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為什么沒有2022年所得稅匯算清繳課程?問了客服老師 也沒回應(yīng)
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2022-02-05
老師,我們公司2016年12月成立,2017年賬上虧損27萬多,現(xiàn)在所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元,這個數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過來的?
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2018-04-28
公司食堂買萊、大米、煤氣等,這些發(fā)票入賬,所得稅匯算清繳的時候,會調(diào)出來嗎?
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2019-01-23
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元,如何調(diào)為0?這個數(shù)是應(yīng)納稅額產(chǎn)生的,如果不動應(yīng)納稅額,有沒有其他辦法
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2019-06-13
老師,中級和注會的財管有提到個人獨資公司和合伙企業(yè)只交個人所得稅,而公司制企業(yè)要交雙重課稅,即既要交個人所得稅,又要交企業(yè)所得稅。但是實際工作中,看到只要是公司都要申報季度和年度企業(yè)所得稅,不管是個人獨資公司和合伙企業(yè),而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個主表要填股東信息,當(dāng)中就有利潤分配情況的填寫。這是不是意味著實際上獨資和合伙企業(yè)實際上也是要交雙重課稅?比如利潤80萬,不符合小微企業(yè),要交80*25%=20萬企業(yè)所得稅,另外如果有股東分紅,還得交20%個稅。請老師簡單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
利潤表中的所得稅為上一年匯算清繳繳納的所得稅,在今年的匯算清繳中,這個繳納上一年匯算清繳的所得稅應(yīng)該在哪里體現(xiàn)
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2017-05-15
所得稅清算,交的所得稅費(fèi),如何做分錄
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2017-06-02
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動生成,無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎?比如2016年公司盈利,2017年虧損。要填嗎?全是灰色,不能填
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2018-04-27
企業(yè)是小規(guī)模的,核定征收,企業(yè)所得稅是B類表,要不要做匯算清繳
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2017-05-12
老師,您好,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅如何做賬呀? 小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2023-05-05
老師匯算清繳企業(yè)所得稅繳納的稅款做什么分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2022-04-15
老師好,2021年匯算清繳完公司凈利潤是-18萬,2022年第一季度有盈利,在不考慮21年虧損的情況應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是5600元,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅時報表自動低掉了去年18萬的虧損,這樣交1000多的企業(yè)所得稅就可以了,這樣我財務(wù)報表計算的所得稅和實際申報時計算的所得稅不一樣,這個咋處理呢?
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2022-04-07
老師您好,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
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2021-04-25
企業(yè)所得稅預(yù)繳,如果收入是對應(yīng)的上的,成本是預(yù)估的,前4個季度老板不愿意上企業(yè)所得稅,只愿意留到匯算清繳上企業(yè)所得稅,這樣前四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的收入能對應(yīng)上,只是成本和賬上對應(yīng)不上,但是匯算清繳的時候報的是賬上和申報表對應(yīng)的上的,這樣會有影響嗎?
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2020-03-17
居民企業(yè)持有居民企業(yè)的股票不足12個月,收益不免企業(yè)所得稅,匯算清繳時納稅了,那么第二年持有滿12月了,能申請退稅嗎
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2020-09-28
老師,匯算清繳的總表上的收入 成本 利潤, 是不是要和第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里的數(shù)據(jù)一模一樣呢
1/823
2021-04-25
你好 ,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,15年匯算清繳虧損,還需要再交企業(yè)所得稅嗎,企業(yè)所得稅和去年相比,有需要注意的嗎,去年收入677萬,費(fèi)用110萬,今年收入27萬,費(fèi)用25萬
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2016-01-06
老師我三季度預(yù)交企業(yè)所得稅2000,現(xiàn)在匯算清繳需要補(bǔ)交1800,我該怎么做分錄呢
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2020-05-20
老師,我們小規(guī)模公司預(yù)繳企業(yè)所得稅本來是5%會計弄成25%了,現(xiàn)在月底前匯算清繳怎么搞?個稅需要匯算清繳嗎
1/507
2020-03-30
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
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