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無電子信息備案,關(guān)聯(lián)號(hào)就備了六位,系統(tǒng)跳不過,能改關(guān)聯(lián)號(hào)不
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2019-06-14
現(xiàn)在開立那些銀行賬戶需要央行核準(zhǔn),是不是都改成了備案制
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2022-04-04
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1,打七折,即按現(xiàn)價(jià)折扣30%銷售,原100元商品以70元售出; 方案2,贈(zèng)送購貨價(jià)值30%的禮品,即購100元商品,可獲得30元禮品。(假定該服裝經(jīng)銷公司位于四川省,適用四川省對(duì)此買贈(zèng)行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ) 要求: (1)分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì),在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅; (2)計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤(rùn)(要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%,商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格)。 (3)如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省,該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策。
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2019-12-25
稅控維護(hù)費(fèi)備案是在國稅網(wǎng)站上的增值稅優(yōu)惠里備案嗎,即征即退,簡(jiǎn)易征收等,可沒看到適合的選項(xiàng),不是去稅局吧?
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2017-10-11
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動(dòng),現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈(zèng)送購貨價(jià)值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,請(qǐng)計(jì)算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤(rùn),并說明那個(gè)方案較優(yōu)。
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2022-04-21
在建工程減值準(zhǔn)備貸方是增加對(duì)嗎?累計(jì)攤銷貸方也是增加對(duì)嗎?存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸方也是增加對(duì)嗎?
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2021-04-04
:電子稅務(wù)局的合作社會(huì)計(jì)制度備案選項(xiàng)不太清楚具體怎么選,低值易耗品攤銷方法 折舊方法大類 折舊方法小類 成本核算方法
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2023-04-20
購買方買配件不需要銷售方開具發(fā)票,請(qǐng)問下購買方次月申報(bào)增值稅,增值稅申報(bào)表里需要申報(bào)此未開票收入嗎?
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2018-12-10
老師,請(qǐng)問這個(gè)案例中增值稅額如何處理?我看答案上會(huì)計(jì)分錄內(nèi)不包含應(yīng)交稅費(fèi)–進(jìn)項(xiàng)稅額,麻煩幫忙解釋一下,謝謝!
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2020-03-07
發(fā)生清理費(fèi)用,貸方記的應(yīng)交增值稅科目,應(yīng)該是“”應(yīng)交增值稅-費(fèi)用”還是“應(yīng)交增值稅-固定資產(chǎn)”
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2019-06-14
第四季度的利潤(rùn)報(bào)表更改了,申報(bào)的時(shí)候需要修改系統(tǒng)的累計(jì)金額,需要填寫這個(gè)備案表,會(huì)有影響嗎
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2025-01-11
公司信息技術(shù)服務(wù)行業(yè),小規(guī)模納稅人,上個(gè)月自行開具了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn),金額開錯(cuò)了,發(fā)票已經(jīng)給了對(duì)方,改如何處理
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2018-10-09
收購木材企業(yè) 成立后需要做企業(yè)歸類,為收購企業(yè),還需備案登記農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣標(biāo)準(zhǔn)備案 這個(gè)要怎么填寫?
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2022-05-13
2019年哪些地方改了
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2018-11-02
問問,增值稅是流轉(zhuǎn)稅 是按增值額來交稅的 那甲方代扣代繳增值稅現(xiàn)在在稅務(wù)局說的通不
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2016-08-09
老師請(qǐng)教一下,2月收到對(duì)方開的送貨單,3月收到對(duì)方的增值稅發(fā)票,幾月確認(rèn)收入,增值稅發(fā)票是不是等認(rèn)證了才需要繳納增值稅?
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2021-03-29
出口退稅,退稅計(jì)入借方其他應(yīng)收款,貸方計(jì)入應(yīng)交增值稅,出口退稅,那賬上增值稅余額和稅務(wù)局申報(bào)表的增值稅余額不一致怎么辦
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2021-06-01
老師您好,請(qǐng)問一下,如果當(dāng)月多交的增值稅額,應(yīng)該記入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方?
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2019-08-21
別人把我做的增值稅票開錯(cuò)了,錢也收了,他卻不幫我改一直托怎么辦?
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2015-11-17
老師你好,稅務(wù)師考試和注會(huì)考試中增值稅稅率是用16%還是新改的13%?
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2019-07-05