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老師 您好 第三季度凈利潤(rùn)是正數(shù) 那申報(bào)3季度企業(yè)所得稅的時(shí)候 需要預(yù)繳么 預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候 稅率是怎么算的呢
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2022-09-08
老師?季度所得稅,以前年度虧損第一季度可以填嗎?
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2022-02-22
你好老師,我想問(wèn)一下去年報(bào)的季度所得稅資產(chǎn)總額和我?guī)ど喜灰粯?,我今年?bào)的時(shí)候可以按帳上報(bào)么,我的季度初數(shù)和上年度季度末的資產(chǎn)總額不一致可以么?
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2022-04-15
如果上年度利潤(rùn)虧損100萬(wàn)元,今年第一季度盈利30萬(wàn)元,那么在填報(bào)第一季度企業(yè)所得稅表的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損那行應(yīng)該填多少啊,是應(yīng)該填30萬(wàn)元,還是應(yīng)該填去年企業(yè)所得稅匯算清繳后的那個(gè)納稅所得額?
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2021-03-10
上年度費(fèi)用成本做少了,本年度年報(bào)時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅有點(diǎn)高,現(xiàn)在還有辦法補(bǔ)救嗎?還能怎么處理一下一下嗎?讓上年度的所得稅稍微少點(diǎn)
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2019-04-08
居民企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)(A類,2018版) 顯示已申報(bào)(導(dǎo)入失敗信息) ------異常原因:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:企業(yè)所得稅品目:應(yīng)納稅所得額未申報(bào),[000]----------------------老師這個(gè)怎么辦?
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2023-01-10
所以這種情況下 財(cái)報(bào)上要怎么體現(xiàn)?會(huì)計(jì)能扣 稅上不能抵扣的
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2022-01-17
科技企業(yè),申報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,應(yīng)該注意什么?
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2020-05-12
年度所得收入不超12萬(wàn),要補(bǔ)稅593.能享受免申報(bào)嗎
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2022-03-11
本季度盈利,本年累計(jì)虧損,所得稅怎么申報(bào),交稅嗎?
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2016-10-21
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅季度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀?年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),季度是多少?是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
我在填寫(xiě)季度所得稅保存報(bào)表時(shí),出現(xiàn)這句話是什么意思,我是想彌補(bǔ)以前年度虧損,因?yàn)楸炯径扔杏?,不想交所得稅(虧損額是16年),我這樣填寫(xiě)對(duì)不對(duì)
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2018-04-12
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位以前年度和一季度都是虧損,二季度盈利,如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話還是虧損的情況本季度所得稅還需要計(jì)提嗎
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2020-07-09
您好,我想問(wèn)一下我單位個(gè)人準(zhǔn)予扣除的捐贈(zèng)額未申報(bào),會(huì)對(duì)企業(yè)所得稅匯算和年報(bào)產(chǎn)生影響嗎
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2022-03-18
上年度第二季度有利潤(rùn),所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒(méi)有利潤(rùn)的,只有費(fèi)用,所以一整個(gè)年度核算下來(lái)就是多繳納了,第二年度第一季度有所得稅要繳納,是不是可以直接在企業(yè)所得稅表格中填寫(xiě)上年度多繳納的所得稅呢,還是要等匯算清繳做完才可以抵減
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2017-04-14
個(gè)人的年應(yīng)納稅額是要匯算清繳的減去預(yù)扣預(yù)繳的么?
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2019-09-17
利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)跟所得稅年度納稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不一樣 后者低些,這是為什么?
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2017-03-16
2017年前三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表忘記填寫(xiě)利潤(rùn)總額了,我可以在第四季度的利潤(rùn)總額本期數(shù)里直接填寫(xiě)一年的利潤(rùn)總額數(shù)嗎?公司前三季度都是零申報(bào)。
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2018-01-05
2018年度所得稅稅率是多少,小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠?,F(xiàn)在2019年有新的了,2019年的時(shí)候匯算清繳還是要按照2018年的來(lái)。 符合條件的小型微利企業(yè)所得稅 在100萬(wàn)以內(nèi)是10%, 大于100萬(wàn)是25%。如果所得稅是150萬(wàn),那么計(jì)算方式是 100*10%+50*25%嗎?還是直接150*25% ?
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2019-03-22
我第四季度的企業(yè)所得稅是估著申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)我第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以估著申報(bào)嗎
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2020-01-10