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生產(chǎn)企業(yè)出口退稅報關(guān)單的境內(nèi)貨源地是指采購原料地,還是本公司生產(chǎn)地?還有如果單證不全退不了稅,是否就只能享受免抵,不用出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷吧?若享受免抵還要什么手續(xù)嗎?
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2019-06-03
增值稅申報表全年累計出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計出口銷售額怎么處理?增值稅申報表多申報了200多萬
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2020-09-27
老師,我們1月份申報有外銷收入,計提應(yīng)收出口退稅款分錄為:借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅 1月份未申報退稅, 2月份無外銷只有內(nèi)銷,應(yīng)退稅款又抵減了2月份內(nèi)銷這部分銷項稅額,目前還有應(yīng)退稅額,2月份抵減內(nèi)銷這部分銷項稅怎么做分錄?2月份也沒申報退稅
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2021-03-15
1香煙出口,在國內(nèi)已經(jīng)交過的2道消費稅 會退還給出口商嗎?2香煙出口環(huán)節(jié)免稅,免的是什么稅?3 香煙出口,在國內(nèi)交過的增值稅進(jìn)項可以抵扣嗎?
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2022-06-25
外貿(mào)企業(yè)出口退稅。例如,7月5號在電子口岸查到6月出口的某報關(guān)單信息已收齊,在7月開具出口發(fā)票,供應(yīng)商也在7月5日開具采購供貨發(fā)票。在申報增值稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(征退稅率有差異所以有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)、以及申報外貿(mào)企業(yè)出口退稅時,該筆報關(guān)單、出口發(fā)票、采購發(fā)票是在7月申報(所屬期為6月)?還是在8月申報(所屬期為7月)?
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2023-12-15
出口退(免)稅出口貨物收匯申報錄入 中的 ”收入憑證號“是什么? 是水單中的業(yè)務(wù)編號嗎
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2017-11-27
出口免抵退賬務(wù)這么做是對的嗎? 貨物出口并確認(rèn)收入實現(xiàn)時, 根據(jù)出口銷售額(FOB價)做如下會計處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)    貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會計處理:   借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算“應(yīng)退稅額”做如下會計處理:   借:應(yīng)收補(bǔ)貼款——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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2020-07-16
假設(shè)2018年6月10日收到國稅局退稅款3000元。 摘要:計提應(yīng)收增值稅退稅款:27000/(1+17%)*13% 借:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000 貸:應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅----出口退稅 3000 摘要:收到退稅款借:銀行存款----建行(人民幣) 3000 貸:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000老師這樣處理可以嗎?
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2018-04-13
生產(chǎn)出口企業(yè)購入小轎車,出口貨物 ,認(rèn)證的小轎車增值稅專用發(fā)票的稅額能退稅嗎?
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2015-10-20
公司要出口貨物,給對方開具發(fā)票,發(fā)票上的賬號,對于出口退稅,有沒有什么具體要求?
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2018-09-04
貿(mào)易出口公司,如果我們出口設(shè)備,負(fù)責(zé)安裝等技術(shù)服務(wù),那可以嗎?如果可以怎么退稅?
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2019-03-13
出口退稅,出口貨物明細(xì)申報錄入,錄入第二張報關(guān)單的序號是接著第一張接續(xù)編嗎?
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2018-01-05
貿(mào)易型出口企業(yè),出口的商品不享受退免稅政策,那采購的這個商品進(jìn)項還能抵扣么?
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2024-02-23
我公司在去年出口一批貨物,當(dāng)時開了發(fā)票,進(jìn)行了增值稅納稅申報,但是并未進(jìn)行出口退稅申報,現(xiàn)在來申報出口退稅可以嗎?那么申報的數(shù)據(jù)和這個月增值稅申報的數(shù)據(jù)不一致不會有疑問咯?
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2022-03-08
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進(jìn)項910元本期申報出口退稅金額 12750元,作進(jìn)項轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進(jìn)項910元本期申報出口退稅金額 12750元,作進(jìn)項轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
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2017-05-11
老師你好,想問一下,我公司有外貿(mào)公司和工廠,平時是外貿(mào)公司出口貨物,收款和退稅的。現(xiàn)在因為出口了口罩,出口口罩需要在報關(guān)單上寫上工廠的名字。并且有代理協(xié)議?,F(xiàn)在是工廠的海關(guān)系統(tǒng)查到了工廠出口的記錄。那這樣,是不是相當(dāng)于外貿(mào)公司變成了代理出口公司。退稅操作那些都要按代理企業(yè)的那一套走?(如代替工廠收錢,扣除服務(wù)費后把大頭的貨款打給工廠,退稅也是工廠去退)
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2020-07-15
出口退稅申報,被稅務(wù)局退回來,錯誤更改以后為什么不能提交
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2023-03-07
出口退稅的貿(mào)易企業(yè)采購發(fā)票,到退稅收到稅款,賬務(wù)怎么處理
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2017-12-25
出口退稅外貿(mào)企業(yè)取得退稅的進(jìn)項發(fā)票一張,如何申報增值稅
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2020-06-11
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