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2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整啊?我企業(yè)是B類(lèi)
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2019-07-24
2018年小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策具體標(biāo)準(zhǔn)是怎樣的?在所得稅年報(bào)中,是按照納稅調(diào)整后所得計(jì)算減免所得稅?還是按照利潤(rùn)總額計(jì)算減免的所得稅呢?
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2019-04-10
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有按小型微利企業(yè)的報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入?如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的,減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對(duì)年應(yīng)納所得額超過(guò)100萬(wàn)低于300萬(wàn)的,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
老師,請(qǐng)問(wèn)2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅,2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了,且已經(jīng)到賬了,這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理呢?
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2020-07-14
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬(wàn)元 怎么做會(huì)計(jì)粉綠計(jì)提時(shí) 可是做 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
你好,我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時(shí),專管員說(shuō)我們沒(méi)享受優(yōu)惠政策,叫我們重新申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表,2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬(wàn),怎么享受優(yōu)惠政策?
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2019-11-06
小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤(rùn)總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),本月盈利12000,去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫(xiě)數(shù)字呢?是12000還是29919.18?
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2020-07-02
老師,您好!上一年度沒(méi)有計(jì)提企業(yè)所得稅,本年度匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄是怎么寫(xiě)的,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款
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2020-06-05
經(jīng)營(yíng)一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85,交稅8.5 ,18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請(qǐng)問(wèn)別的數(shù)據(jù)都是0,請(qǐng)問(wèn)這樣注銷(xiāo)時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤(rùn),那是不是所交的企業(yè)所得稅,包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢?
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2022-01-13
老師,公司6月轉(zhuǎn)了了幾個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅,我需要做賬務(wù)處理嗎?那我需要把專利計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)哇?這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),也沒(méi)有成本來(lái)核算所得額,因?yàn)闆](méi)法估所得額,所以我想在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候放棄享受,這樣可以嘛?直接抵減以前年度損益。這個(gè)計(jì)入到直接計(jì)入損益科目,分錄怎么寫(xiě),麻煩幫我把分錄寫(xiě)一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來(lái)的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報(bào)稅系統(tǒng)里的不一樣,是因?yàn)橄到y(tǒng)是彌補(bǔ)了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08
老師,我現(xiàn)在申報(bào)第四季度的企業(yè)所得稅時(shí),我應(yīng)該填第四季度的利潤(rùn)總額交所得稅還是填寫(xiě)本年累計(jì)金額交所得稅?
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2020-01-07
年度匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅報(bào)稅不會(huì)填,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪些課程
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2021-04-14