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進(jìn)項(xiàng)稅是16%的,4月是開(kāi)13%的,這樣留抵稅額很大,要是想交點(diǎn)增值稅怎么交,具體怎么賬務(wù)處理
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2019-04-02
《進(jìn)項(xiàng)留底抵欠通知書》需要找稅管員批嗎?還是直接去大廳處理?那附加稅是零申報(bào)還是怎么弄?
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2019-02-15
請(qǐng)問(wèn)老師,本月我比如說(shuō):銷項(xiàng)稅 1000,進(jìn)項(xiàng)稅 1200,進(jìn)項(xiàng)多出200,作留抵,那么,是不是要作筆分錄轉(zhuǎn)一下?
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2019-07-13
本月銷項(xiàng)稅額36686、進(jìn)項(xiàng)稅額37538上月留低稅28930、要怎么操作比較好、本月進(jìn)項(xiàng)稅要全部勾選抵扣嗎?
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2022-03-28
上月的部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有認(rèn)證(年底得交點(diǎn)稅了)一月能全部認(rèn)證 留存抵扣嗎?會(huì)不會(huì)太明顯了
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2017-01-11
老師 已抵扣進(jìn)項(xiàng)沖紅只需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 庫(kù)存商品不用轉(zhuǎn)出來(lái)嗎 沖紅的發(fā)票要留著做賬嗎
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2020-06-03
各位老師,早上好,想問(wèn)下,當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),只有一張進(jìn)項(xiàng),這張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣,開(kāi)成留抵,不用交增值稅,月末是不是不用做增值稅的相關(guān)分錄?
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2019-06-17
你好,我是一個(gè)基層稅務(wù)局的工作人員。一戶企業(yè)當(dāng)期免抵3880000,附加稅計(jì)稅依據(jù)3060000,這樣就有個(gè)差額。他又有個(gè)3080000的留抵,附加稅有沒(méi)有少交呢
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2021-07-15
因公司停產(chǎn)前銷項(xiàng)稅有八萬(wàn),現(xiàn)公司陸續(xù)購(gòu)原材料取得進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn)。稅務(wù)局讓去辦理留抵抵欠,把進(jìn)項(xiàng)沖減銷項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我需要做賬務(wù)處理嗎
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2017-12-22
深圳星途大酒店報(bào)稅實(shí)操那里,增值稅申報(bào)表填寫,銷項(xiàng)稅不是被進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完了嗎還有留抵,本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄數(shù)據(jù)哪里來(lái)的呢???
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2019-04-13
沒(méi)有收入,收到的材料票,費(fèi)用票,費(fèi)用票直接入賬,進(jìn)項(xiàng)材料票是放在一邊等發(fā)生收入后再認(rèn)證抵減還是可以先認(rèn)證發(fā)票,放在賬上留抵?
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2018-01-10
你好老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅一般納稅人申報(bào)-增值稅納稅申報(bào)表附列資料四(稅額抵減情況表)這個(gè)表,我本月無(wú)進(jìn)項(xiàng),都是銷售額與上期留底進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2021-11-25
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用做賬務(wù)處理的話,那增值稅留抵稅額二級(jí)科目如何形成,賬務(wù)上又如何將上月未抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)寫到下個(gè)月
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2021-12-14
老師,稅控維護(hù)費(fèi)如果繳費(fèi)當(dāng)月不用于抵扣增值稅(因?yàn)橐呀?jīng)有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額),申報(bào)增值稅時(shí)需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表么?還是等用到時(shí)再填?
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2019-09-03
老師好!一般納稅人申報(bào)增值稅本月有留抵,再申報(bào)280稅控系統(tǒng)主表是不是就是-280了,這種情況可以先不申報(bào),等下月能抵稅再報(bào)可以嗎?
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2020-08-01
老師我想問(wèn)下,本期增值稅已經(jīng)用上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅全額抵扣,故本期應(yīng)納稅額為零,那么本期購(gòu)買稅控服務(wù)費(fèi)280元,還能再申報(bào)減免稅嗎
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2021-03-08
12月支付首次防偽稅控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)共820,公司當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)留抵額,那1月初申報(bào)12月份增值稅報(bào)表時(shí),需要填減免額抵扣表么?
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2017-01-11
軟件企業(yè)備案成功之前進(jìn)項(xiàng)稅做賬了,但是報(bào)稅時(shí)不讓抵扣,增值稅申報(bào)表一直顯示留底抵,那這種需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是無(wú)需再處理?
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2019-04-16
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選了就叫認(rèn)證發(fā)票,然后勾選了但抵消銷項(xiàng)發(fā)票后還多了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票叫留抵稅額是嗎?沒(méi)有勾選就叫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎,
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2022-08-16
老師 記賬軟件上進(jìn)項(xiàng)稅額有余額 但是申報(bào)稅時(shí) 我已經(jīng)把留抵的余額給抵掉了 申報(bào)是對(duì)的 但是記賬軟件不對(duì)了 怎么辦?用什么分錄調(diào)整?
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2020-05-06