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外帳沒有發(fā)票,到時所得稅又要交25%,其不是得不償失
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2017-03-20
21年底沒錢交所得稅,所以賬上報表和稅務系統(tǒng)上報財務報表利潤不一致。請問匯算清繳的時候可以調(diào)相同,再補交所得稅嗎?
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2023-03-17
本年利潤指的是利潤總額吧?如果結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤貸方余額,再做一步借:所得稅費用 貸:應交稅費――應交所得稅還需要做什么分錄嗎?
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2019-04-10
之前那會計2019年12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時,少結(jié)轉(zhuǎn)了88000,導致企業(yè)所得稅多繳了4400,問題一那匯算清繳時怎么調(diào)回來呢?填那個表?問題2,期初建賬按調(diào)完的財務報表建賬,導致應交稅費應交所得稅科目借方余額4400對嗎?,問題3,報財務報表年報時按調(diào)完的表報嗎?
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2020-03-25
老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅,我知道不影響今年的所得稅匯算清繳,但是我想問下今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調(diào)整的所得稅在所有者權(quán)益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
實行核定征收的涉稅建筑企業(yè)(包括企業(yè)所得稅、個人所得稅)已按銷售收入等交納稅款,在后期是否還存在個人所得稅、企業(yè)所得稅的涉稅風險!
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2018-02-26
個體經(jīng)營所得季報是累計所得,第四季度的經(jīng)營所得實際就是年度匯算的經(jīng)營所得,為什么年度匯算和第四季度預交稅款差別很大呢?
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2023-02-09
2015年漏記了1萬收入,造成補交所得稅150元,滯納金80元,已經(jīng)補交完畢。收入1萬,所得稅,滯納金,怎么做分錄呢?
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2019-03-16
老師,我想問一下,就是我每個月要交1個點的增值稅,那報所得稅的時候也要交1個點左右的所得稅是吧
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2023-12-06
我們老板說把公司改成合伙企業(yè)就不用交稅,是這樣嗎?不用交什么稅呀?是企業(yè)所得稅,還是個人所得稅呀?
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2017-12-01
非同一控制下的企業(yè)合并凈利潤的調(diào)整考慮內(nèi)部交易 考慮內(nèi)部交易遞延所得稅對所得稅費用的影響么?
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2017-03-21
老師好!19年利潤虧損1萬沒交所得稅,20年匯算清繳時調(diào)增后補交了100多所得稅,這個會計分錄要怎么做
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2020-06-03
老板個人將錢借給公司,公司怎么賬務處理,還有是否要交企業(yè)所得稅,印花稅。后期取出是否要交個人所得稅?
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2019-07-06
代扣代繳個人所得稅,到底是通過“其他應付款-代扣代繳”科目,還是通過“應交稅費-應交個人所得稅”科目入賬?
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2018-05-09
請問公司員工的個人所得稅是由公司承擔的,計提時做借:營業(yè)外支出 貸:應交稅費-應交個人所得稅 可以嗎?
2/2107
2019-05-11
今年收入比較多,為了不交所得稅,暫估了成本。明年5月份之前收回成本票可以不呢。今年就不交所得稅了!
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2019-11-28
那我做完2019的匯算清繳以后又補交了2019年的企業(yè)所得稅,沒有計提,分錄也跟1月份交的所得稅是一樣的嗎?
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2020-06-15
老師您好:我的問題是計提經(jīng)營所得個人所得稅的分錄如果是借:稅金及附加 貸:應交稅費--應交經(jīng)營個人所得稅,那在利潤表中就不能單獨體現(xiàn)經(jīng)營個人所得的數(shù)據(jù)了,原來企業(yè)所得稅是在利潤總額下邊兒提現(xiàn)的??梢杂嬏釙r,借方記入所得稅科目嗎?謝謝老師
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2019-04-12
" 我司申報企業(yè)所得稅,季度可以享受小微減免,年度不符合,享受不了,那賬務怎么處理?1、如1季度末計提:借:所得稅,貸:應交稅費-應交所得稅; 2、下個月申報后, 借:應交稅費-應交所得稅,貸:營業(yè)外收入; 3、到三季度或年度無法享受時,借:所得稅(當期+前期享受減免),貸:應交稅費-應交所得稅; 疑問:那前期享受減免計入營業(yè)外收入科目金額直接轉(zhuǎn)入本年利潤了,所以營業(yè)外收入科目計的減免稅不用做任何調(diào)整是嗎"
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2023-03-13
請問老師:湖北這邊的企業(yè)所稅是0.25*0.2*0.5=0.025繳納企業(yè)所得稅的,如盈利10000元,是交250的企業(yè)所得稅,請問一下,總公司是在河南,分公司在湖北,獨力核算的話,企業(yè)所得稅稅率是多少,盈利10000元,是交多少企業(yè)所得稅?
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2023-04-01