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老師早上好,我想問一個(gè)問題,就是企業(yè)所得稅,18年第四季度需要繳納的,但是19年才計(jì)提,然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報(bào)表的不一樣了,這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
老師,我公司的股東是兩家公司,我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān),并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來,在年度所得稅申報(bào)中,需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表嗎
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2023-04-19
企業(yè)所得稅2018年沒有計(jì)提,2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,請問我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
我在填企業(yè)所得稅清算匯繳申報(bào)表,但是他要我先去企業(yè)所得稅清算報(bào)備,我是去年剛開始經(jīng)營的,我想問下這個(gè)企業(yè)所得稅清算報(bào)備誰是什么
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2019-04-14
企業(yè)的未分配利潤年底股東要分配,這個(gè)未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配?還是不交企業(yè)所得稅直接分配,股東分配之后要交個(gè)人所得稅嗎
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2019-10-25
企業(yè)是小規(guī)模納稅人,做的手工帳,企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)?是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅,是這樣的嗎?
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2017-04-02
上年度屬于小型微利企業(yè),但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒有按小型微利企業(yè)的報(bào),年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-21
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的,減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳所得稅,對(duì)年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳所得稅,其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),本月盈利12000,去年年度匯算清繳時(shí)虧損29919.18。我本月報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該在第8行次:彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)填寫數(shù)字呢?是12000還是29919.18?
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2020-07-02
老師,您好!上一年度沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,本年度匯算清繳,會(huì)計(jì)分錄是怎么寫的,是這樣嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借:利潤分配~未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款
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2020-06-05
小規(guī)模納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計(jì)得數(shù)字
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2021-07-12
經(jīng)營一個(gè)農(nóng)業(yè)合作社,企業(yè)所得稅報(bào)表17年財(cái)務(wù)費(fèi)用-85,交稅8.5 ,18年財(cái)務(wù)費(fèi)用—92,交企業(yè)所得稅9.2,19年免稅收入180000,請問別的數(shù)據(jù)都是0,請問這樣注銷時(shí)股東需要個(gè)人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
2018年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)。截止日期是什么時(shí)間
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2019-01-14
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的,可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好,因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提,直接交稅月支付了,現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借:以前年度調(diào)整,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這樣我的的賬上每個(gè)月的期末貸方余額都會(huì)多出這個(gè)數(shù),以導(dǎo)致對(duì)不到交稅的那個(gè)表格,這樣影響嗎?每個(gè)月交稅表格里都要記得減這個(gè)數(shù)出來才正確,不然就是相差這個(gè)未計(jì)提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師,企業(yè)所得稅填表時(shí)不是按10,11,12,月的利潤總額的本月金額合計(jì)數(shù)填報(bào)嗎?那我這三個(gè)月,有兩個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù),合計(jì)是正數(shù),那這個(gè)季度不是要交企業(yè)所得稅嗎?但是前半年一直是負(fù)數(shù),所以利潤總額本年累計(jì)是負(fù)的,那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅,可全年是虧損的呀?能退回來嗎還??
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅,這次所得稅是匯算清繳后的分錄,用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的,那么今年匯算清繳時(shí)這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢?
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2021-03-23
申報(bào)12月份報(bào)表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯(cuò)了,直接做到了18年的本年利潤里,我是剛接手的,需要更改嗎?
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2019-01-11
老師 請問補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財(cái)務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16