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個(gè)人所得稅申報(bào)中,本期收入是指實(shí)際發(fā)到手的金額,本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額,是這樣嗎
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2020-03-14
一般納稅人,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額87878.17-進(jìn)項(xiàng)稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報(bào)表中上期留抵稅額就是稅對(duì)不?不是金額,可以直接銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
老師,做賬的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)按正常的分錄做。但是有的進(jìn)項(xiàng)這期沒(méi)抵扣,下期抵。那這期賬上的銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就和當(dāng)期實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)不一致了?是不是賬目上的要和實(shí)際的要一致
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2016-05-31
比如一個(gè)公司,2017年長(zhǎng)期借款里面保證借款和抵押借款沒(méi)有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開(kāi)始沒(méi)有計(jì)劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
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2019-07-02
老師就是我們購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán),不是可以全額抵扣增值稅嗎?現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄,以后有抵扣在做,還是現(xiàn)在就可以做呢
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2018-09-30
老師,出口退稅里面的內(nèi)容,對(duì)于應(yīng)納稅額絕對(duì)數(shù)<或=退稅限額的時(shí)候,免抵稅額=退稅限額-應(yīng)納稅額絕對(duì)數(shù),那么留抵稅額等于什么減去什么
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2019-07-03
如果當(dāng)期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),且進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了認(rèn)證,結(jié)果當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí),把進(jìn)項(xiàng)稅額填在了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,下月有銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)稅務(wù)不允許抵扣,有什么辦法呢
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2018-07-28
請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵退稅 如果4月有稅 5月發(fā)生留抵 后期連續(xù)六個(gè)月都有留抵 可以申請(qǐng)退稅嘛?
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2019-05-14
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉(zhuǎn)讓 ,那么對(duì)于債權(quán)人而言,怎么實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)呢
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2023-06-15
假如當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票30份 50萬(wàn) 稅額 8.5萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法區(qū)分 這里的意思是我當(dāng)月取得的全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎? 然后不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 乘 (當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額+免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)/當(dāng)期全部銷(xiāo)售額
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2017-12-07
老師本期應(yīng)納稅減征額,要手動(dòng)填寫(xiě)嗎?應(yīng)納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的專(zhuān)票,已經(jīng)要減免那里全都抵扣了,這份發(fā)票要不要認(rèn)證呢?
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2017-10-24
購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做"進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出"的會(huì)計(jì)處理
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2018-06-28
是園林綠化公司,是一般納稅人,購(gòu)進(jìn)的免稅苗木票可以入進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎?
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2019-04-10
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)藥的話,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?發(fā)票是普票,上面標(biāo)注了免稅。
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2019-08-05
我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具苗木免稅票,對(duì)方為一般納稅人,能不能抵扣
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2019-10-16
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)苗木,收到注明免稅的增值稅普通發(fā)票,可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
1/1619
2017-12-26
生產(chǎn)型出口企業(yè),本月有繳納增值稅,同時(shí)產(chǎn)生了免抵額,如何繳納附贈(zèng)稅
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2017-07-17
為什所得稅季報(bào)表附表A201030報(bào)不了提示尚未填報(bào)A200000表,那我減免怎么抵扣
2/984
2019-10-18
免抵退稅申報(bào)匯總表中的與增值稅納稅申報(bào)表差是負(fù)數(shù)是代表什么呢
1/5521
2019-09-10