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稅務(wù)備案時(shí),所屬行業(yè)為服務(wù)業(yè),備案表中會(huì)計(jì)制度?企業(yè)會(huì)計(jì)制度還是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,,低值易耗品攤銷方法?分期攤銷法?折舊方法?平均年限法?成本核算方法??會(huì)計(jì)報(bào)表就是三表嘛?
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2021-11-22
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思???賬務(wù)處理時(shí)做貸方還是借方?。柯闊├蠋熌苌鷦?dòng)的舉例說明嗎?
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2016-09-15
對(duì)方開了張帶*的增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局代開的,說明增值 稅是免稅的,對(duì)方是企業(yè)抬頭,他們可以開到免增值稅的發(fā)票嗎?什么情況下?
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2022-03-31
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1,打七折,即按現(xiàn)價(jià)折扣30%銷售,原100元商品以70元售出; 方案2,贈(zèng)送購貨價(jià)值30%的禮品,即購100元商品,可獲得30元禮品。(假定該服裝經(jīng)銷公司位于四川省,適用四川省對(duì)此買贈(zèng)行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ) 要求: (1)分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì),在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅; (2)計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格)。 (3)如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
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2019-12-25
在建工程減值準(zhǔn)備貸方是增加對(duì)嗎?累計(jì)攤銷貸方也是增加對(duì)嗎?存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方也是增加對(duì)嗎?
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2021-04-04
發(fā)生清理費(fèi)用,貸方記的應(yīng)交增值稅科目,應(yīng)該是“”應(yīng)交增值稅-費(fèi)用”還是“應(yīng)交增值稅-固定資產(chǎn)”
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2019-06-14
方案說以每股5元行權(quán),答案這行權(quán)價(jià)什么意思呀
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2021-08-06
甲公司為增值稅一般納稅人,2018年12月31日,甲公司應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方發(fā)生額為500000,貸方發(fā)生額為300000,經(jīng)減值測(cè)試,甲公司對(duì)應(yīng)收賬款提記10000元壞賬準(zhǔn)備,則該公司應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值為? 知道答案是19萬,想知道過程,謝謝。
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2020-06-03
問問,增值稅是流轉(zhuǎn)稅 是按增值額來交稅的 那甲方代扣代繳增值稅現(xiàn)在在稅務(wù)局說的通不
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2016-08-09
公司信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),小規(guī)模納稅人,上個(gè)月自行開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn),金額開錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)給了對(duì)方,改如何處理
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2018-10-09
含稅增值稅154000,稅率17%,幫算下不含稅的數(shù),
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2017-09-01
老師,想請(qǐng)教個(gè)問題,8月13號(hào)我按照簡易征收開了一張工程款的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求退回這張票改為增值稅專用發(fā)票,我應(yīng)該怎么辦
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2016-09-23
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
#提問#應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)期末借方余額怎么辦
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2020-03-15
增值稅教育費(fèi)附加和增值稅地方教育費(fèi)附加是在地稅申報(bào)的嗎
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2017-06-14
申報(bào)方式 增值稅(小規(guī)模)和增值稅(小規(guī)模)一表申報(bào)的區(qū)別,怎么選
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2019-07-10
老師請(qǐng)教一下,2月收到對(duì)方開的送貨單,3月收到對(duì)方的增值稅發(fā)票,幾月確認(rèn)收入,增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅?
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2021-03-29
出口退稅,退稅計(jì)入借方其他應(yīng)收款,貸方計(jì)入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好,請(qǐng)問一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21
以上是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,答案看不懂,月初的進(jìn)項(xiàng)在分錄中也沒體現(xiàn)出來。請(qǐng)老師幫我看看,答案的分錄為什么這樣寫呀
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2020-11-18