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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎?大類總額是一致的
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2024-04-09
21年對(duì)兩個(gè)全資子公司注入過(guò)投資款,這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎?
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2022-06-23
企業(yè)預(yù)收的款項(xiàng),比如預(yù)收2018年8月到2019年7月的款項(xiàng),增值稅的申報(bào)都是按開(kāi)票的預(yù)收款金額確認(rèn)的。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)候,要填列《未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表》么?
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2019-04-30
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)-年報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表中,第二十項(xiàng)三費(fèi)下的各項(xiàng)稅費(fèi)欄怎么填,交的稅費(fèi)主要是印花稅,個(gè)稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
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2020-04-13
老師,你好!小規(guī)模納稅人,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入包含營(yíng)業(yè)外收入嗎?營(yíng)業(yè)收入―營(yíng)業(yè)成本≠利潤(rùn)總額的可以的么?利潤(rùn)總額填的是企業(yè)利潤(rùn)表里面企業(yè)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)金額那個(gè)數(shù)?企業(yè)所得稅申報(bào)期間費(fèi)用不用填么?
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2020-07-12
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表第9欄彌補(bǔ)以前年度虧損,是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的,還是需要自己手動(dòng)填寫進(jìn)去的?
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2022-05-13
本年盈利200萬(wàn),2018年有彌補(bǔ)虧損金額600萬(wàn),季度申報(bào)時(shí),使用該彌補(bǔ)虧損金額遞減后無(wú)需繳納企業(yè)所得稅,需要做賬務(wù)處理嗎
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2020-01-02
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧
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2022-05-26
想問(wèn)一下1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候收入我是根據(jù)開(kāi)票收入申報(bào)的,但是現(xiàn)在補(bǔ)做1月賬務(wù)處理時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一筆工程款為貼現(xiàn)到賬,不是當(dāng)月發(fā)票金額,是不是可以正常做賬出報(bào)表,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅就可以了
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2022-03-26
老師,之前的會(huì)計(jì)做賬時(shí)把開(kāi)個(gè)人的住宿費(fèi)發(fā)票也做到差旅費(fèi)了。三月份企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候要把之前做的這個(gè)費(fèi)用的金額減去嗎?
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2022-02-26
小規(guī)模第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)欄數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在該怎么處理?之前是零申報(bào)的,第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的所有金額是0,第一季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額填了2,提示與財(cái)報(bào)數(shù)所不一致,該怎么處理?
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2022-07-13
去年有一個(gè)企業(yè)所得稅,在做賬時(shí)沒(méi)有走費(fèi)用,直接借方應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,這個(gè)月在匯算清繳時(shí),這部分應(yīng)該是調(diào)減的,但是并未做調(diào)減處理,那賬上應(yīng)交企業(yè)所得稅就一直借方余額,不需要做什么處理嗎 如果補(bǔ)計(jì)提的話,那我的利潤(rùn)和申報(bào)的利潤(rùn)數(shù)就對(duì)不上了吧 不申請(qǐng)退稅,補(bǔ)提的話,那我的利潤(rùn)借方增加了,但實(shí)際我匯算清繳時(shí)這部分并沒(méi)有調(diào)減,那賬上的利潤(rùn)和申報(bào)表的利潤(rùn)就不上了吧 對(duì)不上是沒(méi)有問(wèn)題的嗎
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2022-05-26
公司暫停營(yíng)業(yè),沒(méi)有收入,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅500元,還有退稅100元,請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅0申報(bào)嗎?所得稅是查賬征收。就這兩項(xiàng)業(yè)務(wù),怎么做賬?
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2019-07-04
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),稅務(wù)局應(yīng)退給企業(yè)幾千的稅費(fèi),申報(bào)完畢,退稅款還需要另外補(bǔ)充資料嗎?
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2022-03-18
老師,想請(qǐng)教一下,比如2019年第3季度利潤(rùn)表中盈利95萬(wàn),繳納了四萬(wàn)多企業(yè)所得稅,到第四季度,利潤(rùn)表中盈利1萬(wàn),第四季度沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,那匯算清繳時(shí)企業(yè)肯定是多繳納了企業(yè)所得稅對(duì)嗎?可以申請(qǐng)退稅嗎?具體如果申請(qǐng)退稅?謝謝老師
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2020-05-11
去年繳納的企業(yè)所得稅符合退抵稅要求,有應(yīng)退稅額5萬(wàn)元,沒(méi)有申請(qǐng)退稅辦理了抵扣,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄,今年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅一萬(wàn)元,直接抵扣了,又如何做分錄,謝謝老師!
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2020-08-04
老師早上好!我們公司在外地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅5200元,但現(xiàn)在看來(lái),全年虧損,我在明年一月份申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)繳稅款應(yīng)是負(fù)數(shù)5200,那么這多交的稅款,是什么時(shí)候申請(qǐng)退稅呢?
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2020-12-21
在國(guó)稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅,填寫利潤(rùn)表的時(shí)候,本期金額是填寫本年累計(jì)數(shù)還是9月份的數(shù)?
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2017-10-31
季度企業(yè)所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)這里有上一納稅年度應(yīng)納所得所額這個(gè)是什么啊?上季度申報(bào)的時(shí)候也沒(méi)有稅額啊。
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2020-07-09
老師,我們是小規(guī)模,今年沒(méi)開(kāi)票,我第四季度增值稅申報(bào)想做一點(diǎn)無(wú)票收入,但忘記了又是零申報(bào),可以在第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳那里做進(jìn)去嗎?還是要在增值稅申報(bào)那里申報(bào)更正后呢
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2022-01-14