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老師您好,我們公司包員工午餐,有時(shí)候自己買菜回公司煮,有時(shí)候一起出去外面吃,前任會(huì)計(jì)入賬直接是 借:管理費(fèi)用-職工福利薪酬-員工餐費(fèi) 貸:銀行存款 一直都是這樣入賬,這樣沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目可以嗎?
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2020-07-28
老師在嗎,請(qǐng)問(wèn)下新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),教育經(jīng)費(fèi),社保費(fèi),公積金,都是要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)/教育經(jīng)費(fèi)/社保費(fèi)/公積金嗎?沒(méi)有以前的科目了吧,預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目還有嗎?還是發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候直接計(jì)提管理費(fèi)用這些?企業(yè)計(jì)提的員工旅游費(fèi)屬于福利費(fèi)嗎?
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2020-03-10
發(fā)放工資的時(shí)候是發(fā)生活費(fèi)的,發(fā)了以后再入帳,那這樣的話,分錄還是要“借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫(kù)存現(xiàn)金;借生產(chǎn)費(fèi)用—工資,貸:應(yīng)付職工薪酬”這樣寫嗎?能不能簡(jiǎn)化,直接“借生產(chǎn)費(fèi)用—工資,貸:庫(kù)存現(xiàn)金”
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2017-03-23
公司的工資表中各類社會(huì)保險(xiǎn),福利,加班補(bǔ)償?shù)荣M(fèi)用算在一起的,可以記入應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)嗎
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2017-09-05
請(qǐng)問(wèn),我們公司沒(méi)有食堂,但是員工是管飯的,產(chǎn)生的飯費(fèi)是有發(fā)票的,我們公司有內(nèi)部的用餐標(biāo)準(zhǔn),請(qǐng)問(wèn)我做賬的時(shí)候是發(fā)生時(shí)直接計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi),然后月末計(jì)提這部分發(fā)生的的福利費(fèi),還有工裝,和一些員工宿舍的補(bǔ)助,宿舍是自己租的,有發(fā)票的費(fèi)用公司給承擔(dān)了一部分,我都是按照上面的方式做的賬,請(qǐng)問(wèn)我這部分都涉及了哪些納稅義務(wù),應(yīng)該如何調(diào)整
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2019-09-16
工會(huì)經(jīng)費(fèi)什么時(shí)候放在應(yīng)付職工薪酬?什么時(shí)候放在管理費(fèi)用科目?.
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2016-10-29
請(qǐng)問(wèn)下老師,應(yīng)付職工薪酬中,我本年計(jì)提了工資42247,發(fā)放工資48447,按我張載金額,實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別填多少呢?因?yàn)?7年1月發(fā)放的16年是12月份的工資,17年12月計(jì)提了本月的工資,匯算清繳
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2019-04-28
老師,請(qǐng)問(wèn)下 計(jì)提工資時(shí)候分錄:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 工資發(fā)放時(shí)候:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 但是有一筆工資不用發(fā)退回來(lái)了。這一筆怎么入賬呢。
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2020-01-02
應(yīng)付職工薪酬工資薪金借方金額為5000,貸方金額為4000(計(jì)提工資數(shù)),匯算清繳前未發(fā)工資500 根據(jù)以上數(shù)據(jù)請(qǐng)問(wèn)A 105050這個(gè)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額分別填多少
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2022-04-12
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)付職工薪酬,還是管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-工資。我們是工廠,車間人員工資要分?jǐn)偟匠杀荆菃?/span>
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2022-01-11
公司付給勞務(wù)派遣公司派遣員工的工資怎么做分錄?(工資是勞務(wù)公司代發(fā)的,能不能在工資發(fā)生的當(dāng)月計(jì)提工資,然后收到勞務(wù)公司開(kāi)的發(fā)票后沖應(yīng)付職工薪酬)
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2021-12-21
公司剛成立工會(huì)組織,每月工會(huì)經(jīng)費(fèi)是不是以月工資總額2%計(jì)提,然后計(jì)提部分的40%上繳納工會(huì)(地稅代扣),剩下60%的部分留存企業(yè)自用,那么實(shí)際是分錄是不是:(1) 計(jì)提:借:管理費(fèi)用--工會(huì)經(jīng)費(fèi) (金額為工資總額2%) 貸:應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi)(金額為工資總額2%) ,(2)地稅代扣時(shí): 借: 應(yīng)付職工薪酬---工會(huì)經(jīng)費(fèi) (金額為工資總額2%*40%) 貸:銀行存款 ,聽(tīng)說(shuō)還有工會(huì)后期返還部分工會(huì)經(jīng)費(fèi),該如何入帳, 對(duì)于以上分錄及問(wèn)題
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2017-06-07
購(gòu)買職工福利費(fèi)的專用發(fā)票的稅額不能抵扣么?這道題稅額一起計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)”中
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2017-08-21
食堂的調(diào)味品、醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷,這些可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎?還是要先計(jì)提應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)?
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2018-07-11
做丁字帳時(shí),計(jì)提工資,比如:借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)管理費(fèi)用要輸入丁字帳的借方嗎?如果需要的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),管理費(fèi)用是不是增多了?
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2016-10-20
我公司,屠宰行業(yè)。外包腸。每月用鴨子只數(shù)乘以單價(jià)算出一個(gè)應(yīng)收鴨腸金額。每個(gè)月我們代它們收錢。其中有一部分賣出的產(chǎn)品做賬成絕味應(yīng)收賬款。沒(méi)賣出的按剩余數(shù)量乘以單價(jià)1,錄入為二級(jí)鴨腸。月底做二級(jí)鴨腸銷售出庫(kù)生成憑證。但是絕味成本我有點(diǎn)弄不明白。絕味成本=應(yīng)計(jì)提工資+應(yīng)收÷1.09 其中應(yīng)計(jì)提工資=絕味應(yīng)收-應(yīng)收+二級(jí)鴨腸價(jià)稅合計(jì) 應(yīng)計(jì)提工資 分錄為 借 生產(chǎn)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 首先 絕味成本不理解,其次 為什么做應(yīng)計(jì)提工資,別人的做計(jì)提工資干什么
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2020-05-05
輔助生產(chǎn)車間發(fā)生的勞務(wù),可以借記在建工程,貸記應(yīng)付職工薪酬嗎 這是固定資產(chǎn)重新 先用在建工程歸集改造 老師講的是貸記生產(chǎn)成本借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,然后借在建工程,貸生產(chǎn)成本 可不可以,直接借在建工程,貸應(yīng)付職工薪酬
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2020-01-02
匯算清繳發(fā)現(xiàn)有部份的職工福利費(fèi)沒(méi)有進(jìn)應(yīng)付職工薪酬,這部份應(yīng)該怎么處理
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2019-04-28
管理費(fèi)用中的職工福利費(fèi)用過(guò)渡應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)嗎,有什么區(qū)別
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2019-09-17
請(qǐng)問(wèn)老師 計(jì)提工資時(shí) 借 管理費(fèi)用一工資 4350 貸 應(yīng)付職工薪酬一工資 4350 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬一工資 4350 貸 其他應(yīng)收賬款一個(gè)人承擔(dān)社保 350 貸 銀行存款 4000 管理費(fèi)用一工資 里含個(gè)人承擔(dān)社保嗎 要昰含的話 這部分要扣回來(lái) 算到費(fèi)用里昰不昰不合適
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2020-05-23