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提是這樣做的借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬,支付是這樣做的借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,這樣對嗎?
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2016-12-02
請問老師:培訓(xùn)費直接錄入管理費用--職工教育經(jīng)費然后貸記銀行存款就可以嗎?
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2019-05-29
上個月我計提公司部分社保,借:管理費用1000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司部分)1000,這個月繳納社保,借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司部分),貸:銀行存款,但是收到社保局的單子上面發(fā)現(xiàn),我們實際應(yīng)該交980,意為多交了20,這20怎么做賬呢?
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2018-11-08
老師收到社保局的職工生育津貼是借銀存 貸應(yīng)付職工薪酬-社保金-生育保險 。發(fā)放時還要扣除職工應(yīng)付的工資 借應(yīng)付職工薪酬-社保金-生育保險 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 /銀行存款。對嗎?但是上月憑證記錄在了管理費用-工資及福利。我要怎么調(diào)整呢?謝謝!
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2019-10-23
網(wǎng)站開發(fā)價格5400元 借無形資產(chǎn)5400,貸銀行存款5400 借管理費用90,貸長期待攤費用90 這樣做分錄對嗎?
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2022-04-28
請問老師,我們公司租了一個倉庫毛坯,花錢進(jìn)行改造,然后安裝開關(guān)插頭插線等等,零兒八碎達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)花了7萬多,應(yīng)該人在建工程嗎?還是待攤??請指導(dǎo)分錄怎么做?分錄怎么做,分錄怎么做。 是借:長期待攤費用12貸銀行存款12如果一年的話就每個月借:管理費用1貸長期待攤費用1?我們租的倉庫自己裝修好了的。租期可能一年一簽訂,幾年不確定怎么癱?不是記在建工程嗎 玲老師|?官方答疑老師 你好 前面你寫的分錄是對的,有記在建工程,因為不是自己的房產(chǎn) 感覺是自問自答呢,問兩次了老師都不正面回答,我也搞不明白怎么著
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2020-05-31
每月我沒提應(yīng)付職工薪酬,按發(fā)工資實際金額直接做:借方管理費用_應(yīng)付職工薪酬,貸方銀行存款這樣可以嗎?
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2019-04-11
預(yù)付一年的商鋪租金,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月攤銷是,借:管理費用~長期待攤費用~商鋪租金 貸:預(yù)付賬款 這樣做賬對不對?
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2019-11-21
我的社保付款時 借:應(yīng)付職工薪酬——社保 貸:銀行存款 計提是時: 借:管理費用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 請問二月交了,三月沒有計提,四月交的時候怎么處理 當(dāng)月支付時: 借:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老 ——醫(yī)療等 貸:銀行存款(總合計) 計提時: 借:管理費用——社保 貸:應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老 ——醫(yī)療等(單位部分) 支付工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:現(xiàn)金/銀行存款 應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老 ——醫(yī)療(個人部分)
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2020-06-29
支付更換零部件的工資 借 管理費用 貸 銀行存款嗎? 還是 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
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2021-04-29
老師好,請問每月給員工發(fā)的月度獎金 計入什么會計科目?借:管理費用 獎金 貸:應(yīng)付職工薪酬 獎金 這樣對嗎?都是管理人員的獎金 還是直接借:管理費用獎金 貸:銀行存款
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2022-05-11
銀行賬戶對公賬戶管理費我原來都記入了管理費用辦公費,是不是記錯了,應(yīng)記入財務(wù)費用手續(xù)費
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2016-06-16
我公司有派遣人員,公司只給派遣人員發(fā)社保,而且社保是公戶對公戶轉(zhuǎn)給對方公司的,沒有發(fā)票,我記分錄是: 借:管理費用一派遣人員社保 貸:應(yīng)付職工薪酬一派遣人員社保 借;應(yīng)付職工薪酬一派遣人員社保 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2020-05-15
老師,我2月份社保是全款繳納的,現(xiàn)在社保局要退回公司承擔(dān)的那部分,我直接沖費用借銀行存款,貸管理費用對不對?原來計入應(yīng)付職工薪酬科目的還用再沖一遍嗎?
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2020-03-19
老師20年計提公會經(jīng)費: 借:管理費用 10731.66 貸:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 繳納 借:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 貸:銀行存款 10731.66 收到返還 借:銀行存款 10731.66 貸:應(yīng)付職工薪酬 10731.66 匯算清繳的時候 我的公會支出,帳載金額金額是21463.32,實際支出是10731.66嗎
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2021-05-26
4月份員工工資8000元 繳納個稅345,個稅計提怎么做賬,幫我看看下面的分錄對嗎計提借 管理費用 應(yīng)付職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 個稅繳納 借 應(yīng)付職工薪酬 個稅 貸 銀行存款
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2018-05-11
對的,老師,但是你看紅沖的時候我做的科目是借應(yīng)付職工薪酬-獎金,貸管理費用-獎金,這個是1月紅沖的,但是我12月計提是借管理費用獎金,貸應(yīng)付職工薪酬獎金,發(fā)獎金的時候多發(fā)了這個差額,等于借應(yīng)付職工薪酬獎金貸銀行存款,這個是12月的,一借一貸,應(yīng)付職工薪酬獎金這個科目在12月就平了但是1月又紅沖了,那么應(yīng)付職工薪酬獎金這個科目不就多出了嗎
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2020-02-28
老師,我們公司員工吃飯的,我直接是管理費用 福利費 銀行存款 可以嗎?沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬 福利費 有影響嗎?
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2021-12-31
老師,銀行賬戶管理費填在現(xiàn)金流量表的哪里
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2016-03-02
領(lǐng)導(dǎo)報電話費,發(fā)票是個人開頭,計入福利費,通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎 還是直接計入借管理費用福利貸銀行存款
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2019-09-22
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