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還在營(yíng)業(yè)中的大型商場(chǎng)重新專修,改造,產(chǎn)生的裝修費(fèi),是根據(jù)籌建期入賬?還是?
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2018-11-06
在市場(chǎng)上交易的金融資產(chǎn)的基本類型是債務(wù)工具、權(quán)益工具和衍生工具,對(duì)嗎
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2020-06-30
我們公司是生產(chǎn)加工型的,有些材料不是一次性用完的,這種要怎么算成本呢
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2021-05-06
我是小型餐館的,為什么我的發(fā)票開具是(行業(yè)分類)生活服務(wù)?不是餐飲服務(wù)嗎?
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2019-07-01
請(qǐng)問(wèn)公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,但是型號(hào)不同,請(qǐng)問(wèn)成本核算用哪個(gè)方法進(jìn)行核算?
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2022-01-18
老師,你好!我想請(qǐng)問(wèn)一下商貿(mào)型企業(yè)的月度總產(chǎn)值怎么算呢
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2021-09-23
請(qǐng)問(wèn),大型設(shè)備更新改造,為什么被替換的賬面價(jià)值100要減呢
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2021-04-12
老師好,股利增長(zhǎng)模型是怎么得出來(lái)的呢?總是記不住也不理解
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2020-08-03
2019年2月1日,甲公司(一般納稅人)購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為500000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅頷為80000元,取得運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票,其中運(yùn)費(fèi)2500元,增值稅250,款項(xiàng)已通過(guò)銀行存款支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,價(jià)值30000元,購(gòu)進(jìn)該批原材料時(shí)支付的増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為4800元;支付安裝工人工資4900元。假定不考慮其他稅費(fèi)。下列基于上述資料的會(huì)計(jì)論斷中,正確的有() A.該設(shè)備購(gòu)入時(shí)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅為80250元 B.該設(shè)備的入賬成本為537400元 C.安裝設(shè)備領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣 D.安裝設(shè)備領(lǐng)用庫(kù)存商品應(yīng)視同銷售處理
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2020-04-30
6月28日,購(gòu)人一臺(tái)不需要安裴的生產(chǎn)設(shè)備N并投人使用,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為120 萬(wàn)元,增值稅稅額為15.6萬(wàn)元。購(gòu)進(jìn)設(shè)備發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)2萬(wàn)元,增值稅稅額為0.12萬(wàn)元,已取得增值稅專用發(fā)票,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為2萬(wàn)元,采用年限平均法計(jì)提折舊。會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-04
紅星有限公司為增值率一般納稅人,其本月進(jìn)口產(chǎn)品200000元海關(guān)征收26000元增值稅,發(fā)生運(yùn)費(fèi)2000元裝,裝卸卸費(fèi)和包裝費(fèi)500元,向農(nóng)民收購(gòu)免稅產(chǎn)品30000元,購(gòu)入原材料300000,增值稅專用發(fā)票上注明增值稅510000,本月銷產(chǎn)品1000000元適用的增值稅稅率13%請(qǐng)問(wèn)該企業(yè)相應(yīng)繳費(fèi)的稅值稅稅額是多少?
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2023-12-16
營(yíng)改增后房屋建筑物領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料的增值稅應(yīng)如何處理 應(yīng)轉(zhuǎn)出還是記入待代扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2018-04-25
工業(yè)企業(yè),只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,但是有2種型號(hào),這樣的月末需要做哪些賬務(wù)處理
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2018-04-18
申報(bào)企業(yè)所得稅,根據(jù)填表內(nèi)容自動(dòng)生成小型微利企業(yè),可否有選擇性不享受
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2017-04-17
剛接手的營(yíng)業(yè)中的生產(chǎn)型公司,期初的庫(kù)存商品,和在產(chǎn)品,都需要盤點(diǎn)清楚嗎,
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2020-05-26
編制現(xiàn)金流量表時(shí),t型賬戶下面為啥顯示銀行存款這個(gè)科目不產(chǎn)生現(xiàn)金流
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2020-07-14
生產(chǎn)型的出口企業(yè)發(fā)票怎么開,細(xì)節(jié)要注意哪些,還有稅率是選擇“免稅”還是0%
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2019-04-23
某企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,九月份銷售一批高爾夫球桿開具增值稅專用發(fā)票,取得不含增值稅銷售額300萬(wàn)元,增值稅稅額51萬(wàn)元,當(dāng)月令銷售一批高爾夫球開具普通發(fā)票,取得含增值稅銷售額4.68萬(wàn)計(jì)算,該企業(yè)九月份應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額,假設(shè)增值稅基本稅率按17%考慮
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2020-06-21
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)〔2004〕112號(hào))的規(guī)定,對(duì)增值稅一般納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,可以用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。我們公司留抵欠稅后,還交到500多的增值稅,附加是以500多增值稅來(lái)算么?
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2020-11-02
季度增值稅申報(bào)時(shí),我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票一共加起來(lái)不含稅銷售額8萬(wàn)多,所以填寫主表時(shí)小微銷售那里填8萬(wàn)多,結(jié)果增值稅專用發(fā)票代開比對(duì)不通過(guò),后來(lái)我填了代開增值稅專用發(fā)票那里填數(shù)的話第一欄必須大于增值稅專用發(fā)票代開數(shù),產(chǎn)生稅額,這時(shí)怎么填寫可以???
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2019-01-08