對這一個經(jīng)濟(jì)事項,分錄應(yīng)該怎么做呢

純靜 追問

2019-09-04 15:21

老師回答一下哦

文老師 解答

2019-09-04 20:19

確認(rèn)收入是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,扣減成本,借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款等

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你好!季度不超過9萬不繳增值稅,
2018-07-12 09:49:54
您好,您應(yīng)該是(20000-8480)*3%來計算的,小規(guī)模納稅人是不可以抵扣進(jìn)項稅額的,只是差額征收可以是按您的收入-成本以后的金額來算應(yīng)交的增值稅的
2019-09-04 12:27:14
你好,收入是計不含稅金額,然后把減免的稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 借;銀行存款等科目 , 貸;其他業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-07-06 15:46:51
你好,是的,指本季度所有收入的不含稅銷售額
2017-09-27 12:26:06
你好,看差額之后的,
2019-10-18 17:46:03
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