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員工繳納個(gè)人所得稅需要扣除請(qǐng)假扣款嗎。
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2018-02-15
我們公司符合所得稅法規(guī)定的小型微利企業(yè)條件
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2015-11-30
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫(xiě),現(xiàn)在專管員要求我們寫(xiě)一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫(xiě)呢
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2022-11-09
應(yīng)交稅費(fèi)除以不含稅收入是不是稅率
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2016-08-19
公司今年在申報(bào)高企,2020年研發(fā)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒(méi)有加計(jì)扣除,現(xiàn)在可以在2022年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里加技扣除嗎?該如何操作?
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2023-02-20
勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)人所得稅,扣除額800。超過(guò)800就要繳納個(gè)人所得稅。計(jì)算方法如下: 扣除額: 每次收入不足4000元的,應(yīng)納稅所得額=收入-800 每次收入4000元以上的,應(yīng)納稅所得額=收入×(1-20%) 稅率: 收入不超過(guò)20000元的,稅率20%,速算扣除數(shù)為0; 收入超過(guò)20000元至50000元的部分,稅率30%,速算扣除數(shù)為2000元; 收入超過(guò)50000元的部分,稅率40%,速算扣除數(shù)為7000元; 你好老師,100000萬(wàn)要效多少個(gè)稅呀?
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2021-12-25
請(qǐng)教一大家,公司有固資資產(chǎn)報(bào)廢了,和應(yīng)收賬款的壞賬,怎么在所得稅前扣除?
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2014-09-27
向投資者支付的股息,紅利,為什么在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以稅前扣除,
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2019-03-17
個(gè)人直接向紅十字會(huì)捐贈(zèng),在計(jì)算繳納個(gè)人所得稅時(shí),準(zhǔn)予在稅前全額扣除嗎?
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2022-01-09
小規(guī)模納稅人或者個(gè)體戶,把私車轉(zhuǎn)到公司名下,可以所得稅前一次性扣除嗎
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2023-05-25
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的在建工程減值準(zhǔn)備能否在所得稅匯算清繳稅前扣除呢?
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2021-08-06
單位聘兼職人員,其勞務(wù)費(fèi)用以工資表形式發(fā)放可以嗎?可以所得稅前扣除嗎?
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2018-04-15
單位開(kāi)的汽車修理費(fèi)專票,如果沒(méi)有明細(xì),只有一個(gè)金額,所得稅前可以扣除嗎
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2021-03-16
小規(guī)模 購(gòu)買的原材料 用現(xiàn)金支付的 開(kāi)的收據(jù) 沒(méi)有發(fā)票 所得稅能稅前扣除嗎
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2018-09-11
老師,公司無(wú)償劃撥的固定資產(chǎn),計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出,請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用所得稅可以稅前扣除嗎?
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2023-05-12
經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),自2020年1月1日起,授予100名管理人員股票期權(quán),當(dāng)被激勵(lì)對(duì)象為公司連續(xù)服務(wù)滿 2 年時(shí),有權(quán)以每股 5 元的價(jià)格購(gòu)買長(zhǎng)江公司 1 萬(wàn)股股票。公司本年度確認(rèn)該股票期權(quán)費(fèi)用 400萬(wàn)元。稅法規(guī)定,該股票期權(quán)(注:該年度期權(quán)費(fèi)用)在未來(lái)行權(quán)時(shí)準(zhǔn)予稅前扣除 680 萬(wàn)元。具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該確實(shí)多少所得稅資產(chǎn)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下這個(gè)題,謝謝
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2023-10-19
京東開(kāi)給我們公司禮品卡開(kāi)票內(nèi)容為“京東E卡、預(yù)付卡、購(gòu)物卡、禮品卡、預(yù)付卡銷售和充值,這些怎么做分錄。所得稅稅前扣除哪些有限制
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2017-10-09
員工通訊費(fèi),發(fā)票寫(xiě)的是個(gè)人,怎么賬務(wù)處理?年底所得稅匯算的時(shí)候可以稅前扣除嗎?
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2017-10-31
我們公司租賃的辦公室使用,租用的商業(yè)用房,租賃合同中約定,產(chǎn)生的稅費(fèi)由本公司承擔(dān),房東不予承擔(dān),由于稅費(fèi)挺高,公司領(lǐng)導(dǎo)決定不去開(kāi)具房租發(fā)票,因此也沒(méi)有做所得稅稅前扣除,也沒(méi)有繳納租房的相應(yīng)稅費(fèi),這樣合法嗎?是否有很大風(fēng)險(xiǎn)?懇請(qǐng)老師解答
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2017-02-23
老師您好,我在想一個(gè)問(wèn)題。就是抵扣了增值稅肯定就不能入成本費(fèi)用了,那如果不抵扣計(jì)入成本費(fèi)用所得稅稅前扣除不是更好
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2020-07-03