王老師,小規(guī)模的季度收入30萬(wàn)免教育費(fèi)附加,這個(gè)含30嗎??還有3萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,含3萬(wàn)嗎
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2016-12-21
小規(guī)模申報(bào)增值稅的時(shí)候,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應(yīng)該填含稅還是不含稅的銷售額呢?
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2019-04-05
本月取得餐飲含稅95000元,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)取得含稅銷售額17098元,怎么繳納增值稅?
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2019-10-14
小規(guī)模增值稅申報(bào)主表第9欄,是10+11+12
那么10欄填寫的是不含稅銷售額,還是含稅銷售額
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2020-04-10
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,是用賣出價(jià)減買入價(jià)嗎?包含開(kāi)始購(gòu)入時(shí)包含其中的應(yīng)收股利嗎?
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2019-05-09
小規(guī)模納稅人房租在攤銷時(shí) 是按照含稅金額還是不含稅金額 對(duì)方開(kāi)的是增值稅普通發(fā)票
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2023-03-07
請(qǐng)問(wèn),我是個(gè)體戶,開(kāi)增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方單位,加工費(fèi),是開(kāi)含稅金額,還是不含稅金額
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2022-08-01
小規(guī)模納稅人月銷售額超10萬(wàn)就要繳納增值稅了是嗎?是含稅銷售額10萬(wàn)還是不含稅的啊?
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2020-04-13
老師,除了增值稅,個(gè)稅,企業(yè)所得稅不包含在稅金及附加,其他稅種。都包含在稅金及附加里嗎?
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2020-05-18
老師,您好!在金蝶軟件中新增固定資產(chǎn)卡片時(shí),原幣金額和購(gòu)進(jìn)原值是含稅的還是不含稅的?
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2019-09-24
某啤酒生產(chǎn)廠家為真值稅,一般納稅人本月銷售甲類啤酒150噸,每噸含睡覺(jué)4520元增值稅稅率為13%,本月發(fā)生可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為72000元,請(qǐng)計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的增值稅和消費(fèi)稅稅額
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2021-12-07
轉(zhuǎn)讓一臺(tái)設(shè)備,該設(shè)備原價(jià)500000元,已提折舊200000元,取得轉(zhuǎn)讓收入450000元,增值稅稅額58500元,并支付清理費(fèi)用20000元(含稅,增值稅稅率為9%)。款項(xiàng)均已通過(guò)銀行收到,現(xiàn)設(shè)備已運(yùn)走。(寫出會(huì)計(jì)分錄)
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2022-08-24
52.12日,用現(xiàn)金支付維修材料防火隔熱板190塊,不含
稅單價(jià)38元,收到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專票(稅率
3%)。
53.13日,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付數(shù)碼相機(jī)1臺(tái)不含稅金額
12580元。
54.14日,購(gòu)買青島奧神化工公司調(diào)色劑160桶,不含稅
單價(jià)171元,收到增值稅專票,材料已經(jīng)入庫(kù),款表
55.14日,用現(xiàn)金支付移動(dòng)硬盤10套,不含稅單價(jià)580
元,收到增值稅專票
56.15日,用現(xiàn)金支付印刷單據(jù)款200元
57.16日,用以前收到的濟(jì)南居家百貨超市的銀行承兌
匯票抵付前欠鄭州聚五金商貿(mào)的貨款80000元。
58.16日,購(gòu)買鄭州鑫五金商貿(mào)五金配件材料8000
套,不含稅單價(jià)8.5元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),款未付。
59.16日,銷售青島賽斯特貿(mào)易公司單驅(qū)動(dòng)拖把180套,
不含稅單價(jià)58元,開(kāi)出增值稅專票,貨已發(fā)出,收訖現(xiàn)
金。
60.17日,用現(xiàn)金支付五金配件200套,收到增值稅普
票,含稅金額1800元,已經(jīng)入庫(kù)。
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2021-12-20
下列關(guān)于可持續(xù)增長(zhǎng)的說(shuō)法中,正確的有( )。
A、在可持續(xù)增長(zhǎng)的情況下,負(fù)債與銷售收入同比例變動(dòng)
B、根據(jù)不改變經(jīng)營(yíng)效率可知,資產(chǎn)凈利率不變
C、可持續(xù)增長(zhǎng)率=本期收益留存/(期末股東權(quán)益-本期收益留存)
D、如果可持續(xù)增長(zhǎng)的五個(gè)假設(shè)條件同時(shí)滿足,則本期的可持續(xù)增長(zhǎng)率=上期的可持續(xù)增長(zhǎng)率=本期的實(shí)際增長(zhǎng)率
