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請問老師,之前會(huì)計(jì)做的增值稅申報(bào)表上面的第一欄次金額錯(cuò)了,昨天我重新更正了一下,是不是企業(yè)所得稅季報(bào)上面也要重新調(diào)整了?還有城建稅、教育附加的申報(bào)表也要重新調(diào)整?
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2020-04-28
公司處置固定資產(chǎn),因?yàn)榇_認(rèn)處置的收入減去土地增值稅和未計(jì)提折舊,小于開票的收入,專管員要求要改企業(yè)所得稅申報(bào)的收入,請問怎么改呢
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2020-06-05
請問企業(yè)所得稅申報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表和實(shí)際賬上的明細(xì)不一致可以嗎?大類總額是一致的
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2024-04-09
21年對兩個(gè)全資子公司注入過投資款,這種情況下“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”中的“201從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)”要勾選“是”嗎?
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2022-06-23
外商企業(yè)如何申請開具外籍個(gè)人從外商企業(yè)取得的股息、紅利所得的免稅證明?;
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2017-06-16
國稅申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),第二季度享受過小微企業(yè)減免所得稅,本季度申報(bào)時(shí)利潤超過30萬,因此不享受小微企業(yè)減免所得稅,但是因?yàn)榈诙径认硎苓^,所以需要填寫表3,表3上請選擇減免所得稅優(yōu)惠類型中除去第2項(xiàng)不能選擇,請問我應(yīng)該選擇第幾項(xiàng)?
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2017-01-12
1 CA100000024 《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類)》第19-20行。 強(qiáng)制
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2019-05-06
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)中利潤總額欄的本期金額怎樣計(jì)算所得?
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2016-03-31
建筑行業(yè)個(gè)人所得稅企業(yè)承租承包經(jīng)營所得已取消,現(xiàn)在以什么方式申報(bào)?如何報(bào)
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2018-11-19
為什么呢,不是根據(jù)增值稅收入來申報(bào)的嗎?個(gè)人所得稅不是和企業(yè)所得稅一樣嗎?再核定征收的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào)是填A(yù)表還是B表呢?
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2019-03-04
公司一直零申報(bào)的,那這里季度申報(bào)企業(yè)所得稅是要填寫資產(chǎn)額度,之前零申報(bào)時(shí)候資產(chǎn)表填的1,和所有者權(quán)益填1,方便審核通過,這里我該怎么填?他是以萬元為單位,但是公司是零申報(bào)
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2020-07-06
本月申報(bào)去年第四季度企業(yè)所得稅,現(xiàn)賬面為盈利,本次申報(bào)可否暫時(shí)預(yù)估成本費(fèi)用,待今年匯算清繳時(shí)統(tǒng)一進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅
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2022-01-17
國稅局申請了學(xué)校免增值稅優(yōu)惠備案,我們在民政部門申請的民辦非企業(yè)單位登記證書,老師我們只申請了免增值稅,沒有申請免企業(yè)所得稅,而且也沒有關(guān)于學(xué)校免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策
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2017-09-26
老師,申請高新企業(yè),是看的企業(yè)的收入嗎,還是看企業(yè)的應(yīng)納稅所得額
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2021-07-27
老師,你好,電子稅務(wù)局這個(gè)月申報(bào)有兩個(gè)申報(bào)期限是2023年5月31日,居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),是不是這兩不用在這月申報(bào),只要在5月31日申報(bào)就可以?
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2023-01-09
老師您好,小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅季度申報(bào),一定要申報(bào)嗎
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2019-04-20
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),地稅個(gè)人所得稅申報(bào)成功并且扣款成功在哪里可以打印的?
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2018-03-13
老師,請問個(gè)人工作室是按個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅申報(bào)嗎?
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2021-12-17
建筑施工企業(yè),工地上臨時(shí)雇傭的工人工資必須在個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)。對吧?那這個(gè)工資需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎?
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2017-06-23
問下,我們是一般納稅人小微企業(yè),所得稅怎么計(jì)算減免稅額,是按照利潤總額的20%計(jì)算所得稅,還是減免20%?比如12月份利潤表里的本年累計(jì)數(shù)是5萬,怎么計(jì)算減免的稅額,所得稅申報(bào)表的減免表格怎么填?
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2021-01-11