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什么叫調(diào)增,什么叫調(diào)減?調(diào)減是會(huì)計(jì)上允許扣除10元,稅法上允許扣除20元,所以再調(diào)減10元。
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2020-04-27
請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做?款是法人自己卡上扣除的
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2020-03-16
利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用,是如何計(jì)算的?與申報(bào)企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額*25%相符,還是與申報(bào)表里的扣除小微企業(yè)減免稅額后的應(yīng)交所得稅相符?
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2022-04-22
老師,固定資產(chǎn)一次性扣除在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少算了一個(gè)月的折舊,這個(gè)得怎么辦?
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2023-07-10
公司今年在申報(bào)高企,2020年研發(fā)費(fèi)用當(dāng)時(shí)沒有加計(jì)扣除,現(xiàn)在可以在2022年第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里加技扣除嗎?該如何操作?
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2023-02-20
員工繳納個(gè)人所得稅需要扣除請(qǐng)假扣款嗎。
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2018-02-15
老師,公司無償劃撥的固定資產(chǎn),計(jì)入了營(yíng)業(yè)外支出-捐贈(zèng)支出,請(qǐng)問這筆費(fèi)用所得稅可以稅前扣除嗎?
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2023-05-12
經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),自2020年1月1日起,授予100名管理人員股票期權(quán),當(dāng)被激勵(lì)對(duì)象為公司連續(xù)服務(wù)滿 2 年時(shí),有權(quán)以每股 5 元的價(jià)格購買長(zhǎng)江公司 1 萬股股票。公司本年度確認(rèn)該股票期權(quán)費(fèi)用 400萬元。稅法規(guī)定,該股票期權(quán)(注:該年度期權(quán)費(fèi)用)在未來行權(quán)時(shí)準(zhǔn)予稅前扣除 680 萬元。具體會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該確實(shí)多少所得稅資產(chǎn)?請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下這個(gè)題,謝謝
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2023-10-19
京東開給我們公司禮品卡開票內(nèi)容為“京東E卡、預(yù)付卡、購物卡、禮品卡、預(yù)付卡銷售和充值,這些怎么做分錄。所得稅稅前扣除哪些有限制
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2017-10-09
小規(guī)模納稅人,只在2018年第四季度開了19000元的發(fā)票,但是人員工資全部是零申報(bào),也沒有其他可稅前扣除項(xiàng)目,請(qǐng)問可以直接做19000的全年一次性獎(jiǎng)金發(fā)放,按3%的稅率上個(gè)人所得稅,從而避免上10%的企業(yè)所得稅嗎?這樣合理嗎?有沒有違背相關(guān)法律法規(guī)?
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2018-12-29
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,企業(yè)用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備,符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的,在享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策時(shí),就稅前扣除的折舊部分計(jì)算加計(jì)扣除。這個(gè)政策是不是對(duì)特定的企業(yè)才可以享受?
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2024-08-14
老師,全年收入兩千塊錢,請(qǐng)問所得稅匯算清繳時(shí)稅前扣除的金額要全部列出來嗎?肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入,該怎么做?
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2016-12-28
老師,請(qǐng)問每月給員工發(fā)放的水電補(bǔ)貼及獨(dú)生子女費(fèi)會(huì)計(jì)核算時(shí)計(jì)入福利費(fèi),所得稅匯算清繳可以稅前扣除嗎
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2020-05-19
關(guān)聯(lián)方公司借用人員的工資和社保支出可以在本公司所得稅稅前扣除嗎?對(duì)方公司做其他應(yīng)收款,本公司做費(fèi)用。
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2021-03-28
上月7至9月份的企業(yè)所得稅191.45扣繳前后應(yīng)怎樣做分錄?
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2017-11-10
老師,辦公會(huì)議費(fèi)差旅費(fèi)都是在稅前據(jù)實(shí)扣除的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是限額扣除的,那這樣企業(yè)等于稅前扣除的金額少了對(duì)嗎
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2023-03-17
匯算清繳時(shí)未取得發(fā)票,可否稅前扣除
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2015-10-30
你好 請(qǐng)問固定資產(chǎn)單位價(jià)值在五百萬元以下,選擇一次性扣除,會(huì)計(jì)處理上也可以一次性扣除嗎?還是只是在計(jì)算企業(yè)所得稅可以扣除
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2024-11-28
計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)繳納所得額時(shí),特別提醒增值稅不允許扣除的原因是: 企業(yè)繳納的增值稅稅款,因增值稅是價(jià)外稅,發(fā)生銷售時(shí),直接就記入"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅"科目,不擠占成本費(fèi)用,故計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納所得額時(shí)不得扣除,老師 這個(gè)里面所說的不擠占成本費(fèi)用具體是什么意思
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2021-06-24
2018年實(shí)際使用的福利費(fèi)沒超過工資的14%,所得稅前能按工資的14%全額扣除嗎?
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2019-01-14