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老師符合條件的企業(yè),免征的增值稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入—免稅收入是嗎?那么相應(yīng)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅,是直接不計(jì)提也不繳納,還是計(jì)提后,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2019-04-24
我們是建筑勞務(wù)分包公司,增值稅一般納稅人簡(jiǎn)易征收。五月份在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了增值稅 ,五月份我們購(gòu)置了金稅盤,請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表這樣填寫的行嗎,
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2020-06-08
請(qǐng)問,勞務(wù)派遣公司差額征稅,申報(bào)增值稅按差額申報(bào)的收入,稅務(wù)提示風(fēng)險(xiǎn)收入不一致,這個(gè)要怎么處理
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2023-02-15
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人的征收率為1%時(shí),下列說法中不正確的是(?。?。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%,選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%,選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
金稅四期對(duì)稅收征管的影響
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2022-12-06
老師 旅行社一般納稅人,2020年實(shí)施免征增值稅?有相關(guān)文件嗎
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2020-04-09
醫(yī)療美容行業(yè)可以按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅?
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2019-11-29
申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),提理”調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯(cuò)誤代碼:(103),異常原因:101003092000002;出現(xiàn)系統(tǒng)異常,需聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理,這是什么原因,要怎么處理?
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2019-10-13
小規(guī)模沒超過9萬免征的增值稅做營(yíng)業(yè)外收入,進(jìn)而免征的地稅還用做營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-07-10
我上個(gè)月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
我司參加了中行的日積月累的理財(cái)產(chǎn)品,本月收入了172.61的理財(cái)分紅,請(qǐng)問是否需要繳納增值稅, 是否需要開票,怎樣進(jìn)行增值稅申報(bào)
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2017-11-01
請(qǐng)問老師,收到稅局增值稅增量留抵退稅,如果會(huì)計(jì)分錄是這樣做,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那進(jìn)行這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的處理的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法依據(jù)是什么,現(xiàn)流指定什么[比心]
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2022-06-10
老師您好,請(qǐng)問:國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于廢止《車輛購(gòu)置稅征收管理辦法》的決定是什么意思???是以后買車時(shí)不用繳納購(gòu)置稅嗎?
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2019-08-16
個(gè)體戶沒有賬,核定征收,如何確定增值稅月銷售額10萬以內(nèi)?
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2019-07-08
定額征收 核定征收 定期定額這幾個(gè)有什么區(qū)別?那個(gè)對(duì)個(gè)體戶比較好?所得稅和增值稅都怎么計(jì)算?季度超過30萬要怎么算增值稅和所得稅?
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2019-08-21
匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外收入是小微企業(yè)免征的增值稅收入?,F(xiàn)在在申報(bào)的時(shí)候填寫營(yíng)業(yè)外收入是要征稅的 像這樣的政府政策收入不是不繳納的嘛 怎么填寫報(bào)表呢
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2019-05-22
在地稅自行申報(bào)這個(gè)印花稅,品目要選擇那個(gè)
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2017-08-24
小微企業(yè) 單筆收入140000借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅請(qǐng)問月底如何結(jié)轉(zhuǎn) 這筆增值稅
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2018-11-07
企業(yè)收到稅務(wù)退回增值稅留底稅額返還 會(huì)計(jì)分錄是不是 借:銀行 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅呢
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2022-05-25
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失: (5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2018年5月購(gòu)進(jìn)投入用,票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90萬元已經(jīng)過認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,殘值。 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10元,1,增值稅專發(fā)票已于進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。 要求: (1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法; (2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
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2022-05-29