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2020-03-07
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2021年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(已知增值稅稅率為13%)計(jì)算當(dāng)期增值稅額。(1)購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬(wàn)元,增值稅為6.5萬(wàn)元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬(wàn)元,增值稅為0.18萬(wàn)元。(2)接受股東投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù),取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)共計(jì)21800元;取得公路客票,票面金額共計(jì)3090元,其中有309元的客票沒(méi)有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機(jī)一批,取得不含稅銷售額200萬(wàn)元,另外收取包裝物押金1.13萬(wàn)元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機(jī),新產(chǎn)品含稅售價(jià)為7.91萬(wàn)元,舊產(chǎn)品作價(jià)2萬(wàn)元。
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2022-06-14
、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:
(1)銷售一批商品,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。
(2)銷售一批商品,取得含增值稅價(jià)款56 500元,另收取包裝物租金6?780元。
(3)銷售設(shè)備配件向購(gòu)買方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13?560元,結(jié)算時(shí)給予購(gòu)買方3%的現(xiàn)金折扣。
(4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用鋼材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為70 000元、9 100元。
(5)購(gòu)進(jìn)辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款、稅款分別為20?000元、2?600元。
(6)擴(kuò)建職工食堂領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用鋼材一批,實(shí)際成本為40?000元,該批鋼材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增值稅專用發(fā)票并在當(dāng)期申報(bào)抵扣。
要求:
(1) 請(qǐng)列示增值稅一般納稅人采用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額的公式。
(2) (2)計(jì)算該廠本月的銷項(xiàng)稅額是多少元?
(3)計(jì)算該廠本月進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出是多少元?
(4)計(jì)算該廠本月可申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少元?
(5)計(jì)算該廠本月應(yīng)繳納的增值稅稅額是多少元?
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2020-07-06
某白酒生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年六月份銷售薯類白酒60噸,取得不含稅的銷售額160萬(wàn)元,試計(jì)算該白酒企業(yè)六月份應(yīng)繳納的消費(fèi)額,白酒適用比例稅率20%,定額稅率每500克0.5元
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2022-12-26
資料】華星工廠為值稅一般納稅人2019年9月從某工廠同時(shí)購(gòu)入A、B兩種材料,其中A材料2 000千克,不含稅單價(jià)25元/千克;B材料1000千克,不含稅單價(jià)28 元/千克。兩種材料共發(fā)生運(yùn)費(fèi)1200元(不含增值稅)。
【要求】根據(jù)上述資料計(jì)算A、B材料的采購(gòu)成本,并編制材料采購(gòu)成本計(jì)算表(見(jiàn)
表1-4-1)(材料運(yùn)費(fèi)按兩種材料的重量比例進(jìn)行分配)。
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2023-11-12
一家百貨商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。 2019年 8月份零售金銀首飾取得含稅銷售額 10.65萬(wàn)元,其中包括收回舊首飾的含稅銷售額 5萬(wàn)元。另銷售其他金銀首飾含稅金額為2.26萬(wàn)元。開(kāi)展以舊手表?yè)Q新手表服務(wù),取得不含稅收入 5萬(wàn)元,收回舊手表支付 2萬(wàn)元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-04-21
公司以出包方式新建產(chǎn)房時(shí),工程總造價(jià)1110000(含稅),增值稅稅率11%,根據(jù)合同,預(yù)付總造價(jià)60%,并取得增值稅專用發(fā)票,其余款項(xiàng)完工驗(yàn)收合格一次付清。
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題怎么做分錄,完整的
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2018-10-20
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