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季度申報(bào)企業(yè)所得稅 可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎
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2020-07-12
如果 A申報(bào)個(gè)稅原來(lái)5000元 現(xiàn)在一萬(wàn)了,企業(yè)所得稅的時(shí)候按照5000扣除 B公司原來(lái)5000元,但是他自己?jiǎn)挝粵](méi)有申報(bào)個(gè)稅 那么他們公司還能稅前扣除嗎?
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2018-11-05
這個(gè)企業(yè)所得稅的年報(bào)匯算清繳不是在國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)里面報(bào)的嗎?地稅里面也要報(bào)嗎?
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2018-05-29
請(qǐng)問(wèn)老師季度申報(bào)企業(yè)所得稅,以前年度的虧損給不給扣除
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2020-01-13
老師,這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是填1-6月份利潤(rùn)總額還是填4-6月份利潤(rùn)總額?
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2019-07-06
老師,企業(yè)所得稅第四季度申報(bào),本年累計(jì)金額應(yīng)該是1-4季度合計(jì)吧?
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2020-01-11
請(qǐng)問(wèn)一下居民企業(yè)查賬征收企業(yè)所得稅依,需要申報(bào)嗎,申報(bào)時(shí)需要注意哪一些呢
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2022-04-12
國(guó)稅局申請(qǐng)了學(xué)校免增值稅優(yōu)惠備案,我們?cè)诿裾块T(mén)申請(qǐng)的民辦非企業(yè)單位登記證書(shū),老師我們只申請(qǐng)了免增值稅,沒(méi)有申請(qǐng)免企業(yè)所得稅,而且也沒(méi)有關(guān)于學(xué)校免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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2017-09-26
老師,有企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)視頻內(nèi)容嗎? 如何申報(bào)?無(wú)收入
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2019-05-24
老師,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)人獨(dú)資企業(yè),查賬征收(據(jù)實(shí)預(yù)繳),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅申報(bào),9月開(kāi)始,9月收入47184.45,費(fèi)用24179.45,投資者減除費(fèi)用7000,9月申報(bào)繳納稅額850.50元,10月收入35734.96,費(fèi)用17719.96,系統(tǒng)自動(dòng)生成投資者減除費(fèi)用12000,那這個(gè)月我要繳納多少稅額,可以把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)出來(lái)嘛?
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2018-11-09
建筑施工企業(yè),,年底時(shí)才會(huì)進(jìn)行工資結(jié)算,個(gè)人所得稅申報(bào)是按照什么進(jìn)行申報(bào)呢
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2020-04-16
房地產(chǎn)企業(yè)填報(bào)《季預(yù)繳所得稅申報(bào)表》第5欄“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”本期已達(dá)到結(jié)轉(zhuǎn)收入成本條件,那么之前預(yù)計(jì)的特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額“(包含以前年度預(yù)計(jì)毛利額)要先沖回,沖回后,特定業(yè)務(wù)一欄變成負(fù)數(shù),這樣填報(bào)是否正確?
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2018-06-19
國(guó)稅申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),第二季度享受過(guò)小微企業(yè)減免所得稅,本季度申報(bào)時(shí)利潤(rùn)超過(guò)30萬(wàn),因此不享受小微企業(yè)減免所得稅,但是因?yàn)榈诙径认硎苓^(guò),所以需要填寫(xiě)表3,表3上請(qǐng)選擇減免所得稅優(yōu)惠類(lèi)型中除去第2項(xiàng)不能選擇,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該選擇第幾項(xiàng)?
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2017-01-12
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))中利潤(rùn)總額欄的本期金額怎樣計(jì)算所得?
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2016-03-31
建筑行業(yè)個(gè)人所得稅企業(yè)承租承包經(jīng)營(yíng)所得已取消,現(xiàn)在以什么方式申報(bào)?如何報(bào)
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2018-11-19
企業(yè)所得稅季報(bào)納稅申報(bào)表B類(lèi)2018年版的,核定征收方式是:核定應(yīng)稅所得率(能核算收入總額的),這個(gè)申報(bào)表怎么填,沒(méi)有收入,只有費(fèi)用.
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2019-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金比上一季度少了三分之一,比如上季度是300萬(wàn),本季度是200萬(wàn),一部分是因?yàn)橹Ц敦浛?,一部分是因?yàn)檎{(diào)整以前年度財(cái)務(wù)公司胡亂多計(jì)收入的錯(cuò)誤,這申報(bào)所得稅會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2019-07-09
老師,您好!小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季度申報(bào)表保存不了,是什么原因呢?
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2022-04-14
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我更正申報(bào)2019年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表,在之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)預(yù)繳了稅款5000元,現(xiàn)在13這里的實(shí)際已繳納所得稅我是否應(yīng)該填寫(xiě)5000呢?但是我填寫(xiě)的時(shí)候它提示我實(shí)際已繳款稅額大于稅務(wù)機(jī)關(guān)核定預(yù)繳稅額!我是否該填寫(xiě)呢?
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2020-03-27
請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅申報(bào)中,企業(yè)變賣(mài)固定資產(chǎn),因折舊低價(jià)賣(mài)出,其中賣(mài)價(jià)和購(gòu)買(mǎi)價(jià)的差額是需要填到營(yíng)業(yè)外支出的損失金額中嗎?此外,納稅調(diào)整項(xiàng)目中的資產(chǎn)損失金額需要相應(yīng)填報(bào)嗎?應(yīng)該怎么填呢?謝謝!
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2020-06-03