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老師您好,我想知道減免所得稅優(yōu)惠明細表的第一行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的累計金額是怎么算出來的,謝謝
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2020-07-30
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒有交企業(yè)所得稅,是不是很危險,會有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
國家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的,本單位購進蔬菜沒有取得發(fā)票,這樣的話是不是匯算清繳的時候,沒有發(fā)票的這個成本是要進行調(diào)增處理,然后補交企業(yè)所得稅,是嗎?
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2018-06-27
9. 2018年10月,甲公司以300萬元購買了某種金融資產(chǎn),并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當年12月31日,該金融資產(chǎn)的公允價值為340萬元; 2019年,甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn),12月31日該金融資產(chǎn)的公允價值為290萬元。2020年1月,甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素,寫出甲公司購買、出售該金融資產(chǎn)的會計處理,以及在資產(chǎn)負債表日對于公允價值變動、確認遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅
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2019-09-23
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時候當月計提當月扣錢,借:所得稅費用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對然后做調(diào)整 借:所得稅費用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
2019.1-3月預(yù)繳了企業(yè)所得稅6351.31怎么做帳,怎么計提怎么做會計分錄,次月我繳納了剩余未交企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
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2019-04-11
在17年的匯算清繳里面調(diào)增公司費用扣除,交了6千的企業(yè)所得稅。沒有調(diào)賬,這個6千的企業(yè)所得稅該如何做分錄啊?
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2018-06-11
2019年購入的原材料和勞務(wù)費至2020年5月多都沒有收到發(fā)票,企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做賬
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2020-07-12
老師,我們是小規(guī)模公司,2021的利潤總額是1036321.39元,該交多少企業(yè)所得稅??要想把企業(yè)所得稅控制在5000元內(nèi),需要多少成本票?
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2021-12-27
個人獨資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個人所得稅后分配項目,投資者收到后要不要再交個人所得稅?
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2019-05-04
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢?
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2022-04-09
做紙箱生產(chǎn)及銷售的公司,請問如何可以降低企業(yè)所得稅?稅局要求我司按主營業(yè)務(wù)收入*3.5%*25%為交企業(yè)所得稅的標準
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2016-05-19
老師,收到退回2020年企業(yè)所得稅,沒有以前年度損益,怎么做分錄呢? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 下一筆怎么做
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2021-07-14
老師,請問一下您,小規(guī)模納稅人,到年底了怎么看才知道要交企業(yè)所得稅,開票出去多少才叫企業(yè)所得稅呢?要怎么算呢?
1/1007
2019-12-19
企業(yè)所得稅去年的虧損,是不是要把去年的年報報了才可以,我沒有報去年的企業(yè)所得稅,就申報交稅了,這個怎么辦?
1/1550
2019-04-17
企業(yè)所得稅是總利潤的百分之二十五吧?如果有建安收入虧損,銷售收入盈利,總利潤是虧損的,用不用交企業(yè)所得稅呢?
1/1236
2017-08-14
老師,2020年第二季度企業(yè)所得稅季報填錯了,但是是沒有稅款的,過了申報期,可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢,重新填寫嗎?謝謝
1/1714
2020-07-24
老師您好,請問,我公司瓶A準備用一個知識產(chǎn)權(quán)評估作價1000萬投入另一個企業(yè)B,占B公司股份51%,假如已經(jīng)辦理好了工商變更,這1000萬A公司的財務(wù)應(yīng)該怎么處理,是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅,在企業(yè)所得稅稅年報上這1000萬怎么處理?這1000萬的入賬依據(jù)是什么? 對B公司,這1000萬的入賬依據(jù)是?后續(xù)財務(wù)稅務(wù)上怎么處理?企業(yè)所得稅年報怎么處理?
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2019-08-15