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請(qǐng)問(wèn),這是我司的本年累計(jì)利潤(rùn)總額。沒(méi)超300萬(wàn)。但是資產(chǎn)總額的平均值超過(guò)5千萬(wàn)了。我們要交多少錢企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
老師,請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報(bào)的時(shí)候調(diào)的還是年度匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整?
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2024-01-15
請(qǐng)教老師,以公司名義對(duì)外出租廠房,年收入房租100萬(wàn),廠房在縣城,繳納過(guò)企業(yè)所得稅5%,土地稅12%以后,租金沒(méi)走公司賬戶,直接打入股東賬戶,請(qǐng)問(wèn)這樣的話算不算股東分紅,股東需要繳納個(gè)稅嗎?如果需要應(yīng)繳納多少?
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2020-05-05
有問(wèn)題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅,需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報(bào)嗎?
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2019-06-25
老師您看這個(gè)題,我想問(wèn)一下,都是一個(gè)公式嗎?本期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)=本年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅是嗎?
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2021-12-27
企業(yè)所得稅2018年沒(méi)有計(jì)提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
我在填企業(yè)所得稅清算匯繳申報(bào)表,但是他要我先去企業(yè)所得稅清算報(bào)備,我是去年剛開(kāi)始經(jīng)營(yíng)的,我想問(wèn)下這個(gè)企業(yè)所得稅清算報(bào)備誰(shuí)是什么
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2019-04-14
企業(yè)的未分配利潤(rùn)年底股東要分配,這個(gè)未分配利潤(rùn)是交過(guò)企業(yè)所得稅后再分配?還是不交企業(yè)所得稅直接分配,股東分配之后要交個(gè)人所得稅嗎
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2019-10-25
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,做的手工帳,企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅,是這樣的嗎?
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2017-04-02
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有按小型微利企業(yè)的報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的,減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對(duì)年應(yīng)納所得額超過(guò)100萬(wàn)低于300萬(wàn)的,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
圖書(shū)企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)中了
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2019-03-06
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù),以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格,這樣影響嗎?每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來(lái)才正確,不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10,11,12,月的利潤(rùn)總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎?那我這三個(gè)月,有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是正數(shù),那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負(fù)數(shù),所以利潤(rùn)總額本年累計(jì)是負(fù)的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來(lái)嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的,那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢?
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了,直接做到了18年的本年利潤(rùn)里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11
老師 請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財(cái)務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn),還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時(shí)再提
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2019-01-08
請(qǐng)教老師,在今年1季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是有利潤(rùn)的,但上半有虧損的,在本次申報(bào)的時(shí)候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒(méi)有顯示數(shù)據(jù),導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅,請(qǐng)問(wèn)一下為什么沒(méi)有以前年度虧損的顯示,以前我記得都是自動(dòng)顯示出來(lái)的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對(duì)嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20