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老師 請(qǐng)問(wèn) 中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類、2017年版)是不是就是工商年報(bào)
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2023-04-09
老師 上一年度發(fā)生的印花稅計(jì)入到管理費(fèi)用中了,年度申報(bào)時(shí),企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)中把印花稅算進(jìn)了稅金及附加,但管理費(fèi)用并未扣除印花稅費(fèi)用,這種情況下 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么調(diào)整呢?
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2019-07-15
當(dāng)前納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單數(shù)據(jù)信息未傳入,請(qǐng)重新填報(bào)。為什么總是顯示申報(bào)失敗
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2021-04-14
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_jssw_svr020,異常原因:1010330006000034:當(dāng)前納稅人企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單數(shù)據(jù)信息未傳入,請(qǐng)重新填報(bào)
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2019-05-20
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒(méi)有申請(qǐng)退款,是抵扣18年所得稅,是不是只能抵扣季度所得稅?要是季度沒(méi)有抵扣留抵的稅額會(huì)在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出數(shù)字嗎?
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2018-06-13
你好老師,我的企業(yè)是合伙企業(yè),季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人所得稅,我家員工就一個(gè)人交保險(xiǎn)了,合伙人沒(méi)交保險(xiǎn),這個(gè)合伙人在申報(bào)個(gè)稅時(shí),寫的工資總額是3150元,這個(gè)合伙人的工資可以走賬嗎?
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2023-10-04
企業(yè)所得稅清算疑點(diǎn),錯(cuò)誤處請(qǐng)更正申報(bào):"1.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》行9“投資收益”為:198347.26元;2.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列1“持有收益”為:元;3.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105030《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表》行10列8“處置收益”為:元;4.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行16列1“債權(quán)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;5.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行23列1“股權(quán)(權(quán)益)性投資損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;6.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》行25列1“通過(guò)各種交易場(chǎng)所、市場(chǎng)等買賣債券、股票、期貨、基金以及金融衍生產(chǎn)品等發(fā)生的損失—資產(chǎn)損失的賬載金額”為:元;7.你單位企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表附表A105100《企業(yè)重組及遞延納稅事項(xiàng)納稅調(diào)整
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2020-05-13
老師好! 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳多了,已辦理《抵稅申請(qǐng)》。年底匯算清繳時(shí)需補(bǔ)繳稅款,填匯算清繳表格時(shí),可抵稅金額應(yīng)填哪張表?
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2019-05-09
四季度按查賬征收?qǐng)?bào)填寫A表 是填寫個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅
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2023-01-11
填寫一月份利潤(rùn)表減所得稅那項(xiàng)減上一年四季度的所得稅嗎
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2017-09-29
企業(yè)所得稅預(yù)繳表里的以前年度未彌補(bǔ)虧損,是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的嗎?但是4月份如果申報(bào)一季度企業(yè)所得稅,還沒(méi)有完成匯算清繳,就不會(huì)帶出來(lái),是灰色的,也填寫不了,是嗎?
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2019-01-06
老師,你好!我今年只有二季度計(jì)提了所得稅,現(xiàn)在年末計(jì)提四季度的所得稅,需要把三季度的四季度的所得稅分開(kāi)計(jì)提嗎?
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2023-01-06
一個(gè)農(nóng)民工可以同時(shí)與一家企業(yè)簽訂全日制用工合同,另一家企業(yè)簽訂非全日制用工合同嗎?
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2020-06-30
你好,老師,公司今年盈利了293713.09,第四季度計(jì)提企業(yè)所得稅6034.71,但是去年虧損了180421.12,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),前2個(gè)季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅稅8450.94,最后一個(gè)季度,按利潤(rùn)計(jì)提企業(yè)所得稅,但彌補(bǔ)去年虧損,實(shí)際應(yīng)納稅所得額28988.99,符合小微企業(yè),實(shí)際只繳納5664.6,這樣我是不是計(jì)提多了,多了的怎么做會(huì)計(jì)分錄,還有多繳納的稅款,怎樣處理
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2020-01-15
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中主要股東證件種類都是身份證,下拉列表中的數(shù)字如何選擇?謝謝
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2019-12-01
老師,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是65535.29元的應(yīng)該上繳企業(yè)所得稅對(duì)嗎?為啥還不能上繳呢
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2020-05-13
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值怎么算?
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2021-05-12
老師好,我想問(wèn)下稅務(wù)系統(tǒng)里讓我填報(bào)的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”我是按照2019年12月的利潤(rùn)表來(lái)填寫嗎?比如2019年12月累計(jì)利潤(rùn)2000元,那么所得稅是不是就按2000元*25%=500元來(lái)繳納呢?
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2020-03-20
怎么在國(guó)稅里打印之前年份的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
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2016-12-13
A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列“ 本年抵免前應(yīng)納稅額-本年度”應(yīng)等于A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第25行減第26行的金額,這是什么意思呢?需要調(diào)整什么?
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2017-05-24