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去一家銷售室內(nèi)裝飾材料的商貿(mào)企業(yè)從事財務(wù)主管工作,從哪幾方面發(fā)展企業(yè)賬目,財務(wù)管理上的問題?
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2017-02-04
納稅人在同一地級行政區(qū)范圍內(nèi)跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不適用《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》(國家稅務(wù)總局公告2016年第17號印發(fā)),請問怎么理解?建安企業(yè)目前有一個同市不同區(qū)的項目,能否不開外出經(jīng)營證?能否不到項目所在地繳稅,而在本區(qū)繳稅?
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2017-05-03
公司剛開始建設(shè)階段,人員工資及土地房產(chǎn)稅費可以記在管理費用嗎,有收入
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2021-02-25
建筑公司的辦公室租賃費用是進施工成本下的開間費用嗎?還是進管理費用?
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2018-07-20
年底12月發(fā)年終獎了,這個錢計提的時候和平時工資放在一個二級科目下可以嗎,平時發(fā)工資都是管理費用-職工薪酬,這個年終獎可以放入嗎,還是需要在加個管理費用-獎金的科目
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2017-01-04
1、為什么計提工資時是計提的應(yīng)發(fā)工資而不是實發(fā)工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計提的應(yīng)發(fā)工資核算為什么不是實發(fā)工資來核算成本或者當期費用比如管理費用、銷售費用等?
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2020-07-10
老師,給職工買的工作服,計入管理費用_職工福利費,還是計入那科目更好?
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2020-07-13
有社保的情況下,計提工資的時候借管理費用含著個人社保,貸應(yīng)付工資,發(fā)工資的時候 借應(yīng)付工資,貸 其他應(yīng)付個人社保 銀行 ,那這樣最后結(jié)余不是管理費用工資始終是含個人社保嗎,也就是個人部分也能給公司充當費用,是這樣理解吧?
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2020-05-06
單位雇傭的臨時工除了銷售部門的進銷售費用-季節(jié)性工資,管理部門的臨時用工能把費用記到管理費用-工資 嗎臨時工工資需要計提工會經(jīng)費嗎
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2017-07-24
某企業(yè)11月發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),請編制其會計分類。(1)從銀行提取現(xiàn)金3000元。 (2)各部門領(lǐng)用原材料,甲產(chǎn)品耗用A材料32000元,B材料28000元,乙產(chǎn)品耗用A材料42000元,B材料36000元,生產(chǎn)車間一般耗用B材料5000元,行政管理部門領(lǐng)用B材料3000元。 (3)用現(xiàn)金支付辦公費1000元,其中車間辦公費400元 行政管理部門辦公費600元。 (4)月末,分配工資:生產(chǎn)工人工資30000元(按工時分配,甲產(chǎn)品6000工時,乙產(chǎn)品4000工時),車間管理人員工資8000元,行政管理人員工資12000元。 (5)月末,計提固定資產(chǎn)折舊,車間折舊16000元,行正政管理部門折舊10000元。
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2022-12-16
建筑行業(yè)發(fā)包方一般的賬務(wù)處理
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2019-12-23
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個項目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個人所得稅?
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2019-05-08
交管局和工商局哪個單位好
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2015-12-08
#提問#老師公司注銷,帳務(wù)要怎么處理,以及稅務(wù)、工商和銀行要怎么處理
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2019-03-22
你好,我公司是建設(shè)工程公司,合同是,電力電線維護管理費,那開票內(nèi)容是什么
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2021-04-20
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預計使用壽命為十年,預計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
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2021-12-19
支付垃圾費200 元時:借:管理費用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時,借:銀行存款:5000元,貸:應(yīng)付賬款5000裝修押金退回時,扣下200元作為已付的垃圾清理費,借:應(yīng)付賬款:5800元,借:管理費用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
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2017-12-12
印花稅不需要計提那么他的賬務(wù)處理是發(fā)生的時候:借 稅金及附加-印花稅貸 銀行存款還是借 管理費用-印花稅貸 銀行存款 呢?
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2018-08-23
題:有一固定資產(chǎn)改擴建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
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2022-08-02
老師 建筑勞務(wù)公司工人的工資 和公司員工的工資要分開計提嗎 是不是一個計入成本 一個計入管理費用
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2019-09-30