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小規(guī)模交納增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貨銀存 然后這應(yīng)交稅費(fèi)永遠(yuǎn)有余額,怎樣做才沒有余額呢
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2018-04-16
老師,我們是小規(guī)模納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目嗎?
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2020-02-17
小規(guī)模納稅人為購買商品記賬沒有應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅,但出售貨物要貸記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅呢?
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2020-07-23
各位老師們好,請問售房合同約定交首付款,但是實際沒交,需要預(yù)交增值稅嗎,需要預(yù)交土地增值稅嗎
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2020-12-08
老師我們公司以前有預(yù)交增值稅,還沒有用,本事要交增值稅,但是本月進(jìn)項稅額和上期預(yù)留就夠用,所以之前預(yù)交增值稅先放著?系統(tǒng)是不是默認(rèn)的先用進(jìn)項稅額,不夠在用預(yù)交增值稅額?
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2019-07-01
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額,進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下: 借:銷項稅額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅
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2019-11-04
在工程所在地預(yù)交了十萬增值稅。公司開發(fā)票只開了五萬的增值稅,按簡易計稅交增值稅。申報增值稅時,稅務(wù)局說,預(yù)交數(shù)不能大于實際繳納數(shù)。是這樣嗎????預(yù)交發(fā)票需要給專管員審批嗎?
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2017-06-06
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因為12月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
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2017-07-07
您好!怎么獲得億企薪稅保中的邀請碼?
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2019-08-19
增值稅稅控系列專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)的會計分錄的做法:1、實際支付的金額借:管理費(fèi)用貸:銀行存款2、按規(guī)定抵減應(yīng)交增值稅應(yīng)納稅額時:(1)為增值稅一般納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)  貸:管理費(fèi)用(2)為小規(guī)模納稅人借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用 哪應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)一直有余額嗎?
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2018-11-07
23、某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年8月購入原材料取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為10 000元,增值稅稅額為1300元,當(dāng)月銷售產(chǎn)品開具的增值稅普通發(fā)票注明含稅價款為123600元,適用的征收率為3%。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年8月應(yīng)交納的增值稅稅額為()元。 答案是123600/(1+3%)*3%=3600 為什么那個10000和1300不做處理
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2022-07-25
增值稅從已交科目轉(zhuǎn)入未交科目
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2015-10-23
交了增值稅,還要交企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-15
什么情況下交增值稅只交城建稅?
1/3376
2017-04-11
應(yīng)交而未交的增值稅應(yīng)該記哪里?
1/877
2017-04-12
是不是交了增值稅就要交印花稅?
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2017-12-08
應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
2/640
2019-05-21
同一法人單位借款,交不交增值稅?
1/995
2020-04-01
增值稅當(dāng)月交嗎還是預(yù)提下月交
1/3597
2021-02-20
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