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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤(rùn)這樣行嗎?
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2019-07-17
付一筆款出去,但是因?qū)Ψ絾?wèn)題,要做下個(gè)月后才能給到我們發(fā)票。這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅可以暫估入賬嗎?后續(xù)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來(lái)的話(huà)在沖減可以嗎?
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2018-09-27
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅第二季度申報(bào)后,現(xiàn)在在納稅后在七月作計(jì)提和轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤(rùn)這樣行嗎?
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2019-07-17
老師,想問(wèn)下,就是去年有一個(gè)固定資產(chǎn)直接賬上一次性記入了費(fèi)用,然后就稅會(huì)無(wú)差異。但是呢,今年我聽(tīng)課覺(jué)得不對(duì),又調(diào)回增加了固定資產(chǎn),那我現(xiàn)在季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),需要操作什么嗎?還是等年底做匯算時(shí)調(diào)增呢。
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2020-07-14
老師 我司這個(gè)季度沒(méi)有收入沒(méi)有成本只有費(fèi)用 那我做企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)只填利潤(rùn)總額對(duì)不,您看下我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)
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2019-10-16
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度申報(bào),在自然人稅收管理體系統(tǒng)申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,還沒(méi)到申報(bào)期,在經(jīng)營(yíng)所得預(yù)繳申報(bào)下面提示待申報(bào),請(qǐng)問(wèn)是什么意思
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2019-06-14
老師小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度交嗎?我們第一季度不含稅銷(xiāo)售額總計(jì)是437864.1。那怎么計(jì)算我們第一季度要交的所得稅呢
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2020-04-22
17年匯算清繳多交的企業(yè)所得稅沒(méi)有申請(qǐng)退款,是抵扣18年所得稅,是不是只能抵扣季度所得稅?要是季度沒(méi)有抵扣留抵的稅額會(huì)在18年匯算清繳時(shí)自動(dòng)帶出數(shù)字嗎?
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2018-06-13
小規(guī)模,本月申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是本季度的,無(wú)法修改,已提交并提示申報(bào)成功
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2019-01-06
企業(yè)所得稅季度A類(lèi)申報(bào),已申報(bào)成功,稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)數(shù)據(jù)不對(duì),讓重新做。怎么操作呢
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2020-07-27
老師好! 企業(yè)所得稅季度預(yù)繳多了,已辦理《抵稅申請(qǐng)》。年底匯算清繳時(shí)需補(bǔ)繳稅款,填匯算清繳表格時(shí),可抵稅金額應(yīng)填哪張表?
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2019-05-09
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)中 財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集 利潤(rùn)表本月金額填寫(xiě)季度數(shù)還是當(dāng)月數(shù)
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2023-07-08
@鄒老師 老師企業(yè)所得稅合作社的種菜自產(chǎn)自銷(xiāo)的,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)了,本來(lái)不用交企業(yè)所得稅的,那后面的還要填嗎?30行,企業(yè)所得稅減免這個(gè)表還要填嗎?前面主表填好了。企業(yè)所得稅季度
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2020-01-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中主要股東證件種類(lèi)都是身份證,下拉列表中的數(shù)字如何選擇?謝謝
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2019-12-01
老師,我有點(diǎn)不明白,這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是65535.29元的應(yīng)該上繳企業(yè)所得稅對(duì)嗎?為啥還不能上繳呢
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2020-05-13
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表中的資產(chǎn)總額平均值怎么算?
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2021-05-12
老師好,我想問(wèn)下稅務(wù)系統(tǒng)里讓我填報(bào)的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”我是按照2019年12月的利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)嗎?比如2019年12月累計(jì)利潤(rùn)2000元,那么所得稅是不是就按2000元*25%=500元來(lái)繳納呢?
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2020-03-20
怎么在國(guó)稅里打印之前年份的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表
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2016-12-13
A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》第6行第2列“ 本年抵免前應(yīng)納稅額-本年度”應(yīng)等于A100000《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第25行減第26行的金額,這是什么意思呢?需要調(diào)整什么?
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2017-05-24
可以在電子稅務(wù)上更正2020年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A)類(lèi)嗎?
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2021-12-15