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由于18年4月份開(kāi)始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率,導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅匯算清繳。研發(fā)費(fèi)科目下的人員人工費(fèi)需要計(jì)入“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”里進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?
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2020-05-28
匯算清繳減免企業(yè)所得稅2306.54元,如何調(diào)為0?這個(gè)數(shù)是應(yīng)納稅額產(chǎn)生的,如果不動(dòng)應(yīng)納稅額,有沒(méi)有其他辦法
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2019-06-13
老師,中級(jí)和注會(huì)的財(cái)管有提到個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè)只交個(gè)人所得稅,而公司制企業(yè)要交雙重課稅,即既要交個(gè)人所得稅,又要交企業(yè)所得稅。但是實(shí)際工作中,看到只要是公司都要申報(bào)季度和年度企業(yè)所得稅,不管是個(gè)人獨(dú)資公司和合伙企業(yè),而且年度企業(yè)所得稅也就是匯算清繳那個(gè)主表要填股東信息,當(dāng)中就有利潤(rùn)分配情況的填寫(xiě)。這是不是意味著實(shí)際上獨(dú)資和合伙企業(yè)實(shí)際上也是要交雙重課稅?比如利潤(rùn)80萬(wàn),不符合小微企業(yè),要交80*25%=20萬(wàn)企業(yè)所得稅,另外如果有股東分紅,還得交20%個(gè)稅。請(qǐng)老師簡(jiǎn)單解釋下。謝謝~~
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2019-05-30
老師,匯算清繳后納稅調(diào)增補(bǔ)交的企業(yè)所得稅需要補(bǔ)提所得稅費(fèi)用嗎,分錄怎么寫(xiě)
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2020-02-19
工商部門(mén)對(duì)公司的罰款,明年國(guó)稅局企業(yè)所得稅清繳匯算是,所得稅會(huì)不會(huì)讓調(diào)增?
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2017-09-04
你好老師,我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
老師,我們公司2016年12月成立,2017年賬上虧損27萬(wàn)多,現(xiàn)在所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“本年度可彌補(bǔ)虧損所得”是-1518926.84元,這個(gè)數(shù)據(jù)一般是根據(jù)哪鏈接過(guò)來(lái)的?
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2018-04-28
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤(rùn)表上2016年,2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無(wú)論虧損或盈利都不用填寫(xiě)。對(duì)嗎?
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2018-04-27
你好,老師,2020年企業(yè)所得稅匯算清繳,不交稅,怎么寫(xiě)分錄,還有我報(bào)第二季度,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)減去年初數(shù)和利潤(rùn)表的數(shù)對(duì)不上了,數(shù)額差匯算清繳不交稅的數(shù),該怎么處理
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2021-07-15
如果發(fā)現(xiàn)2020年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做多了,可以在企業(yè)所得稅匯算清繳哪個(gè)表調(diào)減呢?
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2021-05-25
公司主要成本項(xiàng)目有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、廣告費(fèi)及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),房租費(fèi),水電費(fèi),問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳哪些需要納稅調(diào)整?。恳约叭绾芜M(jìn)行納稅調(diào)整?。?/span>
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2019-01-17
印花稅為及時(shí)報(bào)的罰款200元,在企業(yè)所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表中填在哪,屬于罰金,罰款和沒(méi)收財(cái)務(wù)的損失還是與取得收入無(wú)關(guān)的支出
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2022-05-12
老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),核算允許扣除的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等,需要按照合理的實(shí)際發(fā)放的工資薪金為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算,那么這個(gè)基數(shù)是僅指貨幣性的還是說(shuō)非貨幣性的也包括呀?
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2023-01-11
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2020-05-21
老師,請(qǐng)問(wèn)比如 2023年5月酒店翻新成本50000元,用銀行存款支付了,分錄借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用50000元,貸銀行存款50000元,沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)增填哪個(gè)表格呀
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2024-05-28
今年企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳200元企業(yè)所得稅,我做的會(huì)計(jì)分錄為,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,繳納稅金時(shí),借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。這樣做完之后,對(duì)當(dāng)月的利潤(rùn)表沒(méi)有影響,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額值減少了200元,期初余額不變,導(dǎo)致當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表期末余額不等于利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)加上資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,哪位高手教我下該怎么調(diào)整
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2019-04-12
我能不能把企業(yè)所得稅匯算清繳的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--工資 調(diào)到管理費(fèi)用里面去 那報(bào)表也就對(duì)不上了
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2022-04-29
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)籌建期間繳納的土地使用稅和印花稅等應(yīng)記入什么科目中,如果已經(jīng)記入到稅金及附加里,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎樣調(diào)整,都需調(diào)哪幾張表
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2021-07-22